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泓域咨询MACRO/ 水处理设备投资建设项目立项申请水处理设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51679.16平方米(折合约77.48亩),其中:净用地面积51679.16平方米(红线范围折合约77.48亩)。项目规划总建筑面积82686.66平方米,其中:规划建设主体工程55850.94平方米,计容建筑面积82686.66平方米;预计建筑工程投资6538.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水处理设备,根据市场情况,预计年产值21915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14264.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6538.165580.75184.1114264.841.1工程费用万元6538.165580.7513596.421.1.1建筑工程费用万元6538.166538.1639.62%1.1.2设备购置及安装费万元5580.755580.7533.82%1.2工程建设其他费用万元2145.932145.9313.00%1.2.1无形资产万元906.74906.741.3预备费万元1239.191239.191.3.1基本预备费万元686.96686.961.3.2涨价预备费万元552.23552.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元14264.8414264.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2236.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13596.425373.5812477.4913596.4213596.4213596.421.1应收账款万元4078.931631.573263.144078.934078.934078.931.2存货万元6118.392447.364894.716118.396118.396118.391.2.1原辅材料万元1835.52734.211468.411835.521835.521835.521.2.2燃料动力万元91.7836.7173.4291.7891.7891.781.2.3在产品万元2814.461125.782251.572814.462814.462814.461.2.4产成品万元1376.64550.661101.311376.641376.641376.641.3现金万元3399.111359.642719.283399.113399.113399.112流动负债万元11359.784543.919087.8211359.7811359.7811359.782.1应付账款万元11359.784543.919087.8211359.7811359.7811359.783流动资金万元2236.64894.661789.312236.642236.642236.644铺底流动资金万元745.54298.22596.44745.54745.54745.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16501.48万元,其中:固定资产投资14264.84万元,占项目总投资的86.45%;流动资金2236.64万元,占项目总投资的13.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6538.16万元,占项目总投资的39.62%;设备购置费5580.75万元,占项目总投资的33.82%;其它投资2145.93万元,占项目总投资的13.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14264.84+2236.64=16501.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16501.48115.68%115.68%100.00%2项目建设投资万元14264.84100.00%100.00%86.45%2.1工程费用万元12118.9184.96%84.96%73.44%2.1.1建筑工程费万元6538.1645.83%45.83%39.62%2.1.2设备购置及安装费万元5580.7539.12%39.12%33.82%2.2工程建设其他费用万元906.746.36%6.36%5.49%2.2.1无形资产万元906.746.36%6.36%5.49%2.3预备费万元1239.198.69%8.69%7.51%2.3.1基本预备费万元686.964.82%4.82%4.16%2.3.2涨价预备费万元552.233.87%3.87%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14264.84100.00%100.00%86.45%5建设期间费用万元6流动资金万元2236.6415.68%15.68%13.55%7铺底流动资金万元745.555.23%5.23%4.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.76%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度184.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22930.7222930.7255850.9455850.944857.841.1主要生产车间13758.4313758.4333510.5633510.563011.861.2辅助生产车间7337.837337.8317872.3017872.301554.511.3其他生产车间1834.461834.463239.353239.35291.472仓储工程4865.084865.0817443.2217443.221103.412.1成品贮存1216.271216.274360.814360.81275.852.2原料仓储2529.842529.849070.479070.47573.772.3辅助材料仓库1118.971118.974011.944011.94253.783供配电工程259.47259.47259.47259.4718.473.1供配电室259.47259.47259.47259.4718.474给排水工程298.39298.39298.39298.3916.524.1给排水298.39298.39298.39298.3916.525服务性工程3081.213081.213081.213081.21194.915.1办公用房1294.871294.871294.871294.8780.385.2生活服务1786.341786.341786.341786.34102.026消防及环保工程869.23869.23869.23869.2361.866.1消防环保工程869.23869.23869.23869.2361.867项目总图工程129.74129.74129.74129.74179.327.1场地及道路硬化8269.191891.481891.487.2场区围墙1891.488269.198269.197.3安全保卫室129.74129.74129.74129.748绿化工程3023.66105.83合计32433.8482686.6682686.666538.16(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5580.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量492915.23千瓦时,折合60.58吨标准煤。2、项目年总用水量14273.55立方米,折合1.22吨标准煤。3、“水处理设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量492915.23千瓦时,年总用水量14273.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.03吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“水处理设备投资建设项目”主要从事水处理设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水处理设备投资建设项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,

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