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泓域咨询MACRO/ 氢化树脂投资建设项目立项申请氢化树脂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40386.85平方米(折合约60.55亩),其中:净用地面积40386.85平方米(红线范围折合约60.55亩)。项目规划总建筑面积66234.43平方米,其中:规划建设主体工程41772.55平方米,计容建筑面积66234.43平方米;预计建筑工程投资5625.29万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢化树脂,根据市场情况,预计年产值14013.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11872.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5625.294663.79196.0811872.641.1工程费用万元5625.294663.7910809.691.1.1建筑工程费用万元5625.295625.2941.35%1.1.2设备购置及安装费万元4663.794663.7934.28%1.2工程建设其他费用万元1583.561583.5611.64%1.2.1无形资产万元863.48863.481.3预备费万元720.08720.081.3.1基本预备费万元320.04320.041.3.2涨价预备费万元400.04400.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元11872.6411872.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1731.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10809.694962.607366.4810809.6910809.6910809.691.1应收账款万元3242.911459.312270.033242.913242.913242.911.2存货万元4864.362188.963405.054864.364864.364864.361.2.1原辅材料万元1459.31656.691021.521459.311459.311459.311.2.2燃料动力万元72.9732.8351.0872.9772.9772.971.2.3在产品万元2237.611006.921566.322237.612237.612237.611.2.4产成品万元1094.48492.52766.141094.481094.481094.481.3现金万元2702.421216.091891.702702.422702.422702.422流动负债万元9078.244085.216354.779078.249078.249078.242.1应付账款万元9078.244085.216354.779078.249078.249078.243流动资金万元1731.45779.151212.011731.451731.451731.454铺底流动资金万元577.14259.72404.00577.14577.14577.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13604.09万元,其中:固定资产投资11872.64万元,占项目总投资的87.27%;流动资金1731.45万元,占项目总投资的12.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5625.29万元,占项目总投资的41.35%;设备购置费4663.79万元,占项目总投资的34.28%;其它投资1583.56万元,占项目总投资的11.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11872.64+1731.45=13604.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13604.09114.58%114.58%100.00%2项目建设投资万元11872.64100.00%100.00%87.27%2.1工程费用万元10289.0886.66%86.66%75.63%2.1.1建筑工程费万元5625.2947.38%47.38%41.35%2.1.2设备购置及安装费万元4663.7939.28%39.28%34.28%2.2工程建设其他费用万元863.487.27%7.27%6.35%2.2.1无形资产万元863.487.27%7.27%6.35%2.3预备费万元720.086.07%6.07%5.29%2.3.1基本预备费万元320.042.70%2.70%2.35%2.3.2涨价预备费万元400.043.37%3.37%2.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11872.64100.00%100.00%87.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1731.4514.58%14.58%12.73%7铺底流动资金万元577.154.86%4.86%4.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.16%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度196.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21460.8221460.8241772.5541772.553902.521.1主要生产车间12876.4912876.4925063.5325063.532419.561.2辅助生产车间6867.466867.4613367.2213367.221248.811.3其他生产车间1716.871716.872422.812422.81234.152仓储工程4553.214553.2115900.2215900.221080.322.1成品贮存1138.301138.303975.053975.05270.082.2原料仓储2367.672367.678268.118268.11561.772.3辅助材料仓库1047.241047.243657.053657.05248.473供配电工程242.84242.84242.84242.8418.563.1供配电室242.84242.84242.84242.8418.564给排水工程279.26279.26279.26279.2616.604.1给排水279.26279.26279.26279.2616.605服务性工程2883.702883.702883.702883.70195.935.1办公用房1265.331265.331265.331265.3393.525.2生活服务1618.371618.371618.371618.3782.976消防及环保工程813.51813.51813.51813.5162.186.1消防环保工程813.51813.51813.51813.5162.187项目总图工程121.42121.42121.42121.42256.677.1场地及道路硬化8210.331392.761392.767.2场区围墙1392.768210.338210.337.3安全保卫室121.42121.42121.42121.428绿化工程2643.0292.51合计30354.7666234.4366234.435625.29(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4663.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量566144.63千瓦时,折合69.58吨标准煤。2、项目年总用水量11231.95立方米,折合0.96吨标准煤。3、“氢化树脂投资建设项目投资建设项目”,年用电量566144.63千瓦时,年总用水量11231.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.54吨标准煤/年。达产年综合节能量30.23吨标准煤/年,项目总节能率22.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“氢化树脂投资建设项目”主要从事氢化树脂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢化树脂投资建设项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区

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