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泓域咨询MACRO/ 多色金属印刷板投资建设项目立项申请多色金属印刷板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54167.07平方米(折合约81.21亩),其中:净用地面积54167.07平方米(红线范围折合约81.21亩)。项目规划总建筑面积86125.64平方米,其中:规划建设主体工程62000.54平方米,计容建筑面积86125.64平方米;预计建筑工程投资6464.09万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为多色金属印刷板,根据市场情况,预计年产值25526.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15210.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6464.095101.26187.3015210.631.1工程费用万元6464.095101.2620054.941.1.1建筑工程费用万元6464.096464.0934.73%1.1.2设备购置及安装费万元5101.265101.2627.41%1.2工程建设其他费用万元3645.283645.2819.58%1.2.1无形资产万元1967.151967.151.3预备费万元1678.131678.131.3.1基本预备费万元703.88703.881.3.2涨价预备费万元974.25974.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元15210.6315210.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3402.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20054.9411896.5915678.0920054.9420054.9420054.941.1应收账款万元6016.483910.714813.196016.486016.486016.481.2存货万元9024.725866.077219.789024.729024.729024.721.2.1原辅材料万元2707.421759.822165.932707.422707.422707.421.2.2燃料动力万元135.3787.99108.30135.37135.37135.371.2.3在产品万元4151.372698.393321.104151.374151.374151.371.2.4产成品万元2030.561319.871624.452030.562030.562030.561.3现金万元5013.733258.934010.995013.735013.735013.732流动负债万元16652.7610824.2913322.2116652.7616652.7616652.762.1应付账款万元16652.7610824.2913322.2116652.7616652.7616652.763流动资金万元3402.182211.422721.743402.183402.183402.184铺底流动资金万元1134.05737.14907.251134.051134.051134.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18612.81万元,其中:固定资产投资15210.63万元,占项目总投资的81.72%;流动资金3402.18万元,占项目总投资的18.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6464.09万元,占项目总投资的34.73%;设备购置费5101.26万元,占项目总投资的27.41%;其它投资3645.28万元,占项目总投资的19.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15210.63+3402.18=18612.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18612.81122.37%122.37%100.00%2项目建设投资万元15210.63100.00%100.00%81.72%2.1工程费用万元11565.3576.03%76.03%62.14%2.1.1建筑工程费万元6464.0942.50%42.50%34.73%2.1.2设备购置及安装费万元5101.2633.54%33.54%27.41%2.2工程建设其他费用万元1967.1512.93%12.93%10.57%2.2.1无形资产万元1967.1512.93%12.93%10.57%2.3预备费万元1678.1311.03%11.03%9.02%2.3.1基本预备费万元703.884.63%4.63%3.78%2.3.2涨价预备费万元974.256.41%6.41%5.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15210.63100.00%100.00%81.72%5建设期间费用万元6流动资金万元3402.1822.37%22.37%18.28%7铺底流动资金万元1134.067.46%7.46%6.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.93%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度187.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27929.3627929.3662000.5462000.545118.741.1主要生产车间16757.6216757.6237200.3237200.323173.621.2辅助生产车间8937.408937.4019840.1719840.171638.001.3其他生产车间2234.352234.353596.033596.03307.122仓储工程5925.615925.6115681.3115681.31941.562.1成品贮存1481.401481.403920.333920.33235.392.2原料仓储3081.323081.328154.288154.28489.612.3辅助材料仓库1362.891362.893606.703606.70216.563供配电工程316.03316.03316.03316.0321.353.1供配电室316.03316.03316.03316.0321.354给排水工程363.44363.44363.44363.4419.094.1给排水363.44363.44363.44363.4419.095服务性工程3752.883752.883752.883752.88225.345.1办公用房1828.971828.971828.971828.9795.165.2生活服务1923.911923.911923.911923.91107.626消防及环保工程1058.711058.711058.711058.7171.516.1消防环保工程1058.711058.711058.711058.7171.517项目总图工程158.02158.02158.02158.02-95.847.1场地及道路硬化10318.601634.961634.967.2场区围墙1634.9610318.6010318.607.3安全保卫室158.02158.02158.02158.028绿化工程4638.16162.34合计39504.0486125.6486125.646464.09(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费5101.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1300960.97千瓦时,折合159.89吨标准煤。2、项目年总用水量19983.15立方米,折合1.71吨标准煤。3、“多色金属印刷板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1300960.97千瓦时,年总用水量19983.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.60吨标准煤/年。达产年综合节能量40.40吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“多色金属印刷板投资建设项目”主要从事多色金属印刷板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性多色金属印刷板投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项

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