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泓域咨询MACRO/ 汽车底盘投资建设项目立项申请汽车底盘投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38019.00平方米(折合约57.00亩),其中:净用地面积38019.00平方米(红线范围折合约57.00亩)。项目规划总建筑面积41060.52平方米,其中:规划建设主体工程27641.13平方米,计容建筑面积41060.52平方米;预计建筑工程投资2896.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车底盘,根据市场情况,预计年产值28138.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9423.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2896.254402.15165.339423.811.1工程费用万元2896.254402.1517954.281.1.1建筑工程费用万元2896.252896.2522.40%1.1.2设备购置及安装费万元4402.154402.1534.05%1.2工程建设其他费用万元2125.412125.4116.44%1.2.1无形资产万元943.62943.621.3预备费万元1181.791181.791.3.1基本预备费万元677.67677.671.3.2涨价预备费万元504.12504.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元9423.819423.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3504.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17954.288780.4316089.5317954.2817954.2817954.281.1应收账款万元5386.282423.834039.715386.285386.285386.281.2存货万元8079.433635.746059.578079.438079.438079.431.2.1原辅材料万元2423.831090.721817.872423.832423.832423.831.2.2燃料动力万元121.1954.5490.89121.19121.19121.191.2.3在产品万元3716.541672.442787.403716.543716.543716.541.2.4产成品万元1817.87818.041363.401817.871817.871817.871.3现金万元4488.572019.863366.434488.574488.574488.572流动负债万元14449.756502.3910837.3114449.7514449.7514449.752.1应付账款万元14449.756502.3910837.3114449.7514449.7514449.753流动资金万元3504.531577.042628.403504.533504.533504.534铺底流动资金万元1168.16525.68876.131168.161168.161168.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12928.34万元,其中:固定资产投资9423.81万元,占项目总投资的72.89%;流动资金3504.53万元,占项目总投资的27.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2896.25万元,占项目总投资的22.40%;设备购置费4402.15万元,占项目总投资的34.05%;其它投资2125.41万元,占项目总投资的16.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9423.81+3504.53=12928.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12928.34137.19%137.19%100.00%2项目建设投资万元9423.81100.00%100.00%72.89%2.1工程费用万元7298.4077.45%77.45%56.45%2.1.1建筑工程费万元2896.2530.73%30.73%22.40%2.1.2设备购置及安装费万元4402.1546.71%46.71%34.05%2.2工程建设其他费用万元943.6210.01%10.01%7.30%2.2.1无形资产万元943.6210.01%10.01%7.30%2.3预备费万元1181.7912.54%12.54%9.14%2.3.1基本预备费万元677.677.19%7.19%5.24%2.3.2涨价预备费万元504.125.35%5.35%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9423.81100.00%100.00%72.89%5建设期间费用万元6流动资金万元3504.5337.19%37.19%27.11%7铺底流动资金万元1168.1812.40%12.40%9.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.39%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度165.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15694.9015694.9027641.1327641.132144.671.1主要生产车间9416.949416.9416584.6816584.681329.701.2辅助生产车间5022.375022.378845.168845.16686.291.3其他生产车间1255.591255.591603.191603.19128.682仓储工程3329.893329.898722.608722.60492.212.1成品贮存832.47832.472180.652180.65123.052.2原料仓储1731.541731.544535.754535.75255.952.3辅助材料仓库765.87765.872006.202006.20113.213供配电工程177.59177.59177.59177.5911.273.1供配电室177.59177.59177.59177.5911.274给排水工程204.23204.23204.23204.2310.084.1给排水204.23204.23204.23204.2310.085服务性工程2108.932108.932108.932108.93119.005.1办公用房1214.311214.311214.311214.3162.635.2生活服务894.62894.62894.62894.6267.596消防及环保工程594.94594.94594.94594.9437.776.1消防环保工程594.94594.94594.94594.9437.777项目总图工程88.8088.8088.8088.808.277.1场地及道路硬化5884.631293.121293.127.2场区围墙1293.125884.635884.637.3安全保卫室88.8088.8088.8088.808绿化工程2085.2572.98合计22199.2941060.5241060.522896.25(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4402.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量877532.31千瓦时,折合107.85吨标准煤。2、项目年总用水量27952.49立方米,折合2.39吨标准煤。3、“汽车底盘投资建设项目投资建设项目”,年用电量877532.31千瓦时,年总用水量27952.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.24吨标准煤/年。达产年综合节能量27.56吨标准煤/年,项目总节能率20.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车底盘投资建设项目”主要从事汽车底盘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车底盘投资建设项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设

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