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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新型高强度预应力管桩投资建设项目立项申请新型高强度预应力管桩投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12759.71平方米(折合约19.13亩),其中:净用地面积12759.71平方米(红线范围折合约19.13亩)。项目规划总建筑面积12759.71平方米,其中:规划建设主体工程8285.03平方米,计容建筑面积12759.71平方米;预计建筑工程投资893.45万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型高强度预应力管桩,根据市场情况,预计年产值4289.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3360.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元893.451184.04175.663360.381.1工程费用万元893.451184.043349.631.1.1建筑工程费用万元893.45893.4522.59%1.1.2设备购置及安装费万元1184.041184.0429.94%1.2工程建设其他费用万元1282.891282.8932.44%1.2.1无形资产万元561.40561.401.3预备费万元721.49721.491.3.1基本预备费万元345.32345.321.3.2涨价预备费万元376.17376.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3360.383360.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金594.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3349.632103.271877.783349.633349.633349.631.1应收账款万元1004.89653.18703.421004.891004.891004.891.2存货万元1507.33979.771055.131507.331507.331507.331.2.1原辅材料万元452.20293.93316.54452.20452.20452.201.2.2燃料动力万元22.6114.7015.8322.6122.6122.611.2.3在产品万元693.37450.69485.36693.37693.37693.371.2.4产成品万元339.15220.45237.40339.15339.15339.151.3现金万元837.41544.31586.19837.41837.41837.412流动负债万元2755.171790.861928.622755.172755.172755.172.1应付账款万元2755.171790.861928.622755.172755.172755.173流动资金万元594.46386.40416.12594.46594.46594.464铺底流动资金万元198.15128.80138.71198.15198.15198.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3954.84万元,其中:固定资产投资3360.38万元,占项目总投资的84.97%;流动资金594.46万元,占项目总投资的15.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资893.45万元,占项目总投资的22.59%;设备购置费1184.04万元,占项目总投资的29.94%;其它投资1282.89万元,占项目总投资的32.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3360.38+594.46=3954.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3954.84117.69%117.69%100.00%2项目建设投资万元3360.38100.00%100.00%84.97%2.1工程费用万元2077.4961.82%61.82%52.53%2.1.1建筑工程费万元893.4526.59%26.59%22.59%2.1.2设备购置及安装费万元1184.0435.24%35.24%29.94%2.2工程建设其他费用万元561.4016.71%16.71%14.20%2.2.1无形资产万元561.4016.71%16.71%14.20%2.3预备费万元721.4921.47%21.47%18.24%2.3.1基本预备费万元345.3210.28%10.28%8.73%2.3.2涨价预备费万元376.1711.19%11.19%9.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3360.38100.00%100.00%84.97%5建设期间费用万元6流动资金万元594.4617.69%17.69%15.03%7铺底流动资金万元198.155.90%5.90%5.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度175.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5024.765024.768285.038285.03638.141.1主要生产车间3014.863014.864971.024971.02395.651.2辅助生产车间1607.921607.922651.212651.21204.201.3其他生产车间401.98401.98480.53480.5338.292仓储工程1066.071066.072908.542908.54162.932.1成品贮存266.52266.52727.13727.1340.732.2原料仓储554.36554.361512.441512.4484.722.3辅助材料仓库245.20245.20668.96668.9637.473供配电工程56.8656.8656.8656.863.583.1供配电室56.8656.8656.8656.863.584给排水工程65.3965.3965.3965.393.214.1给排水65.3965.3965.3965.393.215服务性工程675.18675.18675.18675.1837.825.1办公用房362.35362.35362.35362.3515.265.2生活服务312.83312.83312.83312.8321.076消防及环保工程190.47190.47190.47190.4712.006.1消防环保工程190.47190.47190.47190.4712.007项目总图工程28.4328.4328.4328.4314.197.1场地及道路硬化1827.55368.62368.627.2场区围墙368.621827.551827.557.3安全保卫室28.4328.4328.4328.438绿化工程616.4421.58合计7107.1612759.7112759.71893.45(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1184.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量472980.56千瓦时,折合58.13吨标准煤。2、项目年总用水量2372.88立方米,折合0.20吨标准煤。3、“新型高强度预应力管桩投资建设项目投资建设项目”,年用电量472980.56千瓦时,年总用水量2372.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.33吨标准煤/年。达产年综合节能量18.42吨标准煤/年,项目总节能率21.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“新型高强度预应力管桩投资建设项目”主要从事新型高强度预应力管桩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型高强度预应力管桩投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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