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泓域咨询MACRO/ 广告牌投资建设项目立项申请广告牌投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28907.78平方米(折合约43.34亩),其中:净用地面积28907.78平方米(红线范围折合约43.34亩)。项目规划总建筑面积41916.28平方米,其中:规划建设主体工程28335.82平方米,计容建筑面积41916.28平方米;预计建筑工程投资3257.38万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为广告牌,根据市场情况,预计年产值17740.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7942.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3257.383772.91183.267942.491.1工程费用万元3257.383772.9113759.851.1.1建筑工程费用万元3257.383257.3831.67%1.1.2设备购置及安装费万元3772.913772.9136.69%1.2工程建设其他费用万元912.20912.208.87%1.2.1无形资产万元372.27372.271.3预备费万元539.93539.931.3.1基本预备费万元260.72260.721.3.2涨价预备费万元279.21279.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元7942.497942.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2341.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13759.855088.269260.3013759.8513759.8513759.851.1应收账款万元4127.951857.583095.974127.954127.954127.951.2存货万元6191.932786.374643.956191.936191.936191.931.2.1原辅材料万元1857.58835.911393.181857.581857.581857.581.2.2燃料动力万元92.8841.8069.6692.8892.8892.881.2.3在产品万元2848.291281.732136.222848.292848.292848.291.2.4产成品万元1393.18626.931044.891393.181393.181393.181.3现金万元3439.961547.982579.973439.963439.963439.962流动负债万元11418.125138.158563.5911418.1211418.1211418.122.1应付账款万元11418.125138.158563.5911418.1211418.1211418.123流动资金万元2341.731053.781756.302341.732341.732341.734铺底流动资金万元780.57351.26585.43780.57780.57780.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10284.22万元,其中:固定资产投资7942.49万元,占项目总投资的77.23%;流动资金2341.73万元,占项目总投资的22.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3257.38万元,占项目总投资的31.67%;设备购置费3772.91万元,占项目总投资的36.69%;其它投资912.20万元,占项目总投资的8.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7942.49+2341.73=10284.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10284.22129.48%129.48%100.00%2项目建设投资万元7942.49100.00%100.00%77.23%2.1工程费用万元7030.2988.51%88.51%68.36%2.1.1建筑工程费万元3257.3841.01%41.01%31.67%2.1.2设备购置及安装费万元3772.9147.50%47.50%36.69%2.2工程建设其他费用万元372.274.69%4.69%3.62%2.2.1无形资产万元372.274.69%4.69%3.62%2.3预备费万元539.936.80%6.80%5.25%2.3.1基本预备费万元260.723.28%3.28%2.54%2.3.2涨价预备费万元279.213.52%3.52%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7942.49100.00%100.00%77.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2341.7329.48%29.48%22.77%7铺底流动资金万元780.589.83%9.83%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.31%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度183.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15800.4615800.4628335.8228335.822422.221.1主要生产车间9480.289480.2817001.4917001.491501.781.2辅助生产车间5056.155056.159067.469067.46775.111.3其他生产车间1264.041264.041643.481643.48145.332仓储工程3352.293352.298827.308827.30548.792.1成品贮存838.07838.072206.822206.82137.202.2原料仓储1743.191743.194590.204590.20285.372.3辅助材料仓库771.03771.032030.282030.28126.223供配电工程178.79178.79178.79178.7912.503.1供配电室178.79178.79178.79178.7912.504给排水工程205.61205.61205.61205.6111.184.1给排水205.61205.61205.61205.6111.185服务性工程2123.122123.122123.122123.12131.995.1办公用房1072.011072.011072.011072.0156.255.2生活服务1051.111051.111051.111051.1161.756消防及环保工程598.94598.94598.94598.9441.896.1消防环保工程598.94598.94598.94598.9441.897项目总图工程89.3989.3989.3989.3912.827.1场地及道路硬化5991.871265.841265.847.2场区围墙1265.845991.875991.877.3安全保卫室89.3989.3989.3989.398绿化工程2171.1675.99合计22348.6041916.2841916.283257.38(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3772.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量847752.35千瓦时,折合104.19吨标准煤。2、项目年总用水量10404.69立方米,折合0.89吨标准煤。3、“广告牌投资建设项目投资建设项目”,年用电量847752.35千瓦时,年总用水量10404.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.08吨标准煤/年。达产年综合节能量29.64吨标准煤/年,项目总节能率28.35%,

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