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泓域咨询MACRO/ 气体净化设备投资建设项目立项申请气体净化设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11132.23平方米(折合约16.69亩),其中:净用地面积11132.23平方米(红线范围折合约16.69亩)。项目规划总建筑面积11688.84平方米,其中:规划建设主体工程7216.96平方米,计容建筑面积11688.84平方米;预计建筑工程投资966.52万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气体净化设备,根据市场情况,预计年产值9821.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3311.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元966.521162.37198.393311.131.1工程费用万元966.521162.376670.741.1.1建筑工程费用万元966.52966.5222.12%1.1.2设备购置及安装费万元1162.371162.3726.60%1.2工程建设其他费用万元1182.241182.2427.06%1.2.1无形资产万元484.92484.921.3预备费万元697.32697.321.3.1基本预备费万元331.13331.131.3.2涨价预备费万元366.19366.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3311.133311.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1058.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6670.744372.294236.336670.746670.746670.741.1应收账款万元2001.221200.731400.862001.222001.222001.221.2存货万元3001.831801.102101.283001.833001.833001.831.2.1原辅材料万元900.55540.33630.38900.55900.55900.551.2.2燃料动力万元45.0327.0231.5245.0345.0345.031.2.3在产品万元1380.84828.51966.591380.841380.841380.841.2.4产成品万元675.41405.25472.79675.41675.41675.411.3现金万元1667.681000.611167.381667.681667.681667.682流动负债万元5612.673367.603928.875612.675612.675612.672.1应付账款万元5612.673367.603928.875612.675612.675612.673流动资金万元1058.07634.84740.651058.071058.071058.074铺底流动资金万元352.69211.61246.88352.69352.69352.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4369.20万元,其中:固定资产投资3311.13万元,占项目总投资的75.78%;流动资金1058.07万元,占项目总投资的24.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资966.52万元,占项目总投资的22.12%;设备购置费1162.37万元,占项目总投资的26.60%;其它投资1182.24万元,占项目总投资的27.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3311.13+1058.07=4369.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4369.20131.95%131.95%100.00%2项目建设投资万元3311.13100.00%100.00%75.78%2.1工程费用万元2128.8964.29%64.29%48.72%2.1.1建筑工程费万元966.5229.19%29.19%22.12%2.1.2设备购置及安装费万元1162.3735.10%35.10%26.60%2.2工程建设其他费用万元484.9214.65%14.65%11.10%2.2.1无形资产万元484.9214.65%14.65%11.10%2.3预备费万元697.3221.06%21.06%15.96%2.3.1基本预备费万元331.1310.00%10.00%7.58%2.3.2涨价预备费万元366.1911.06%11.06%8.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3311.13100.00%100.00%75.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1058.0731.95%31.95%24.22%7铺底流动资金万元352.6910.65%10.65%8.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.31%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度198.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5061.515061.517216.967216.96656.431.1主要生产车间3036.913036.914330.184330.18406.991.2辅助生产车间1619.681619.682309.432309.43210.061.3其他生产车间404.92404.92418.58418.5839.392仓储工程1073.871073.872906.722906.72192.282.1成品贮存268.47268.47726.68726.6848.072.2原料仓储558.41558.411511.491511.4999.992.3辅助材料仓库246.99246.99668.55668.5544.223供配电工程57.2757.2757.2757.274.263.1供配电室57.2757.2757.2757.274.264给排水工程65.8665.8665.8665.863.814.1给排水65.8665.8665.8665.863.815服务性工程680.12680.12680.12680.1244.995.1办公用房337.88337.88337.88337.8822.215.2生活服务342.24342.24342.24342.2426.496消防及环保工程191.86191.86191.86191.8614.286.1消防环保工程191.86191.86191.86191.8614.287项目总图工程28.6428.6428.6428.6423.917.1场地及道路硬化1844.46423.37423.377.2场区围墙423.371844.461844.467.3安全保卫室28.6428.6428.6428.648绿化工程758.7426.56合计7159.1411688.8411688.84966.52(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1162.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量965977.15千瓦时,折合118.72吨标准煤。2、项目年总用水量9400.05立方米,折合0.80吨标准煤。3、“气体净化设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量965977.15千瓦时,年总用水量9400.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.52吨标准煤/年。达产年综合节能量41.99吨标准煤/年,项目总节能率23.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“气体净化设备投资建设项目”主要从事气体净化设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气体净化设备投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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