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泓域咨询MACRO/ 星船弹结构件投资建设项目立项申请星船弹结构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27900.61平方米(折合约41.83亩),其中:净用地面积27900.61平方米(红线范围折合约41.83亩)。项目规划总建筑面积34038.74平方米,其中:规划建设主体工程25532.49平方米,计容建筑面积34038.74平方米;预计建筑工程投资2849.44万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为星船弹结构件,根据市场情况,预计年产值19412.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8153.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2849.443705.83194.938153.921.1工程费用万元2849.443705.8311681.681.1.1建筑工程费用万元2849.442849.4427.05%1.1.2设备购置及安装费万元3705.833705.8335.17%1.2工程建设其他费用万元1598.651598.6515.17%1.2.1无形资产万元849.61849.611.3预备费万元749.04749.041.3.1基本预备费万元314.58314.581.3.2涨价预备费万元434.46434.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元8153.928153.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2381.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11681.689399.7810140.3611681.6811681.6811681.681.1应收账款万元3504.502277.932803.603504.503504.503504.501.2存货万元5256.763416.894205.405256.765256.765256.761.2.1原辅材料万元1577.031025.071261.621577.031577.031577.031.2.2燃料动力万元78.8551.2563.0878.8578.8578.851.2.3在产品万元2418.111571.771934.492418.112418.112418.111.2.4产成品万元1182.77768.80946.221182.771182.771182.771.3现金万元2920.421898.272336.342920.422920.422920.422流动负债万元9300.136045.087440.109300.139300.139300.132.1应付账款万元9300.136045.087440.109300.139300.139300.133流动资金万元2381.551548.011905.242381.552381.552381.554铺底流动资金万元793.84516.00635.08793.84793.84793.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10535.47万元,其中:固定资产投资8153.92万元,占项目总投资的77.39%;流动资金2381.55万元,占项目总投资的22.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2849.44万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费3705.83万元,占项目总投资的35.17%;其它投资1598.65万元,占项目总投资的15.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8153.92+2381.55=10535.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10535.47129.21%129.21%100.00%2项目建设投资万元8153.92100.00%100.00%77.39%2.1工程费用万元6555.2780.39%80.39%62.22%2.1.1建筑工程费万元2849.4434.95%34.95%27.05%2.1.2设备购置及安装费万元3705.8345.45%45.45%35.17%2.2工程建设其他费用万元849.6110.42%10.42%8.06%2.2.1无形资产万元849.6110.42%10.42%8.06%2.3预备费万元749.049.19%9.19%7.11%2.3.1基本预备费万元314.583.86%3.86%2.99%2.3.2涨价预备费万元434.465.33%5.33%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8153.92100.00%100.00%77.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2381.5529.21%29.21%22.61%7铺底流动资金万元793.859.74%9.74%7.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.60%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度194.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11362.0211362.0225532.4925532.492351.101.1主要生产车间6817.216817.2115319.4915319.491457.681.2辅助生产车间3635.853635.858170.408170.40752.351.3其他生产车间908.96908.961480.881480.88141.072仓储工程2410.612410.615529.065529.06370.282.1成品贮存602.65602.651382.271382.2792.572.2原料仓储1253.521253.522875.112875.11192.552.3辅助材料仓库554.44554.441271.681271.6885.163供配电工程128.57128.57128.57128.579.693.1供配电室128.57128.57128.57128.579.694给排水工程147.85147.85147.85147.858.664.1给排水147.85147.85147.85147.858.665服务性工程1526.721526.721526.721526.72102.245.1办公用房812.77812.77812.77812.7741.635.2生活服务713.95713.95713.95713.9551.576消防及环保工程430.70430.70430.70430.7032.456.1消防环保工程430.70430.70430.70430.7032.457项目总图工程64.2864.2864.2864.28-82.277.1场地及道路硬化4056.45691.18691.187.2场区围墙691.184056.454056.457.3安全保卫室64.2864.2864.2864.288绿化工程1636.9757.29合计16070.7534038.7434038.742849.44(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3705.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量572572.54千瓦时,折合70.37吨标准煤。2、项目年总用水量9749.14立方米,折合0.83吨标准煤。3、“星船弹结构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量572572.54千瓦时,年总用水量9749.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.20吨标准煤/年。达产年综合节能量20.08吨标准煤/年,项目总节能率28.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“星船弹结构件投资建设项目”主要从事星船弹结构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性星船弹结构件投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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