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泓域咨询MACRO/ 模压匀质板投资建设项目立项申请模压匀质板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37398.69平方米(折合约56.07亩),其中:净用地面积37398.69平方米(红线范围折合约56.07亩)。项目规划总建筑面积47870.32平方米,其中:规划建设主体工程30022.06平方米,计容建筑面积47870.32平方米;预计建筑工程投资3652.61万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为模压匀质板,根据市场情况,预计年产值27464.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9765.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3652.613806.38174.169765.151.1工程费用万元3652.613806.3818792.351.1.1建筑工程费用万元3652.613652.6126.51%1.1.2设备购置及安装费万元3806.383806.3827.63%1.2工程建设其他费用万元2306.162306.1616.74%1.2.1无形资产万元1228.911228.911.3预备费万元1077.251077.251.3.1基本预备费万元442.90442.901.3.2涨价预备费万元634.35634.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元9765.159765.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4012.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18792.357654.7014428.9518792.3518792.3518792.351.1应收账款万元5637.702536.973946.395637.705637.705637.701.2存货万元8456.563805.455919.598456.568456.568456.561.2.1原辅材料万元2536.971141.641775.882536.972536.972536.971.2.2燃料动力万元126.8557.0888.79126.85126.85126.851.2.3在产品万元3890.021750.512723.013890.023890.023890.021.2.4产成品万元1902.73856.231331.911902.731902.731902.731.3现金万元4698.092114.143288.664698.094698.094698.092流动负债万元14780.216651.0910346.1514780.2114780.2114780.212.1应付账款万元14780.216651.0910346.1514780.2114780.2114780.213流动资金万元4012.141805.462808.504012.144012.144012.144铺底流动资金万元1337.37601.82936.171337.371337.371337.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13777.29万元,其中:固定资产投资9765.15万元,占项目总投资的70.88%;流动资金4012.14万元,占项目总投资的29.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3652.61万元,占项目总投资的26.51%;设备购置费3806.38万元,占项目总投资的27.63%;其它投资2306.16万元,占项目总投资的16.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9765.15+4012.14=13777.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13777.29141.09%141.09%100.00%2项目建设投资万元9765.15100.00%100.00%70.88%2.1工程费用万元7458.9976.38%76.38%54.14%2.1.1建筑工程费万元3652.6137.40%37.40%26.51%2.1.2设备购置及安装费万元3806.3838.98%38.98%27.63%2.2工程建设其他费用万元1228.9112.58%12.58%8.92%2.2.1无形资产万元1228.9112.58%12.58%8.92%2.3预备费万元1077.2511.03%11.03%7.82%2.3.1基本预备费万元442.904.54%4.54%3.21%2.3.2涨价预备费万元634.356.50%6.50%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9765.15100.00%100.00%70.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4012.1441.09%41.09%29.12%7铺底流动资金万元1337.3813.70%13.70%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.79%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度174.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14486.9514486.9530022.0630022.062519.821.1主要生产车间8692.178692.1718013.2418013.241562.291.2辅助生产车间4635.824635.829607.069607.06806.341.3其他生产车间1158.961158.961741.281741.28151.192仓储工程3073.613073.6111601.3711601.37708.172.1成品贮存768.40768.402900.342900.34177.042.2原料仓储1598.281598.286032.716032.71368.252.3辅助材料仓库706.93706.932668.322668.32162.883供配电工程163.93163.93163.93163.9311.263.1供配电室163.93163.93163.93163.9311.264给排水工程188.51188.51188.51188.5110.074.1给排水188.51188.51188.51188.5110.075服务性工程1946.621946.621946.621946.62118.835.1办公用房933.43933.43933.43933.4363.965.2生活服务1013.191013.191013.191013.1951.326消防及环保工程549.15549.15549.15549.1537.716.1消防环保工程549.15549.15549.15549.1537.717项目总图工程81.9681.9681.9681.96188.517.1场地及道路硬化5518.451201.191201.197.2场区围墙1201.195518.455518.457.3安全保卫室81.9681.9681.9681.968绿化工程1664.0758.24合计20490.7447870.3247870.323652.61(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3806.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326103.07千瓦时,折合162.98吨标准煤。2、项目年总用水量24705.50立方米,折合2.11吨标准煤。3、“模压匀质板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1326103.07千瓦时,年总用水量24705.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.09吨标准煤/年。达产年综合节能量58.00吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“模压匀质板投资建设项目”主要从事模压匀质板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性模压匀质板投资建设项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

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