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泓域咨询MACRO/ 快捷型卤鸭制品投资建设项目立项申请快捷型卤鸭制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26293.14平方米(折合约39.42亩),其中:净用地面积26293.14平方米(红线范围折合约39.42亩)。项目规划总建筑面积37073.33平方米,其中:规划建设主体工程24453.69平方米,计容建筑面积37073.33平方米;预计建筑工程投资3088.91万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为快捷型卤鸭制品,根据市场情况,预计年产值11923.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7237.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3088.912999.01183.597237.121.1工程费用万元3088.912999.017216.671.1.1建筑工程费用万元3088.913088.9135.02%1.1.2设备购置及安装费万元2999.012999.0134.00%1.2工程建设其他费用万元1149.201149.2013.03%1.2.1无形资产万元491.90491.901.3预备费万元657.30657.301.3.1基本预备费万元266.67266.671.3.2涨价预备费万元390.63390.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7237.127237.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1584.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7216.674740.265838.007216.677216.677216.671.1应收账款万元2165.001407.251515.502165.002165.002165.001.2存货万元3247.502110.882273.253247.503247.503247.501.2.1原辅材料万元974.25633.26681.97974.25974.25974.251.2.2燃料动力万元48.7131.6634.1048.7148.7148.711.2.3在产品万元1493.85971.001045.691493.851493.851493.851.2.4产成品万元730.69474.95511.48730.69730.69730.691.3现金万元1804.171172.711262.921804.171804.171804.172流动负债万元5632.153660.903942.515632.155632.155632.152.1应付账款万元5632.153660.903942.515632.155632.155632.153流动资金万元1584.521029.941109.161584.521584.521584.524铺底流动资金万元528.17343.31369.72528.17528.17528.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8821.64万元,其中:固定资产投资7237.12万元,占项目总投资的82.04%;流动资金1584.52万元,占项目总投资的17.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3088.91万元,占项目总投资的35.02%;设备购置费2999.01万元,占项目总投资的34.00%;其它投资1149.20万元,占项目总投资的13.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7237.12+1584.52=8821.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8821.64121.89%121.89%100.00%2项目建设投资万元7237.12100.00%100.00%82.04%2.1工程费用万元6087.9284.12%84.12%69.01%2.1.1建筑工程费万元3088.9142.68%42.68%35.02%2.1.2设备购置及安装费万元2999.0141.44%41.44%34.00%2.2工程建设其他费用万元491.906.80%6.80%5.58%2.2.1无形资产万元491.906.80%6.80%5.58%2.3预备费万元657.309.08%9.08%7.45%2.3.1基本预备费万元266.673.68%3.68%3.02%2.3.2涨价预备费万元390.635.40%5.40%4.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7237.12100.00%100.00%82.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1584.5221.89%21.89%17.96%7铺底流动资金万元528.177.30%7.30%5.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.60%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度183.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11822.7711822.7724453.6924453.692241.201.1主要生产车间7093.667093.6614672.2114672.211389.541.2辅助生产车间3783.293783.297825.187825.18717.181.3其他生产车间945.82945.821418.311418.31134.472仓储工程2508.372508.378202.778202.77546.762.1成品贮存627.09627.092050.692050.69136.692.2原料仓储1304.351304.354265.444265.44284.322.3辅助材料仓库576.93576.931886.641886.64125.753供配电工程133.78133.78133.78133.7810.033.1供配电室133.78133.78133.78133.7810.034给排水工程153.85153.85153.85153.858.974.1给排水153.85153.85153.85153.858.975服务性工程1588.631588.631588.631588.63105.895.1办公用房858.61858.61858.61858.6148.725.2生活服务730.02730.02730.02730.0245.446消防及环保工程448.16448.16448.16448.1633.616.1消防环保工程448.16448.16448.16448.1633.617项目总图工程66.8966.8966.8966.8976.417.1场地及道路硬化4319.11787.37787.377.2场区围墙787.374319.114319.117.3安全保卫室66.8966.8966.8966.898绿化工程1886.7666.04合计16722.4437073.3337073.333088.91(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2999.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1363043.23千瓦时,折合167.52吨标准煤。2、项目年总用水量5241.45立方米,折合0.45吨标准煤。3、“快捷型卤鸭制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1363043.23千瓦时,年总用水量5241.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.97吨标准煤/年。达产年综合节能量53.04吨标准煤/年,项目总节能率22.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“快捷型卤鸭制品投资建设项目”主要从事快捷型卤鸭制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性快捷型卤鸭制品投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目

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