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泓域咨询MACRO/ 新型铝单板投资建设项目立项申请新型铝单板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43948.63平方米(折合约65.89亩),其中:净用地面积43948.63平方米(红线范围折合约65.89亩)。项目规划总建筑面积66362.43平方米,其中:规划建设主体工程44156.16平方米,计容建筑面积66362.43平方米;预计建筑工程投资4920.35万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型铝单板,根据市场情况,预计年产值28574.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11841.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4920.354312.48179.7111841.091.1工程费用万元4920.354312.4819257.931.1.1建筑工程费用万元4920.354920.3531.08%1.1.2设备购置及安装费万元4312.484312.4827.24%1.2工程建设其他费用万元2608.262608.2616.47%1.2.1无形资产万元1046.461046.461.3预备费万元1561.801561.801.3.1基本预备费万元899.71899.711.3.2涨价预备费万元662.09662.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元11841.0911841.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3992.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19257.9313301.7013481.0919257.9319257.9319257.931.1应收账款万元5777.383466.434333.035777.385777.385777.381.2存货万元8666.075199.646499.558666.078666.078666.071.2.1原辅材料万元2599.821559.891949.872599.822599.822599.821.2.2燃料动力万元129.9977.9997.49129.99129.99129.991.2.3在产品万元3986.392391.842989.793986.393986.393986.391.2.4产成品万元1949.871169.921462.401949.871949.871949.871.3现金万元4814.482888.693610.864814.484814.484814.482流动负债万元15265.429159.2511449.0715265.4215265.4215265.422.1应付账款万元15265.429159.2511449.0715265.4215265.4215265.423流动资金万元3992.512395.512994.383992.513992.513992.514铺底流动资金万元1330.82798.50998.131330.821330.821330.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15833.60万元,其中:固定资产投资11841.09万元,占项目总投资的74.78%;流动资金3992.51万元,占项目总投资的25.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4920.35万元,占项目总投资的31.08%;设备购置费4312.48万元,占项目总投资的27.24%;其它投资2608.26万元,占项目总投资的16.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11841.09+3992.51=15833.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15833.60133.72%133.72%100.00%2项目建设投资万元11841.09100.00%100.00%74.78%2.1工程费用万元9232.8377.97%77.97%58.31%2.1.1建筑工程费万元4920.3541.55%41.55%31.08%2.1.2设备购置及安装费万元4312.4836.42%36.42%27.24%2.2工程建设其他费用万元1046.468.84%8.84%6.61%2.2.1无形资产万元1046.468.84%8.84%6.61%2.3预备费万元1561.8013.19%13.19%9.86%2.3.1基本预备费万元899.717.60%7.60%5.68%2.3.2涨价预备费万元662.095.59%5.59%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11841.09100.00%100.00%74.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3992.5133.72%33.72%25.22%7铺底流动资金万元1330.8411.24%11.24%8.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.49%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度179.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18484.5418484.5444156.1644156.163601.291.1主要生产车间11090.7211090.7226493.7026493.702232.801.2辅助生产车间5915.055915.0514129.9714129.971152.411.3其他生产车间1478.761478.762561.062561.06216.082仓储工程3921.763921.7614434.0814434.08856.162.1成品贮存980.44980.443608.523608.52214.042.2原料仓储2039.322039.327505.727505.72445.202.3辅助材料仓库902.00902.003319.843319.84196.923供配电工程209.16209.16209.16209.1613.963.1供配电室209.16209.16209.16209.1613.964给排水工程240.53240.53240.53240.5312.484.1给排水240.53240.53240.53240.5312.485服务性工程2483.782483.782483.782483.78147.335.1办公用房1177.841177.841177.841177.8461.195.2生活服务1305.941305.941305.941305.9461.786消防及环保工程700.69700.69700.69700.6946.766.1消防环保工程700.69700.69700.69700.6946.767项目总图工程104.58104.58104.58104.58148.247.1场地及道路硬化6756.761103.851103.857.2场区围墙1103.856756.766756.767.3安全保卫室104.58104.58104.58104.588绿化工程2689.5294.13合计26145.0466362.4366362.434920.35(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4312.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量840917.61千瓦时,折合103.35吨标准煤。2、项目年总用水量15761.95立方米,折合1.35吨标准煤。3、“新型铝单板投资建设项目投资建设项目”,年用电量840917.61千瓦时,年总用水量15761.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.70吨标准煤/年。达产年综合节能量27.83吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新型铝单板投资建设项目”主要从事新型铝单板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型铝单板投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建

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