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泓域咨询MACRO/ 智慧光能路灯投资建设项目立项申请智慧光能路灯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47103.54平方米(折合约70.62亩),其中:净用地面积47103.54平方米(红线范围折合约70.62亩)。项目规划总建筑面积69242.20平方米,其中:规划建设主体工程49840.69平方米,计容建筑面积69242.20平方米;预计建筑工程投资5543.91万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智慧光能路灯,根据市场情况,预计年产值35084.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12744.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5543.916151.70180.4712744.791.1工程费用万元5543.916151.7024928.971.1.1建筑工程费用万元5543.915543.9132.04%1.1.2设备购置及安装费万元6151.706151.7035.55%1.2工程建设其他费用万元1049.181049.186.06%1.2.1无形资产万元447.62447.621.3预备费万元601.56601.561.3.1基本预备费万元289.30289.301.3.2涨价预备费万元312.26312.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元12744.7912744.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4558.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24928.9710912.7418317.8824928.9724928.9724928.971.1应收账款万元7478.692991.485235.087478.697478.697478.691.2存货万元11218.044487.217852.6311218.0411218.0411218.041.2.1原辅材料万元3365.411346.162355.793365.413365.413365.411.2.2燃料动力万元168.2767.31117.79168.27168.27168.271.2.3在产品万元5160.302064.123612.215160.305160.305160.301.2.4产成品万元2524.061009.621766.842524.062524.062524.061.3现金万元6232.242492.904362.576232.246232.246232.242流动负债万元20370.658148.2614259.4520370.6520370.6520370.652.1应付账款万元20370.658148.2614259.4520370.6520370.6520370.653流动资金万元4558.321823.333190.824558.324558.324558.324铺底流动资金万元1519.42607.781063.611519.421519.421519.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17303.11万元,其中:固定资产投资12744.79万元,占项目总投资的73.66%;流动资金4558.32万元,占项目总投资的26.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5543.91万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费6151.70万元,占项目总投资的35.55%;其它投资1049.18万元,占项目总投资的6.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12744.79+4558.32=17303.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17303.11135.77%135.77%100.00%2项目建设投资万元12744.79100.00%100.00%73.66%2.1工程费用万元11695.6191.77%91.77%67.59%2.1.1建筑工程费万元5543.9143.50%43.50%32.04%2.1.2设备购置及安装费万元6151.7048.27%48.27%35.55%2.2工程建设其他费用万元447.623.51%3.51%2.59%2.2.1无形资产万元447.623.51%3.51%2.59%2.3预备费万元601.564.72%4.72%3.48%2.3.1基本预备费万元289.302.27%2.27%1.67%2.3.2涨价预备费万元312.262.45%2.45%1.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12744.79100.00%100.00%73.66%5建设期间费用万元6流动资金万元4558.3235.77%35.77%26.34%7铺底流动资金万元1519.4411.92%11.92%8.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度180.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21017.0221017.0249840.6949840.694389.571.1主要生产车间12610.2112610.2129904.4129904.412721.531.2辅助生产车间6725.456725.4515949.0215949.021404.661.3其他生产车间1681.361681.362890.762890.76263.372仓储工程4459.064459.0612610.9812610.98807.762.1成品贮存1114.771114.773152.743152.74201.942.2原料仓储2318.712318.716557.716557.71420.042.3辅助材料仓库1025.581025.582900.532900.53185.783供配电工程237.82237.82237.82237.8217.143.1供配电室237.82237.82237.82237.8217.144给排水工程273.49273.49273.49273.4915.334.1给排水273.49273.49273.49273.4915.335服务性工程2824.072824.072824.072824.07180.895.1办公用房1299.621299.621299.621299.6284.765.2生活服务1524.451524.451524.451524.4582.146消防及环保工程796.68796.68796.68796.6857.416.1消防环保工程796.68796.68796.68796.6857.417项目总图工程118.91118.91118.91118.91-40.077.1场地及道路硬化7954.791470.131470.137.2场区围墙1470.137954.797954.797.3安全保卫室118.91118.91118.91118.918绿化工程3310.88115.88合计29727.0469242.2069242.205543.91(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6151.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1267763.65千瓦时,折合155.81吨标准煤。2、项目年总用水量18929.69立方米,折合1.62吨标准煤。3、“智慧光能路灯投资建设项目投资建设项目”,年用电量1267763.65千瓦时,年总用水量18929.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.43吨标准煤/年。达产年综合节能量41.85吨标准煤/年,项目总节能率24.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“智慧光能路灯投资建设项目”主要从事智慧光能路灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智慧光能路灯投资建设项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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