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泓域咨询MACRO/ 新能源摩托车投资建设项目立项申请新能源摩托车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18435.88平方米(折合约27.64亩),其中:净用地面积18435.88平方米(红线范围折合约27.64亩)。项目规划总建筑面积20832.54平方米,其中:规划建设主体工程15678.60平方米,计容建筑面积20832.54平方米;预计建筑工程投资1675.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源摩托车,根据市场情况,预计年产值7809.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4767.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1675.441524.11172.504767.901.1工程费用万元1675.441524.115134.591.1.1建筑工程费用万元1675.441675.4428.33%1.1.2设备购置及安装费万元1524.111524.1125.77%1.2工程建设其他费用万元1568.351568.3526.52%1.2.1无形资产万元777.91777.911.3预备费万元790.44790.441.3.1基本预备费万元462.13462.131.3.2涨价预备费万元328.31328.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元4767.904767.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1145.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5134.593259.504107.365134.595134.595134.591.1应收账款万元1540.38847.211155.281540.381540.381540.381.2存货万元2310.571270.811732.922310.572310.572310.571.2.1原辅材料万元693.17381.24519.88693.17693.17693.171.2.2燃料动力万元34.6619.0625.9934.6634.6634.661.2.3在产品万元1062.86584.57797.151062.861062.861062.861.2.4产成品万元519.88285.93389.91519.88519.88519.881.3现金万元1283.65706.01962.741283.651283.651283.652流动负债万元3988.762193.822991.573988.763988.763988.762.1应付账款万元3988.762193.822991.573988.763988.763988.763流动资金万元1145.83630.21859.371145.831145.831145.834铺底流动资金万元381.94210.07286.46381.94381.94381.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5913.73万元,其中:固定资产投资4767.90万元,占项目总投资的80.62%;流动资金1145.83万元,占项目总投资的19.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1675.44万元,占项目总投资的28.33%;设备购置费1524.11万元,占项目总投资的25.77%;其它投资1568.35万元,占项目总投资的26.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4767.90+1145.83=5913.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5913.73124.03%124.03%100.00%2项目建设投资万元4767.90100.00%100.00%80.62%2.1工程费用万元3199.5567.11%67.11%54.10%2.1.1建筑工程费万元1675.4435.14%35.14%28.33%2.1.2设备购置及安装费万元1524.1131.97%31.97%25.77%2.2工程建设其他费用万元777.9116.32%16.32%13.15%2.2.1无形资产万元777.9116.32%16.32%13.15%2.3预备费万元790.4416.58%16.58%13.37%2.3.1基本预备费万元462.139.69%9.69%7.81%2.3.2涨价预备费万元328.316.89%6.89%5.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4767.90100.00%100.00%80.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1145.8324.03%24.03%19.38%7铺底流动资金万元381.948.01%8.01%6.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.41%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度172.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10220.0910220.0915678.6015678.601387.031.1主要生产车间6132.056132.059407.169407.16859.961.2辅助生产车间3270.433270.435017.155017.15443.851.3其他生产车间817.61817.61909.36909.3683.222仓储工程2168.342168.343350.063350.06215.542.1成品贮存542.09542.09837.51837.5153.882.2原料仓储1127.541127.541742.031742.03112.082.3辅助材料仓库498.72498.72770.51770.5149.573供配电工程115.64115.64115.64115.648.373.1供配电室115.64115.64115.64115.648.374给排水工程132.99132.99132.99132.997.494.1给排水132.99132.99132.99132.997.495服务性工程1373.281373.281373.281373.2888.365.1办公用房572.55572.55572.55572.5543.605.2生活服务800.73800.73800.73800.7339.076消防及环保工程387.41387.41387.41387.4128.046.1消防环保工程387.41387.41387.41387.4128.047项目总图工程57.8257.8257.8257.82-116.237.1场地及道路硬化4037.59775.66775.667.2场区围墙775.664037.594037.597.3安全保卫室57.8257.8257.8257.828绿化工程1623.8956.84合计14455.5720832.5420832.541675.44(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1524.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量434738.54千瓦时,折合53.43吨标准煤。2、项目年总用水量5481.21立方米,折合0.47吨标准煤。3、“新能源摩托车投资建设项目投资建设项目”,年用电量434738.54千瓦时,年总用水量5481.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.90吨标准煤/年。达产年综合节能量17.97吨标准煤/年,项目总节能率29.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新能源摩托车投资建设项目”主要从事新能源摩托车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源摩托车投资建设项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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