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泓域咨询MACRO/ 氧化铝粉制砂投资建设项目立项申请氧化铝粉制砂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13333.33平方米(折合约19.99亩),其中:净用地面积13333.33平方米(红线范围折合约19.99亩)。项目规划总建筑面积18000.00平方米,其中:规划建设主体工程11728.06平方米,计容建筑面积18000.00平方米;预计建筑工程投资1601.14万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氧化铝粉制砂,根据市场情况,预计年产值11062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3967.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1601.141568.67198.483967.621.1工程费用万元1601.141568.677000.441.1.1建筑工程费用万元1601.141601.1429.68%1.1.2设备购置及安装费万元1568.671568.6729.08%1.2工程建设其他费用万元797.81797.8114.79%1.2.1无形资产万元337.52337.521.3预备费万元460.29460.291.3.1基本预备费万元217.25217.251.3.2涨价预备费万元243.04243.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3967.623967.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1426.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7000.443507.355348.647000.447000.447000.441.1应收账款万元2100.13840.051470.092100.132100.132100.131.2存货万元3150.201260.082205.143150.203150.203150.201.2.1原辅材料万元945.06378.02661.54945.06945.06945.061.2.2燃料动力万元47.2518.9033.0847.2547.2547.251.2.3在产品万元1449.09579.641014.361449.091449.091449.091.2.4产成品万元708.79283.52496.16708.79708.79708.791.3现金万元1750.11700.041225.081750.111750.111750.112流动负债万元5573.562229.423901.495573.565573.565573.562.1应付账款万元5573.562229.423901.495573.565573.565573.563流动资金万元1426.88570.75998.821426.881426.881426.884铺底流动资金万元475.62190.25332.94475.62475.62475.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5394.50万元,其中:固定资产投资3967.62万元,占项目总投资的73.55%;流动资金1426.88万元,占项目总投资的26.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1601.14万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费1568.67万元,占项目总投资的29.08%;其它投资797.81万元,占项目总投资的14.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3967.62+1426.88=5394.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5394.50135.96%135.96%100.00%2项目建设投资万元3967.62100.00%100.00%73.55%2.1工程费用万元3169.8179.89%79.89%58.76%2.1.1建筑工程费万元1601.1440.36%40.36%29.68%2.1.2设备购置及安装费万元1568.6739.54%39.54%29.08%2.2工程建设其他费用万元337.528.51%8.51%6.26%2.2.1无形资产万元337.528.51%8.51%6.26%2.3预备费万元460.2911.60%11.60%8.53%2.3.1基本预备费万元217.255.48%5.48%4.03%2.3.2涨价预备费万元243.046.13%6.13%4.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3967.62100.00%100.00%73.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1426.8835.96%35.96%26.45%7铺底流动资金万元475.6311.99%11.99%8.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.62%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度198.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6280.046280.0411728.0611728.061147.561.1主要生产车间3768.023768.027036.847036.84711.491.2辅助生产车间2009.612009.613752.983752.98367.221.3其他生产车间502.40502.40680.23680.2368.852仓储工程1332.401332.404076.764076.76290.112.1成品贮存333.10333.101019.191019.1972.532.2原料仓储692.85692.852119.922119.92150.862.3辅助材料仓库306.45306.45937.65937.6566.733供配电工程71.0671.0671.0671.065.693.1供配电室71.0671.0671.0671.065.694给排水工程81.7281.7281.7281.725.094.1给排水81.7281.7281.7281.725.095服务性工程843.85843.85843.85843.8560.055.1办公用房421.01421.01421.01421.0130.835.2生活服务422.84422.84422.84422.8432.686消防及环保工程238.06238.06238.06238.0619.066.1消防环保工程238.06238.06238.06238.0619.067项目总图工程35.5335.5335.5335.5347.637.1场地及道路硬化2282.98478.39478.397.2场区围墙478.392282.982282.987.3安全保卫室35.5335.5335.5335.538绿化工程741.4225.95合计8882.6618000.0018000.001601.14(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1568.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1044739.44千瓦时,折合128.40吨标准煤。2、项目年总用水量9690.54立方米,折合0.83吨标准煤。3、“氧化铝粉制砂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1044739.44千瓦时,年总用水量9690.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.23吨标准煤/年。达产年综合节能量45.41吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“氧化铝粉制砂投资建设项目”主要从事氧化铝粉制砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氧化铝粉制砂投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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