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文档简介
泓域咨询MACRO/ 植物饮料投资建设项目立项申请植物饮料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12286.14平方米(折合约18.42亩),其中:净用地面积12286.14平方米(红线范围折合约18.42亩)。项目规划总建筑面积17200.60平方米,其中:规划建设主体工程10463.74平方米,计容建筑面积17200.60平方米;预计建筑工程投资1257.96万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为植物饮料,根据市场情况,预计年产值10374.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3319.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1257.961618.70180.223319.651.1工程费用万元1257.961618.706480.871.1.1建筑工程费用万元1257.961257.9627.85%1.1.2设备购置及安装费万元1618.701618.7035.84%1.2工程建设其他费用万元442.99442.999.81%1.2.1无形资产万元225.34225.341.3预备费万元217.65217.651.3.1基本预备费万元87.7387.731.3.2涨价预备费万元129.92129.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3319.653319.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1196.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6480.873513.165444.596480.876480.876480.871.1应收账款万元1944.26874.921458.201944.261944.261944.261.2存货万元2916.391312.382187.292916.392916.392916.391.2.1原辅材料万元874.92393.71656.19874.92874.92874.921.2.2燃料动力万元43.7519.6932.8143.7543.7543.751.2.3在产品万元1341.54603.691006.151341.541341.541341.541.2.4产成品万元656.19295.28492.14656.19656.19656.191.3现金万元1620.22729.101215.161620.221620.221620.222流动负债万元5284.142377.863963.115284.145284.145284.142.1应付账款万元5284.142377.863963.115284.145284.145284.143流动资金万元1196.73538.53897.551196.731196.731196.734铺底流动资金万元398.91179.51299.18398.91398.91398.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4516.38万元,其中:固定资产投资3319.65万元,占项目总投资的73.50%;流动资金1196.73万元,占项目总投资的26.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1257.96万元,占项目总投资的27.85%;设备购置费1618.70万元,占项目总投资的35.84%;其它投资442.99万元,占项目总投资的9.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3319.65+1196.73=4516.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4516.38136.05%136.05%100.00%2项目建设投资万元3319.65100.00%100.00%73.50%2.1工程费用万元2876.6686.66%86.66%63.69%2.1.1建筑工程费万元1257.9637.89%37.89%27.85%2.1.2设备购置及安装费万元1618.7048.76%48.76%35.84%2.2工程建设其他费用万元225.346.79%6.79%4.99%2.2.1无形资产万元225.346.79%6.79%4.99%2.3预备费万元217.656.56%6.56%4.82%2.3.1基本预备费万元87.732.64%2.64%1.94%2.3.2涨价预备费万元129.923.91%3.91%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3319.65100.00%100.00%73.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1196.7336.05%36.05%26.50%7铺底流动资金万元398.9112.02%12.02%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.83%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度180.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5197.025197.0210463.7410463.74841.791.1主要生产车间3118.213118.216278.246278.24521.911.2辅助生产车间1663.051663.053348.403348.40269.371.3其他生产车间415.76415.76606.90606.9050.512仓储工程1102.621102.624378.964378.96256.202.1成品贮存275.65275.651094.741094.7464.052.2原料仓储573.36573.362277.062277.06133.222.3辅助材料仓库253.60253.601007.161007.1658.933供配电工程58.8158.8158.8158.813.873.1供配电室58.8158.8158.8158.813.874给排水工程67.6367.6367.6367.633.464.1给排水67.6367.6367.6367.633.465服务性工程698.33698.33698.33698.3340.865.1办公用房394.55394.55394.55394.5518.825.2生活服务303.78303.78303.78303.7824.286消防及环保工程197.00197.00197.00197.0012.976.1消防环保工程197.00197.00197.00197.0012.977项目总图工程29.4029.4029.4029.4077.867.1场地及道路硬化1923.80404.23404.237.2场区围墙404.231923.801923.807.3安全保卫室29.4029.4029.4029.408绿化工程598.5420.95合计7350.8017200.6017200.601257.96(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1618.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量599748.79千瓦时,折合73.71吨标准煤。2、项目年总用水量6181.72立方米,折合0.53吨标准煤。3、“植物饮料投资建设项目投资建设项目”,年用电量599748.79千瓦时,年总用水量6181.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.24吨标准煤/年。达产年综合节能量24.75吨标准煤/年,项目总节能率26.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“植物饮料投资建设项目”主要从事植物饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性植物饮料投资建设项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目
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