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泓域咨询MACRO/ 汽暖配件投资建设项目立项申请汽暖配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。undefined2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52206.09平方米(折合约78.27亩),其中:净用地面积52206.09平方米(红线范围折合约78.27亩)。项目规划总建筑面积62647.31平方米,其中:规划建设主体工程39683.14平方米,计容建筑面积62647.31平方米;预计建筑工程投资4647.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽暖配件,根据市场情况,预计年产值45708.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14570.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4647.055084.66186.1614570.741.1工程费用万元4647.055084.6633294.951.1.1建筑工程费用万元4647.054647.0523.68%1.1.2设备购置及安装费万元5084.665084.6625.91%1.2工程建设其他费用万元4839.034839.0324.66%1.2.1无形资产万元2269.272269.271.3预备费万元2569.762569.761.3.1基本预备费万元1237.991237.991.3.2涨价预备费万元1331.771331.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元14570.7414570.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5049.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33294.9514119.4325126.1433294.9533294.9533294.951.1应收账款万元9988.484494.827491.369988.489988.489988.481.2存货万元14982.736742.2311237.0514982.7314982.7314982.731.2.1原辅材料万元4494.822022.673371.114494.824494.824494.821.2.2燃料动力万元224.74101.13168.56224.74224.74224.741.2.3在产品万元6892.063101.435169.046892.066892.066892.061.2.4产成品万元3371.111517.002528.343371.113371.113371.111.3现金万元8323.743745.686242.808323.748323.748323.742流动负债万元28245.0412710.2721183.7828245.0428245.0428245.042.1应付账款万元28245.0412710.2721183.7828245.0428245.0428245.043流动资金万元5049.912272.463787.435049.915049.915049.914铺底流动资金万元1683.29757.491262.481683.291683.291683.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19620.65万元,其中:固定资产投资14570.74万元,占项目总投资的74.26%;流动资金5049.91万元,占项目总投资的25.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4647.05万元,占项目总投资的23.68%;设备购置费5084.66万元,占项目总投资的25.91%;其它投资4839.03万元,占项目总投资的24.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14570.74+5049.91=19620.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19620.65134.66%134.66%100.00%2项目建设投资万元14570.74100.00%100.00%74.26%2.1工程费用万元9731.7166.79%66.79%49.60%2.1.1建筑工程费万元4647.0531.89%31.89%23.68%2.1.2设备购置及安装费万元5084.6634.90%34.90%25.91%2.2工程建设其他费用万元2269.2715.57%15.57%11.57%2.2.1无形资产万元2269.2715.57%15.57%11.57%2.3预备费万元2569.7617.64%17.64%13.10%2.3.1基本预备费万元1237.998.50%8.50%6.31%2.3.2涨价预备费万元1331.779.14%9.14%6.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14570.74100.00%100.00%74.26%5建设期间费用万元6流动资金万元5049.9134.66%34.66%25.74%7铺底流动资金万元1683.3011.55%11.55%8.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.26%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度186.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24456.3724456.3739683.1439683.143237.981.1主要生产车间14673.8214673.8223809.8823809.882007.551.2辅助生产车间7826.047826.0412698.6012698.601036.151.3其他生产车间1956.511956.512301.622301.62194.282仓储工程5188.765188.7614926.7114926.71885.792.1成品贮存1297.191297.193731.683731.68221.452.2原料仓储2698.162698.167761.897761.89460.612.3辅助材料仓库1193.411193.413433.143433.14203.733供配电工程276.73276.73276.73276.7318.473.1供配电室276.73276.73276.73276.7318.474给排水工程318.24318.24318.24318.2416.524.1给排水318.24318.24318.24318.2416.525服务性工程3286.223286.223286.223286.22195.015.1办公用房1555.011555.011555.011555.0187.465.2生活服务1731.211731.211731.211731.2191.566消防及环保工程927.06927.06927.06927.0661.896.1消防环保工程927.06927.06927.06927.0661.897项目总图工程138.37138.37138.37138.3796.197.1场地及道路硬化9649.801568.651568.657.2场区围墙1568.659649.809649.807.3安全保卫室138.37138.37138.37138.378绿化工程3862.78135.20合计34591.7662647.3162647.314647.05(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费5084.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1191767.80千瓦时,折合146.47吨标准煤。2、项目年总用水量31517.74立方米,折合2.69吨标准煤。3、“汽暖配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1191767.80千瓦时,年总用水量31517.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.16吨标准煤/年。达产年综合节能量39.65吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽暖配件投资建设项目”主要从事汽暖配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽暖配件投资建设项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目

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