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泓域咨询MACRO/ 排气歧管投资建设项目立项申请排气歧管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48837.74平方米(折合约73.22亩),其中:净用地面积48837.74平方米(红线范围折合约73.22亩)。项目规划总建筑面积65442.57平方米,其中:规划建设主体工程50158.08平方米,计容建筑面积65442.57平方米;预计建筑工程投资5401.84万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为排气歧管,根据市场情况,预计年产值41088.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14128.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5401.845628.37192.9614128.531.1工程费用万元5401.845628.3726225.451.1.1建筑工程费用万元5401.845401.8428.14%1.1.2设备购置及安装费万元5628.375628.3729.32%1.2工程建设其他费用万元3098.323098.3216.14%1.2.1无形资产万元1837.281837.281.3预备费万元1261.041261.041.3.1基本预备费万元662.88662.881.3.2涨价预备费万元598.16598.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14128.5314128.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5067.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26225.4515110.4623536.1726225.4526225.4526225.451.1应收账款万元7867.644327.205900.737867.647867.647867.641.2存货万元11801.456490.808851.0911801.4511801.4511801.451.2.1原辅材料万元3540.431947.242655.333540.433540.433540.431.2.2燃料动力万元177.0297.36132.77177.02177.02177.021.2.3在产品万元5428.672985.774071.505428.675428.675428.671.2.4产成品万元2655.331460.431991.492655.332655.332655.331.3现金万元6556.363606.004917.276556.366556.366556.362流动负债万元21157.5811636.6715868.1921157.5821157.5821157.582.1应付账款万元21157.5811636.6715868.1921157.5821157.5821157.583流动资金万元5067.872787.333800.905067.875067.875067.874铺底流动资金万元1689.27929.111266.971689.271689.271689.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19196.40万元,其中:固定资产投资14128.53万元,占项目总投资的73.60%;流动资金5067.87万元,占项目总投资的26.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5401.84万元,占项目总投资的28.14%;设备购置费5628.37万元,占项目总投资的29.32%;其它投资3098.32万元,占项目总投资的16.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14128.53+5067.87=19196.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19196.40135.87%135.87%100.00%2项目建设投资万元14128.53100.00%100.00%73.60%2.1工程费用万元11030.2178.07%78.07%57.46%2.1.1建筑工程费万元5401.8438.23%38.23%28.14%2.1.2设备购置及安装费万元5628.3739.84%39.84%29.32%2.2工程建设其他费用万元1837.2813.00%13.00%9.57%2.2.1无形资产万元1837.2813.00%13.00%9.57%2.3预备费万元1261.048.93%8.93%6.57%2.3.1基本预备费万元662.884.69%4.69%3.45%2.3.2涨价预备费万元598.164.23%4.23%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14128.53100.00%100.00%73.60%5建设期间费用万元6流动资金万元5067.8735.87%35.87%26.40%7铺底流动资金万元1689.2911.96%11.96%8.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.35%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度192.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27398.1927398.1950158.0850158.084554.231.1主要生产车间16438.9116438.9130094.8530094.852823.621.2辅助生产车间8767.428767.4216050.5916050.591457.351.3其他生产车间2191.862191.862909.172909.17273.252仓储工程5812.915812.919934.929934.92656.052.1成品贮存1453.231453.232483.732483.73164.012.2原料仓储3022.713022.715166.165166.16341.152.3辅助材料仓库1336.971336.972285.032285.03150.893供配电工程310.02310.02310.02310.0223.033.1供配电室310.02310.02310.02310.0223.034给排水工程356.53356.53356.53356.5320.604.1给排水356.53356.53356.53356.5320.605服务性工程3681.513681.513681.513681.51243.115.1办公用房1678.301678.301678.301678.30130.395.2生活服务2003.212003.212003.212003.21129.716消防及环保工程1038.571038.571038.571038.5777.156.1消防环保工程1038.571038.571038.571038.5777.157项目总图工程155.01155.01155.01155.01-319.357.1场地及道路硬化10059.622107.292107.297.2场区围墙2107.2910059.6210059.627.3安全保卫室155.01155.01155.01155.018绿化工程4200.65147.02合计38752.7565442.5765442.575401.84(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5628.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量1157838.18千瓦时,折合142.30吨标准煤。2、项目年总用水量25306.27立方米,折合2.16吨标准煤。3、“排气歧管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1157838.18千瓦时,年总用水量25306.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.46吨标准煤/年。达产年综合节能量38.40吨标准煤/年,项目总节能率27.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“排气歧管投资建设项目”主要从事排气歧管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性排气歧管投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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