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泓域咨询MACRO/ 水泥电线杆投资建设项目立项申请水泥电线杆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7176.92平方米(折合约10.76亩),其中:净用地面积7176.92平方米(红线范围折合约10.76亩)。项目规划总建筑面积8325.23平方米,其中:规划建设主体工程5103.79平方米,计容建筑面积8325.23平方米;预计建筑工程投资646.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水泥电线杆,根据市场情况,预计年产值4000.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2017.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元646.21706.39187.522017.721.1工程费用万元646.21706.393116.281.1.1建筑工程费用万元646.21646.2126.46%1.1.2设备购置及安装费万元706.39706.3928.92%1.2工程建设其他费用万元665.12665.1227.23%1.2.1无形资产万元276.55276.551.3预备费万元388.57388.571.3.1基本预备费万元225.40225.401.3.2涨价预备费万元163.17163.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元2017.722017.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金424.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3116.281885.272275.743116.283116.283116.281.1应收账款万元934.88607.67701.16934.88934.88934.881.2存货万元1402.33911.511051.741402.331402.331402.331.2.1原辅材料万元420.70273.45315.52420.70420.70420.701.2.2燃料动力万元21.0313.6715.7821.0321.0321.031.2.3在产品万元645.07419.30483.80645.07645.07645.071.2.4产成品万元315.52205.09236.64315.52315.52315.521.3现金万元779.07506.40584.30779.07779.07779.072流动负债万元2691.511749.482018.632691.512691.512691.512.1应付账款万元2691.511749.482018.632691.512691.512691.513流动资金万元424.77276.10318.58424.77424.77424.774铺底流动资金万元141.5992.03106.19141.59141.59141.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2442.49万元,其中:固定资产投资2017.72万元,占项目总投资的82.61%;流动资金424.77万元,占项目总投资的17.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资646.21万元,占项目总投资的26.46%;设备购置费706.39万元,占项目总投资的28.92%;其它投资665.12万元,占项目总投资的27.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2017.72+424.77=2442.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2442.49121.05%121.05%100.00%2项目建设投资万元2017.72100.00%100.00%82.61%2.1工程费用万元1352.6067.04%67.04%55.38%2.1.1建筑工程费万元646.2132.03%32.03%26.46%2.1.2设备购置及安装费万元706.3935.01%35.01%28.92%2.2工程建设其他费用万元276.5513.71%13.71%11.32%2.2.1无形资产万元276.5513.71%13.71%11.32%2.3预备费万元388.5719.26%19.26%15.91%2.3.1基本预备费万元225.4011.17%11.17%9.23%2.3.2涨价预备费万元163.178.09%8.09%6.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2017.72100.00%100.00%82.61%5建设期间费用万元6流动资金万元424.7721.05%21.05%17.39%7铺底流动资金万元141.597.02%7.02%5.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.09%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度187.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2744.572744.575103.795103.79435.781.1主要生产车间1646.741646.743062.273062.27270.181.2辅助生产车间878.26878.261633.211633.21139.451.3其他生产车间219.57219.57296.02296.0226.152仓储工程582.30582.302093.942093.94130.032.1成品贮存145.57145.57523.49523.4932.512.2原料仓储302.80302.801088.851088.8567.622.3辅助材料仓库133.93133.93481.61481.6129.913供配电工程31.0631.0631.0631.062.173.1供配电室31.0631.0631.0631.062.174给排水工程35.7135.7135.7135.711.944.1给排水35.7135.7135.7135.711.945服务性工程368.79368.79368.79368.7922.905.1办公用房198.19198.19198.19198.1911.265.2生活服务170.60170.60170.60170.6011.126消防及环保工程104.04104.04104.04104.047.276.1消防环保工程104.04104.04104.04104.047.277项目总图工程15.5315.5315.5315.5329.827.1场地及道路硬化1049.09207.49207.497.2场区围墙207.491049.091049.097.3安全保卫室15.5315.5315.5315.538绿化工程465.6716.30合计3882.008325.238325.23646.21(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费706.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量607315.82千瓦时,折合74.64吨标准煤。2、项目年总用水量3534.69立方米,折合0.30吨标准煤。3、“水泥电线杆投资建设项目投资建设项目”,年用电量607315.82千瓦时,年总用水量3534.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.94吨标准煤/年。达产年综合节能量23.67吨标准煤/年,项目总节能率21.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“水泥电线杆投资建设项目”主要从事水泥电线杆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水泥电线杆投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。

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