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泓域咨询MACRO/ 折叠旅行箱投资建设项目立项申请折叠旅行箱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9111.22平方米(折合约13.66亩),其中:净用地面积9111.22平方米(红线范围折合约13.66亩)。项目规划总建筑面积11297.91平方米,其中:规划建设主体工程8012.48平方米,计容建筑面积11297.91平方米;预计建筑工程投资951.04万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为折叠旅行箱,根据市场情况,预计年产值7519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2362.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元951.04896.34172.952362.501.1工程费用万元951.04896.345215.801.1.1建筑工程费用万元951.04951.0429.15%1.1.2设备购置及安装费万元896.34896.3427.48%1.2工程建设其他费用万元515.12515.1215.79%1.2.1无形资产万元246.84246.841.3预备费万元268.28268.281.3.1基本预备费万元114.86114.861.3.2涨价预备费万元153.42153.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2362.502362.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金899.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5215.802141.704555.575215.805215.805215.801.1应收账款万元1564.74704.131251.791564.741564.741564.741.2存货万元2347.111056.201877.692347.112347.112347.111.2.1原辅材料万元704.13316.86563.31704.13704.13704.131.2.2燃料动力万元35.2115.8428.1735.2135.2135.211.2.3在产品万元1079.67485.85863.741079.671079.671079.671.2.4产成品万元528.10237.64422.48528.10528.10528.101.3现金万元1303.95586.781043.161303.951303.951303.952流动负债万元4316.241942.313452.994316.244316.244316.242.1应付账款万元4316.241942.313452.994316.244316.244316.243流动资金万元899.56404.80719.65899.56899.56899.564铺底流动资金万元299.85134.93239.88299.85299.85299.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3262.06万元,其中:固定资产投资2362.50万元,占项目总投资的72.42%;流动资金899.56万元,占项目总投资的27.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资951.04万元,占项目总投资的29.15%;设备购置费896.34万元,占项目总投资的27.48%;其它投资515.12万元,占项目总投资的15.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2362.50+899.56=3262.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3262.06138.08%138.08%100.00%2项目建设投资万元2362.50100.00%100.00%72.42%2.1工程费用万元1847.3878.20%78.20%56.63%2.1.1建筑工程费万元951.0440.26%40.26%29.15%2.1.2设备购置及安装费万元896.3437.94%37.94%27.48%2.2工程建设其他费用万元246.8410.45%10.45%7.57%2.2.1无形资产万元246.8410.45%10.45%7.57%2.3预备费万元268.2811.36%11.36%8.22%2.3.1基本预备费万元114.864.86%4.86%3.52%2.3.2涨价预备费万元153.426.49%6.49%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2362.50100.00%100.00%72.42%5建设期间费用万元6流动资金万元899.5638.08%38.08%27.58%7铺底流动资金万元299.8512.69%12.69%9.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.76%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度172.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5009.015009.018012.488012.48741.931.1主要生产车间3005.413005.414807.494807.49460.001.2辅助生产车间1602.881602.882563.992563.99237.421.3其他生产车间400.72400.72464.72464.7244.522仓储工程1062.731062.732135.532135.53143.812.1成品贮存265.68265.68533.88533.8835.952.2原料仓储552.62552.621110.481110.4874.782.3辅助材料仓库244.43244.43491.17491.1733.083供配电工程56.6856.6856.6856.684.293.1供配电室56.6856.6856.6856.684.294给排水工程65.1865.1865.1865.183.844.1给排水65.1865.1865.1865.183.845服务性工程673.06673.06673.06673.0645.335.1办公用房286.60286.60286.60286.6019.545.2生活服务386.46386.46386.46386.4619.556消防及环保工程189.87189.87189.87189.8714.386.1消防环保工程189.87189.87189.87189.8714.387项目总图工程28.3428.3428.3428.34-31.027.1场地及道路硬化1936.55298.89298.897.2场区围墙298.891936.551936.557.3安全保卫室28.3428.3428.3428.348绿化工程813.6628.48合计7084.8811297.9111297.91951.04(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费896.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1308609.38千瓦时,折合160.83吨标准煤。2、项目年总用水量5361.33立方米,折合0.46吨标准煤。3、“折叠旅行箱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1308609.38千瓦时,年总用水量5361.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.29吨标准煤/年。达产年综合节能量53.76吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“折叠旅行箱投资建设项目”主要从事折叠旅行箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性折叠旅行箱投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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