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泓域咨询MACRO/ 新型装饰板投资建设项目立项申请新型装饰板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35897.94平方米(折合约53.82亩),其中:净用地面积35897.94平方米(红线范围折合约53.82亩)。项目规划总建筑面积59590.58平方米,其中:规划建设主体工程43951.68平方米,计容建筑面积59590.58平方米;预计建筑工程投资4879.44万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型装饰板,根据市场情况,预计年产值17222.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10305.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4879.444716.74191.4810305.451.1工程费用万元4879.444716.7410435.231.1.1建筑工程费用万元4879.444879.4439.58%1.1.2设备购置及安装费万元4716.744716.7438.26%1.2工程建设其他费用万元709.27709.275.75%1.2.1无形资产万元356.88356.881.3预备费万元352.39352.391.3.1基本预备费万元168.23168.231.3.2涨价预备费万元184.16184.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元10305.4510305.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2021.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10435.236669.338660.9610435.2310435.2310435.231.1应收账款万元3130.571721.812504.463130.573130.573130.571.2存货万元4695.852582.723756.684695.854695.854695.851.2.1原辅材料万元1408.76774.821127.001408.761408.761408.761.2.2燃料动力万元70.4438.7456.3570.4470.4470.441.2.3在产品万元2160.091188.051728.072160.092160.092160.091.2.4产成品万元1056.57581.11845.251056.571056.571056.571.3现金万元2608.811434.842087.052608.812608.812608.812流动负债万元8413.254627.296730.608413.258413.258413.252.1应付账款万元8413.254627.296730.608413.258413.258413.253流动资金万元2021.981112.091617.582021.982021.982021.984铺底流动资金万元673.99370.70539.19673.99673.99673.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12327.43万元,其中:固定资产投资10305.45万元,占项目总投资的83.60%;流动资金2021.98万元,占项目总投资的16.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4879.44万元,占项目总投资的39.58%;设备购置费4716.74万元,占项目总投资的38.26%;其它投资709.27万元,占项目总投资的5.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10305.45+2021.98=12327.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12327.43119.62%119.62%100.00%2项目建设投资万元10305.45100.00%100.00%83.60%2.1工程费用万元9596.1893.12%93.12%77.84%2.1.1建筑工程费万元4879.4447.35%47.35%39.58%2.1.2设备购置及安装费万元4716.7445.77%45.77%38.26%2.2工程建设其他费用万元356.883.46%3.46%2.90%2.2.1无形资产万元356.883.46%3.46%2.90%2.3预备费万元352.393.42%3.42%2.86%2.3.1基本预备费万元168.231.63%1.63%1.36%2.3.2涨价预备费万元184.161.79%1.79%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10305.45100.00%100.00%83.60%5建设期间费用万元6流动资金万元2021.9819.62%19.62%16.40%7铺底流动资金万元673.996.54%6.54%5.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.10%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度191.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16268.4816268.4843951.6843951.683958.771.1主要生产车间9761.099761.0926371.0126371.012454.441.2辅助生产车间5205.915205.9114064.5414064.541266.811.3其他生产车间1301.481301.482549.202549.20237.532仓储工程3451.593451.5910165.2910165.29665.892.1成品贮存862.90862.902541.322541.32166.472.2原料仓储1794.831794.835285.955285.95346.262.3辅助材料仓库793.87793.872338.022338.02153.153供配电工程184.08184.08184.08184.0813.573.1供配电室184.08184.08184.08184.0813.574给排水工程211.70211.70211.70211.7012.134.1给排水211.70211.70211.70211.7012.135服务性工程2186.012186.012186.012186.01143.205.1办公用房1027.421027.421027.421027.4271.105.2生活服务1158.591158.591158.591158.5979.776消防及环保工程616.68616.68616.68616.6845.456.1消防环保工程616.68616.68616.68616.6845.457项目总图工程92.0492.0492.0492.04-39.937.1场地及道路硬化6170.191213.501213.507.2场区围墙1213.506170.196170.197.3安全保卫室92.0492.0492.0492.048绿化工程2296.0380.36合计23010.5859590.5859590.584879.44(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4716.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量938882.27千瓦时,折合115.39吨标准煤。2、项目年总用水量9838.45立方米,折合0.84吨标准煤。3、“新型装饰板投资建设项目投资建设项目”,年用电量938882.27千瓦时,年总用水量9838.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.23吨标准煤/年。达产年综合节能量42.99吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“新型装饰板投资建设项目”主要从事新型装饰板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型装饰板投资建设项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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