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泓域咨询MACRO/ 播种机投资建设项目立项申请播种机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41927.62平方米(折合约62.86亩),其中:净用地面积41927.62平方米(红线范围折合约62.86亩)。项目规划总建筑面积65826.36平方米,其中:规划建设主体工程45704.58平方米,计容建筑面积65826.36平方米;预计建筑工程投资5735.68万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为播种机,根据市场情况,预计年产值12125.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10085.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5735.684787.70160.4510085.891.1工程费用万元5735.684787.707762.561.1.1建筑工程费用万元5735.685735.6848.83%1.1.2设备购置及安装费万元4787.704787.7040.76%1.2工程建设其他费用万元-437.49-437.49-3.72%1.2.1无形资产万元-251.78-251.781.3预备费万元-185.71-185.711.3.1基本预备费万元-74.97-74.971.3.2涨价预备费万元-110.74-110.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元10085.8910085.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1659.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7762.563415.316520.747762.567762.567762.561.1应收账款万元2328.77931.511630.142328.772328.772328.771.2存货万元3493.151397.262445.213493.153493.153493.151.2.1原辅材料万元1047.94419.18733.561047.941047.941047.941.2.2燃料动力万元52.4020.9636.6852.4052.4052.401.2.3在产品万元1606.85642.741124.791606.851606.851606.851.2.4产成品万元785.96314.38550.17785.96785.96785.961.3现金万元1940.64776.261358.451940.641940.641940.642流动负债万元6103.392441.364272.376103.396103.396103.392.1应付账款万元6103.392441.364272.376103.396103.396103.393流动资金万元1659.17663.671161.421659.171659.171659.174铺底流动资金万元553.05221.22387.14553.05553.05553.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11745.06万元,其中:固定资产投资10085.89万元,占项目总投资的85.87%;流动资金1659.17万元,占项目总投资的14.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5735.68万元,占项目总投资的48.83%;设备购置费4787.70万元,占项目总投资的40.76%;其它投资-437.49万元,占项目总投资的-3.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10085.89+1659.17=11745.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11745.06116.45%116.45%100.00%2项目建设投资万元10085.89100.00%100.00%85.87%2.1工程费用万元10523.38104.34%104.34%89.60%2.1.1建筑工程费万元5735.6856.87%56.87%48.83%2.1.2设备购置及安装费万元4787.7047.47%47.47%40.76%2.2工程建设其他费用万元-251.78-2.50%-2.50%-2.14%2.2.1无形资产万元-251.78-2.50%-2.50%-2.14%2.3预备费万元-185.71-1.84%-1.84%-1.58%2.3.1基本预备费万元-74.97-0.74%-0.74%-0.64%2.3.2涨价预备费万元-110.74-1.10%-1.10%-0.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10085.89100.00%100.00%85.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1659.1716.45%16.45%14.13%7铺底流动资金万元553.065.48%5.48%4.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.93%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度160.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22507.8022507.8045704.5845704.584380.641.1主要生产车间13504.6813504.6827422.7527422.752716.001.2辅助生产车间7202.507202.5014625.4714625.471401.801.3其他生产车间1800.621800.622650.872650.87262.842仓储工程4775.354775.3513079.1613079.16911.712.1成品贮存1193.841193.843269.793269.79227.932.2原料仓储2483.182483.186801.166801.16474.092.3辅助材料仓库1098.331098.333008.213008.21209.693供配电工程254.69254.69254.69254.6919.973.1供配电室254.69254.69254.69254.6919.974给排水工程292.89292.89292.89292.8917.864.1给排水292.89292.89292.89292.8917.865服务性工程3024.393024.393024.393024.39210.825.1办公用房1361.251361.251361.251361.25121.675.2生活服务1663.141663.141663.141663.14112.496消防及环保工程853.20853.20853.20853.2066.916.1消防环保工程853.20853.20853.20853.2066.917项目总图工程127.34127.34127.34127.3423.057.1场地及道路硬化8402.921343.311343.317.2场区围墙1343.318402.928402.927.3安全保卫室127.34127.34127.34127.348绿化工程2992.05104.72合计31835.6465826.3665826.365735.68(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4787.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1265566.76千瓦时,折合155.54吨标准煤。2、项目年总用水量6325.04立方米,折合0.54吨标准煤。3、“播种机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1265566.76千瓦时,年总用水量6325.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.08吨标准煤/年。达产年综合节能量54.84吨标准煤/年,项目总节能率22.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“播种机投资建设项目”主要从事播种机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性播种机投资建设项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建

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