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泓域咨询MACRO/ 尾矿烧结砖投资建设项目立项申请尾矿烧结砖投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14593.96平方米(折合约21.88亩),其中:净用地面积14593.96平方米(红线范围折合约21.88亩)。项目规划总建筑面积22474.70平方米,其中:规划建设主体工程14823.89平方米,计容建筑面积22474.70平方米;预计建筑工程投资1597.30万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尾矿烧结砖,根据市场情况,预计年产值12823.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3598.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1597.301240.90164.473598.601.1工程费用万元1597.301240.909330.921.1.1建筑工程费用万元1597.301597.3030.77%1.1.2设备购置及安装费万元1240.901240.9023.91%1.2工程建设其他费用万元760.40760.4014.65%1.2.1无形资产万元440.40440.401.3预备费万元320.00320.001.3.1基本预备费万元133.70133.701.3.2涨价预备费万元186.30186.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元3598.603598.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1591.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9330.925565.716679.809330.929330.929330.921.1应收账款万元2799.281539.602239.422799.282799.282799.281.2存货万元4198.912309.403359.134198.914198.914198.911.2.1原辅材料万元1259.67692.821007.741259.671259.671259.671.2.2燃料动力万元62.9834.6450.3962.9862.9862.981.2.3在产品万元1931.501062.321545.201931.501931.501931.501.2.4产成品万元944.75519.62755.80944.75944.75944.751.3现金万元2332.731283.001866.182332.732332.732332.732流动负债万元7739.224256.576191.387739.227739.227739.222.1应付账款万元7739.224256.576191.387739.227739.227739.223流动资金万元1591.70875.441273.361591.701591.701591.704铺底流动资金万元530.56291.81424.45530.56530.56530.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5190.30万元,其中:固定资产投资3598.60万元,占项目总投资的69.33%;流动资金1591.70万元,占项目总投资的30.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1597.30万元,占项目总投资的30.77%;设备购置费1240.90万元,占项目总投资的23.91%;其它投资760.40万元,占项目总投资的14.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3598.60+1591.70=5190.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5190.30144.23%144.23%100.00%2项目建设投资万元3598.60100.00%100.00%69.33%2.1工程费用万元2838.2078.87%78.87%54.68%2.1.1建筑工程费万元1597.3044.39%44.39%30.77%2.1.2设备购置及安装费万元1240.9034.48%34.48%23.91%2.2工程建设其他费用万元440.4012.24%12.24%8.49%2.2.1无形资产万元440.4012.24%12.24%8.49%2.3预备费万元320.008.89%8.89%6.17%2.3.1基本预备费万元133.703.72%3.72%2.58%2.3.2涨价预备费万元186.305.18%5.18%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3598.60100.00%100.00%69.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1591.7044.23%44.23%30.67%7铺底流动资金万元530.5714.74%14.74%10.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.15%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度164.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6928.496928.4914823.8914823.891158.901.1主要生产车间4157.094157.098894.338894.33718.521.2辅助生产车间2217.122217.124743.644743.64370.851.3其他生产车间554.28554.28859.79859.7969.532仓储工程1469.981469.984973.034973.03282.752.1成品贮存367.50367.501243.261243.2670.692.2原料仓储764.39764.392585.982585.98147.032.3辅助材料仓库338.10338.101143.801143.8065.033供配电工程78.4078.4078.4078.405.013.1供配电室78.4078.4078.4078.405.014给排水工程90.1690.1690.1690.164.494.1给排水90.1690.1690.1690.164.495服务性工程930.98930.98930.98930.9852.935.1办公用房516.24516.24516.24516.2428.845.2生活服务414.74414.74414.74414.7424.486消防及环保工程262.64262.64262.64262.6416.806.1消防环保工程262.64262.64262.64262.6416.807项目总图工程39.2039.2039.2039.2048.167.1场地及道路硬化2718.58575.68575.687.2场区围墙575.682718.582718.587.3安全保卫室39.2039.2039.2039.208绿化工程807.3028.26合计9799.8422474.7022474.701597.30(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1240.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量772000.61千瓦时,折合94.88吨标准煤。2、项目年总用水量5483.33立方米,折合0.47吨标准煤。3、“尾矿烧结砖投资建设项目投资建设项目”,年用电量772000.61千瓦时,年总用水量5483.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.35吨标准煤/年。达产年综合节能量25.35吨标准煤/年,项目总节能率27.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“尾矿烧结砖投资建设项目”主要从事尾矿烧结砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尾矿烧结砖投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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