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泓域咨询MACRO/ 水性木器漆投资建设项目立项申请水性木器漆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18142.40平方米(折合约27.20亩),其中:净用地面积18142.40平方米(红线范围折合约27.20亩)。项目规划总建筑面积29390.69平方米,其中:规划建设主体工程19312.93平方米,计容建筑面积29390.69平方米;预计建筑工程投资2257.28万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性木器漆,根据市场情况,预计年产值16003.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4861.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2257.281993.98178.734861.461.1工程费用万元2257.281993.9810817.601.1.1建筑工程费用万元2257.282257.2834.17%1.1.2设备购置及安装费万元1993.981993.9830.18%1.2工程建设其他费用万元610.20610.209.24%1.2.1无形资产万元277.85277.851.3预备费万元332.35332.351.3.1基本预备费万元169.09169.091.3.2涨价预备费万元163.26163.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4861.464861.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1745.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10817.606630.348336.7110817.6010817.6010817.601.1应收账款万元3245.281784.902433.963245.283245.283245.281.2存货万元4867.922677.363650.944867.924867.924867.921.2.1原辅材料万元1460.38803.211095.281460.381460.381460.381.2.2燃料动力万元73.0240.1654.7673.0273.0273.021.2.3在产品万元2239.241231.581679.432239.242239.242239.241.2.4产成品万元1095.28602.41821.461095.281095.281095.281.3现金万元2704.401487.422028.302704.402704.402704.402流动负债万元9072.284989.756804.219072.289072.289072.282.1应付账款万元9072.284989.756804.219072.289072.289072.283流动资金万元1745.32959.931308.991745.321745.321745.324铺底流动资金万元581.77319.98436.33581.77581.77581.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6606.78万元,其中:固定资产投资4861.46万元,占项目总投资的73.58%;流动资金1745.32万元,占项目总投资的26.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2257.28万元,占项目总投资的34.17%;设备购置费1993.98万元,占项目总投资的30.18%;其它投资610.20万元,占项目总投资的9.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4861.46+1745.32=6606.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6606.78135.90%135.90%100.00%2项目建设投资万元4861.46100.00%100.00%73.58%2.1工程费用万元4251.2687.45%87.45%64.35%2.1.1建筑工程费万元2257.2846.43%46.43%34.17%2.1.2设备购置及安装费万元1993.9841.02%41.02%30.18%2.2工程建设其他费用万元277.855.72%5.72%4.21%2.2.1无形资产万元277.855.72%5.72%4.21%2.3预备费万元332.356.84%6.84%5.03%2.3.1基本预备费万元169.093.48%3.48%2.56%2.3.2涨价预备费万元163.263.36%3.36%2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4861.46100.00%100.00%73.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1745.3235.90%35.90%26.42%7铺底流动资金万元581.7711.97%11.97%8.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.14%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度178.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8996.638996.6319312.9319312.931631.611.1主要生产车间5397.985397.9811587.7611587.761011.601.2辅助生产车间2878.922878.926180.146180.14522.121.3其他生产车间719.73719.731120.151120.1597.902仓储工程1908.761908.766550.546550.54402.482.1成品贮存477.19477.191637.631637.63100.622.2原料仓储992.56992.563406.283406.28209.292.3辅助材料仓库439.01439.011506.621506.6292.573供配电工程101.80101.80101.80101.807.043.1供配电室101.80101.80101.80101.807.044给排水工程117.07117.07117.07117.076.294.1给排水117.07117.07117.07117.076.295服务性工程1208.881208.881208.881208.8874.285.1办公用房696.53696.53696.53696.5331.975.2生活服务512.35512.35512.35512.3531.626消防及环保工程341.03341.03341.03341.0323.576.1消防环保工程341.03341.03341.03341.0323.577项目总图工程50.9050.9050.9050.9061.117.1场地及道路硬化3545.31734.99734.997.2场区围墙734.993545.313545.317.3安全保卫室50.9050.9050.9050.908绿化工程1454.2850.90合计12725.0829390.6929390.692257.28(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1993.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1112761.42千瓦时,折合136.76吨标准煤。2、项目年总用水量17463.51立方米,折合1.49吨标准煤。3、“水性木器漆投资建设项目投资建设项目”,年用电量1112761.42千瓦时,年总用水量17463.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.25吨标准煤/年。达产年综合节能量59.25吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水性木器漆投资建设项目”主要从事水性木器漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性木器漆投资建设项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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