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泓域咨询MACRO/ 新能源乘用车投资建设项目立项申请新能源乘用车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32256.12平方米(折合约48.36亩),其中:净用地面积32256.12平方米(红线范围折合约48.36亩)。项目规划总建筑面积45481.13平方米,其中:规划建设主体工程35441.42平方米,计容建筑面积45481.13平方米;预计建筑工程投资4042.56万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源乘用车,根据市场情况,预计年产值15940.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7764.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4042.564296.20160.557764.201.1工程费用万元4042.564296.2010786.621.1.1建筑工程费用万元4042.564042.5642.63%1.1.2设备购置及安装费万元4296.204296.2045.31%1.2工程建设其他费用万元-574.56-574.56-6.06%1.2.1无形资产万元-305.26-305.261.3预备费万元-269.30-269.301.3.1基本预备费万元-135.80-135.801.3.2涨价预备费万元-133.50-133.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元7764.207764.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1717.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10786.625317.538812.6910786.6210786.6210786.621.1应收账款万元3235.991456.192426.993235.993235.993235.991.2存货万元4853.982184.293640.484853.984853.984853.981.2.1原辅材料万元1456.19655.291092.151456.191456.191456.191.2.2燃料动力万元72.8132.7654.6172.8172.8172.811.2.3在产品万元2232.831004.771674.622232.832232.832232.831.2.4产成品万元1092.15491.47819.111092.151092.151092.151.3现金万元2696.661213.492022.492696.662696.662696.662流动负债万元9068.874080.996801.659068.879068.879068.872.1应付账款万元9068.874080.996801.659068.879068.879068.873流动资金万元1717.75772.991288.311717.751717.751717.754铺底流动资金万元572.58257.66429.44572.58572.58572.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9481.95万元,其中:固定资产投资7764.20万元,占项目总投资的81.88%;流动资金1717.75万元,占项目总投资的18.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4042.56万元,占项目总投资的42.63%;设备购置费4296.20万元,占项目总投资的45.31%;其它投资-574.56万元,占项目总投资的-6.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7764.20+1717.75=9481.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9481.95122.12%122.12%100.00%2项目建设投资万元7764.20100.00%100.00%81.88%2.1工程费用万元8338.76107.40%107.40%87.94%2.1.1建筑工程费万元4042.5652.07%52.07%42.63%2.1.2设备购置及安装费万元4296.2055.33%55.33%45.31%2.2工程建设其他费用万元-305.26-3.93%-3.93%-3.22%2.2.1无形资产万元-305.26-3.93%-3.93%-3.22%2.3预备费万元-269.30-3.47%-3.47%-2.84%2.3.1基本预备费万元-135.80-1.75%-1.75%-1.43%2.3.2涨价预备费万元-133.50-1.72%-1.72%-1.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7764.20100.00%100.00%81.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1717.7522.12%22.12%18.12%7铺底流动资金万元572.587.37%7.37%6.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度160.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17653.4117653.4135441.4235441.423465.211.1主要生产车间10592.0510592.0521264.8521264.852148.431.2辅助生产车间5649.095649.0911341.2511341.251108.871.3其他生产车间1412.271412.272055.602055.60207.912仓储工程3745.423745.426525.816525.81464.032.1成品贮存936.36936.361631.451631.45116.012.2原料仓储1947.621947.623393.423393.42241.302.3辅助材料仓库861.45861.451500.941500.94106.733供配电工程199.76199.76199.76199.7615.983.1供配电室199.76199.76199.76199.7615.984给排水工程229.72229.72229.72229.7214.294.1给排水229.72229.72229.72229.7214.295服务性工程2372.102372.102372.102372.10168.675.1办公用房1271.901271.901271.901271.9097.365.2生活服务1100.201100.201100.201100.2078.886消防及环保工程669.18669.18669.18669.1853.536.1消防环保工程669.18669.18669.18669.1853.537项目总图工程99.8899.8899.8899.88-222.577.1场地及道路硬化6895.181170.551170.557.2场区围墙1170.556895.186895.187.3安全保卫室99.8899.8899.8899.888绿化工程2383.4483.42合计24969.4645481.1345481.134042.56(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4296.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量572816.64千瓦时,折合70.40吨标准煤。2、项目年总用水量15474.57立方米,折合1.32吨标准煤。3、“新能源乘用车投资建设项目投资建设项目”,年用电量572816.64千瓦时,年总用水量15474.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.72吨标准煤/年。达产年综合节能量25.20吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“新能源乘用车投资建设项目”主要从事新能源乘用车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源乘用车投资建设项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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