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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全铝家具用铝合金棒料投资建设项目立项申请全铝家具用铝合金棒料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15060.86平方米(折合约22.58亩),其中:净用地面积15060.86平方米(红线范围折合约22.58亩)。项目规划总建筑面积16566.95平方米,其中:规划建设主体工程12289.40平方米,计容建筑面积16566.95平方米;预计建筑工程投资1337.17万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全铝家具用铝合金棒料,根据市场情况,预计年产值9087.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4213.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1337.171219.57186.604213.431.1工程费用万元1337.171219.575549.161.1.1建筑工程费用万元1337.171337.1724.41%1.1.2设备购置及安装费万元1219.571219.5722.26%1.2工程建设其他费用万元1656.691656.6930.24%1.2.1无形资产万元776.88776.881.3预备费万元879.81879.811.3.1基本预备费万元464.99464.991.3.2涨价预备费万元414.82414.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元4213.434213.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1265.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5549.162478.383867.915549.165549.165549.161.1应收账款万元1664.75665.901165.321664.751664.751664.751.2存货万元2497.12998.851747.992497.122497.122497.121.2.1原辅材料万元749.14299.65524.40749.14749.14749.141.2.2燃料动力万元37.4614.9826.2237.4637.4637.461.2.3在产品万元1148.68459.47804.071148.681148.681148.681.2.4产成品万元561.85224.74393.30561.85561.85561.851.3现金万元1387.29554.92971.101387.291387.291387.292流动负债万元4283.731713.492998.614283.734283.734283.732.1应付账款万元4283.731713.492998.614283.734283.734283.733流动资金万元1265.43506.17885.801265.431265.431265.434铺底流动资金万元421.81168.72295.27421.81421.81421.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5478.86万元,其中:固定资产投资4213.43万元,占项目总投资的76.90%;流动资金1265.43万元,占项目总投资的23.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1337.17万元,占项目总投资的24.41%;设备购置费1219.57万元,占项目总投资的22.26%;其它投资1656.69万元,占项目总投资的30.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4213.43+1265.43=5478.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5478.86130.03%130.03%100.00%2项目建设投资万元4213.43100.00%100.00%76.90%2.1工程费用万元2556.7460.68%60.68%46.67%2.1.1建筑工程费万元1337.1731.74%31.74%24.41%2.1.2设备购置及安装费万元1219.5728.94%28.94%22.26%2.2工程建设其他费用万元776.8818.44%18.44%14.18%2.2.1无形资产万元776.8818.44%18.44%14.18%2.3预备费万元879.8120.88%20.88%16.06%2.3.1基本预备费万元464.9911.04%11.04%8.49%2.3.2涨价预备费万元414.829.85%9.85%7.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4213.43100.00%100.00%76.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1265.4330.03%30.03%23.10%7铺底流动资金万元421.8110.01%10.01%7.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.23%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度186.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5561.475561.4712289.4012289.401091.111.1主要生产车间3336.883336.887373.647373.64676.491.2辅助生产车间1779.671779.673932.613932.61349.161.3其他生产车间444.92444.92712.79712.7965.472仓储工程1179.941179.942780.412780.41179.532.1成品贮存294.99294.99695.10695.1044.882.2原料仓储613.57613.571445.811445.8193.362.3辅助材料仓库271.39271.39639.49639.4941.293供配电工程62.9362.9362.9362.934.573.1供配电室62.9362.9362.9362.934.574给排水工程72.3772.3772.3772.374.094.1给排水72.3772.3772.3772.374.095服务性工程747.30747.30747.30747.3048.255.1办公用房366.31366.31366.31366.3127.625.2生活服务380.99380.99380.99380.9928.836消防及环保工程210.82210.82210.82210.8215.316.1消防环保工程210.82210.82210.82210.8215.317项目总图工程31.4731.4731.4731.47-35.527.1场地及道路硬化2035.32407.81407.817.2场区围墙407.812035.322035.327.3安全保卫室31.4731.4731.4731.478绿化工程852.1729.83合计7866.2916566.9516566.951337.17(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1219.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1095023.63千瓦时,折合134.58吨标准煤。2、项目年总用水量6721.22立方米,折合0.57吨标准煤。3、“全铝家具用铝合金棒料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1095023.63千瓦时,年总用水量6721.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.15吨标准煤/年。达产年综合节能量38.12吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“全铝家具用铝合金棒料投资建设项目”主要从事全铝家具用铝合金棒料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全铝家具用铝合金棒料投资建设项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划
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