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泓域咨询MACRO/ 塑料管材管件投资建设项目立项申请塑料管材管件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42387.85平方米(折合约63.55亩),其中:净用地面积42387.85平方米(红线范围折合约63.55亩)。项目规划总建筑面积69516.07平方米,其中:规划建设主体工程53772.55平方米,计容建筑面积69516.07平方米;预计建筑工程投资5894.05万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料管材管件,根据市场情况,预计年产值14834.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10893.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5894.054209.26171.4210893.741.1工程费用万元5894.054209.2610872.231.1.1建筑工程费用万元5894.055894.0544.95%1.1.2设备购置及安装费万元4209.264209.2632.10%1.2工程建设其他费用万元790.43790.436.03%1.2.1无形资产万元340.36340.361.3预备费万元450.07450.071.3.1基本预备费万元238.68238.681.3.2涨价预备费万元211.39211.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元10893.7410893.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2218.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10872.233996.237553.3810872.2310872.2310872.231.1应收账款万元3261.671304.672609.343261.673261.673261.671.2存货万元4892.501957.003914.004892.504892.504892.501.2.1原辅材料万元1467.75587.101174.201467.751467.751467.751.2.2燃料动力万元73.3929.3658.7173.3973.3973.391.2.3在产品万元2250.55900.221800.442250.552250.552250.551.2.4产成品万元1100.81440.33880.651100.811100.811100.811.3现金万元2718.061087.222174.452718.062718.062718.062流动负债万元8653.723461.496922.988653.728653.728653.722.1应付账款万元8653.723461.496922.988653.728653.728653.723流动资金万元2218.51887.401774.812218.512218.512218.514铺底流动资金万元739.50295.80591.60739.50739.50739.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13112.25万元,其中:固定资产投资10893.74万元,占项目总投资的83.08%;流动资金2218.51万元,占项目总投资的16.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5894.05万元,占项目总投资的44.95%;设备购置费4209.26万元,占项目总投资的32.10%;其它投资790.43万元,占项目总投资的6.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10893.74+2218.51=13112.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13112.25120.36%120.36%100.00%2项目建设投资万元10893.74100.00%100.00%83.08%2.1工程费用万元10103.3192.74%92.74%77.05%2.1.1建筑工程费万元5894.0554.10%54.10%44.95%2.1.2设备购置及安装费万元4209.2638.64%38.64%32.10%2.2工程建设其他费用万元340.363.12%3.12%2.60%2.2.1无形资产万元340.363.12%3.12%2.60%2.3预备费万元450.074.13%4.13%3.43%2.3.1基本预备费万元238.682.19%2.19%1.82%2.3.2涨价预备费万元211.391.94%1.94%1.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10893.74100.00%100.00%83.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2218.5120.36%20.36%16.92%7铺底流动资金万元739.506.79%6.79%5.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.73%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度171.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17300.6517300.6553772.5553772.555015.131.1主要生产车间10380.3910380.3932263.5332263.533109.381.2辅助生产车间5536.215536.2117207.2217207.221604.841.3其他生产车间1384.051384.053118.813118.81300.912仓储工程3670.583670.5810233.2910233.29694.122.1成品贮存917.64917.642558.322558.32173.532.2原料仓储1908.701908.705321.315321.31360.942.3辅助材料仓库844.23844.232353.662353.66159.653供配电工程195.76195.76195.76195.7614.943.1供配电室195.76195.76195.76195.7614.944给排水工程225.13225.13225.13225.1313.364.1给排水225.13225.13225.13225.1313.365服务性工程2324.702324.702324.702324.70157.685.1办公用房1234.241234.241234.241234.2468.195.2生活服务1090.461090.461090.461090.4673.366消防及环保工程655.81655.81655.81655.8150.046.1消防环保工程655.81655.81655.81655.8150.047项目总图工程97.8897.8897.8897.88-129.187.1场地及道路硬化6848.891118.481118.487.2场区围墙1118.486848.896848.897.3安全保卫室97.8897.8897.8897.888绿化工程2227.4977.96合计24470.5169516.0769516.075894.05(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4209.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量600155.62千瓦时,折合73.76吨标准煤。2、项目年总用水量9422.32立方米,折合0.80吨标准煤。3、“塑料管材管件投资建设项目投资建设项目”,年用电量600155.62千瓦时,年总用水量9422.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.56吨标准煤/年。达产年综合节能量19.82吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料管材管件投资建设项目”主要从事塑料管材管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料管材管件投资建设项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要

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