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泓域咨询MACRO/ 新能源客车投资建设项目立项申请新能源客车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30588.62平方米(折合约45.86亩),其中:净用地面积30588.62平方米(红线范围折合约45.86亩)。项目规划总建筑面积40682.86平方米,其中:规划建设主体工程28536.57平方米,计容建筑面积40682.86平方米;预计建筑工程投资2949.86万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源客车,根据市场情况,预计年产值12643.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8882.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2949.863989.28193.698882.621.1工程费用万元2949.863989.2810081.821.1.1建筑工程费用万元2949.862949.8628.73%1.1.2设备购置及安装费万元3989.283989.2838.85%1.2工程建设其他费用万元1943.481943.4818.93%1.2.1无形资产万元855.02855.021.3预备费万元1088.461088.461.3.1基本预备费万元506.08506.081.3.2涨价预备费万元582.38582.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元8882.628882.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1384.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10081.823340.795649.6010081.8210081.8210081.821.1应收账款万元3024.551209.822117.183024.553024.553024.551.2存货万元4536.821814.733175.774536.824536.824536.821.2.1原辅材料万元1361.05544.42952.731361.051361.051361.051.2.2燃料动力万元68.0527.2247.6468.0568.0568.051.2.3在产品万元2086.94834.771460.862086.942086.942086.941.2.4产成品万元1020.78408.31714.551020.781020.781020.781.3现金万元2520.451008.181764.322520.452520.452520.452流动负债万元8697.303478.926088.118697.308697.308697.302.1应付账款万元8697.303478.926088.118697.308697.308697.303流动资金万元1384.52553.81969.161384.521384.521384.524铺底流动资金万元461.50184.60323.05461.50461.50461.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10267.14万元,其中:固定资产投资8882.62万元,占项目总投资的86.52%;流动资金1384.52万元,占项目总投资的13.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2949.86万元,占项目总投资的28.73%;设备购置费3989.28万元,占项目总投资的38.85%;其它投资1943.48万元,占项目总投资的18.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8882.62+1384.52=10267.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10267.14115.59%115.59%100.00%2项目建设投资万元8882.62100.00%100.00%86.52%2.1工程费用万元6939.1478.12%78.12%67.59%2.1.1建筑工程费万元2949.8633.21%33.21%28.73%2.1.2设备购置及安装费万元3989.2844.91%44.91%38.85%2.2工程建设其他费用万元855.029.63%9.63%8.33%2.2.1无形资产万元855.029.63%9.63%8.33%2.3预备费万元1088.4612.25%12.25%10.60%2.3.1基本预备费万元506.085.70%5.70%4.93%2.3.2涨价预备费万元582.386.56%6.56%5.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8882.62100.00%100.00%86.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1384.5215.59%15.59%13.48%7铺底流动资金万元461.515.20%5.20%4.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.96%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度193.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12750.7812750.7828536.5728536.572276.061.1主要生产车间7650.477650.4717121.9417121.941411.161.2辅助生产车间4080.254080.259131.709131.70728.341.3其他生产车间1020.061020.061655.121655.12136.562仓储工程2705.262705.267895.097895.09457.972.1成品贮存676.32676.321973.771973.77114.492.2原料仓储1406.741406.744105.454105.45238.142.3辅助材料仓库622.21622.211815.871815.87105.333供配电工程144.28144.28144.28144.289.423.1供配电室144.28144.28144.28144.289.424给排水工程165.92165.92165.92165.928.424.1给排水165.92165.92165.92165.928.425服务性工程1713.331713.331713.331713.3399.395.1办公用房846.35846.35846.35846.3554.015.2生活服务866.98866.98866.98866.9842.946消防及环保工程483.34483.34483.34483.3431.546.1消防环保工程483.34483.34483.34483.3431.547项目总图工程72.1472.1472.1472.149.157.1场地及道路硬化4717.561029.711029.717.2场区围墙1029.714717.564717.567.3安全保卫室72.1472.1472.1472.148绿化工程1654.5557.91合计18035.0540682.8640682.862949.86(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3989.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量516430.00千瓦时,折合63.47吨标准煤。2、项目年总用水量8912.70立方米,折合0.76吨标准煤。3、“新能源客车投资建设项目投资建设项目”,年用电量516430.00千瓦时,年总用水量8912.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.23吨标准煤/年。达产年综合节能量18.12吨标准煤/年,项目总节能率25.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“新能源客车投资建设项目”主要从事新能源客车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源客车投资建设项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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