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泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池投资建设项目立项申请氢燃料电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55614.46平方米(折合约83.38亩),其中:净用地面积55614.46平方米(红线范围折合约83.38亩)。项目规划总建筑面积62288.20平方米,其中:规划建设主体工程49006.16平方米,计容建筑面积62288.20平方米;预计建筑工程投资4966.10万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢燃料电池,根据市场情况,预计年产值19684.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14148.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4966.106695.03169.6914148.751.1工程费用万元4966.106695.0315734.111.1.1建筑工程费用万元4966.104966.1029.57%1.1.2设备购置及安装费万元6695.036695.0339.86%1.2工程建设其他费用万元2487.622487.6214.81%1.2.1无形资产万元1238.351238.351.3预备费万元1249.271249.271.3.1基本预备费万元570.33570.331.3.2涨价预备费万元678.94678.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元14148.7514148.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2648.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15734.118440.879195.5215734.1115734.1115734.111.1应收账款万元4720.232596.133540.174720.234720.234720.231.2存货万元7080.353894.195310.267080.357080.357080.351.2.1原辅材料万元2124.111168.261593.082124.112124.112124.111.2.2燃料动力万元106.2158.4179.65106.21106.21106.211.2.3在产品万元3256.961791.332442.723256.963256.963256.961.2.4产成品万元1593.08876.191194.811593.081593.081593.081.3现金万元3933.532163.442950.153933.533933.533933.532流动负债万元13085.817197.209814.3613085.8113085.8113085.812.1应付账款万元13085.817197.209814.3613085.8113085.8113085.813流动资金万元2648.301456.571986.232648.302648.302648.304铺底流动资金万元882.76485.52662.07882.76882.76882.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16797.05万元,其中:固定资产投资14148.75万元,占项目总投资的84.23%;流动资金2648.30万元,占项目总投资的15.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4966.10万元,占项目总投资的29.57%;设备购置费6695.03万元,占项目总投资的39.86%;其它投资2487.62万元,占项目总投资的14.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14148.75+2648.30=16797.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16797.05118.72%118.72%100.00%2项目建设投资万元14148.75100.00%100.00%84.23%2.1工程费用万元11661.1382.42%82.42%69.42%2.1.1建筑工程费万元4966.1035.10%35.10%29.57%2.1.2设备购置及安装费万元6695.0347.32%47.32%39.86%2.2工程建设其他费用万元1238.358.75%8.75%7.37%2.2.1无形资产万元1238.358.75%8.75%7.37%2.3预备费万元1249.278.83%8.83%7.44%2.3.1基本预备费万元570.334.03%4.03%3.40%2.3.2涨价预备费万元678.944.80%4.80%4.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14148.75100.00%100.00%84.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2648.3018.72%18.72%15.77%7铺底流动资金万元882.776.24%6.24%5.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.90%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度169.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21586.3621586.3649006.1649006.164297.871.1主要生产车间12951.8212951.8229403.7029403.702664.681.2辅助生产车间6907.646907.6415681.9715681.971375.321.3其他生产车间1726.911726.912842.362842.36257.872仓储工程4579.854579.858633.338633.33550.652.1成品贮存1144.961144.962158.332158.33137.662.2原料仓储2381.522381.524489.334489.33286.342.3辅助材料仓库1053.371053.371985.671985.67126.653供配电工程244.26244.26244.26244.2617.533.1供配电室244.26244.26244.26244.2617.534给排水工程280.90280.90280.90280.9015.684.1给排水280.90280.90280.90280.9015.685服务性工程2900.572900.572900.572900.57185.005.1办公用房1589.361589.361589.361589.36102.175.2生活服务1311.211311.211311.211311.2188.086消防及环保工程818.27818.27818.27818.2758.716.1消防环保工程818.27818.27818.27818.2758.717项目总图工程122.13122.13122.13122.13-261.667.1场地及道路硬化8074.471676.431676.437.2场区围墙1676.438074.478074.477.3安全保卫室122.13122.13122.13122.138绿化工程2923.35102.32合计30532.3462288.2062288.204966.10(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费6695.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量526031.19千瓦时,折合64.65吨标准煤。2、项目年总用水量11760.68立方米,折合1.00吨标准煤。3、“氢燃料电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量526031.19千瓦时,年总用水量11760.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.65吨标准煤/年。达产年综合节能量25.53吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“氢燃料电池投资建设项目”主要从事氢燃料电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢燃料电池投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税

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