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泓域咨询MACRO/ 汽车交流发电机投资建设项目立项申请汽车交流发电机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49077.86平方米(折合约73.58亩),其中:净用地面积49077.86平方米(红线范围折合约73.58亩)。项目规划总建筑面积70672.12平方米,其中:规划建设主体工程52383.71平方米,计容建筑面积70672.12平方米;预计建筑工程投资5381.87万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车交流发电机,根据市场情况,预计年产值20237.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13521.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5381.875100.94183.7613521.061.1工程费用万元5381.875100.9415444.031.1.1建筑工程费用万元5381.875381.8733.21%1.1.2设备购置及安装费万元5100.945100.9431.48%1.2工程建设其他费用万元3038.253038.2518.75%1.2.1无形资产万元1627.321627.321.3预备费万元1410.931410.931.3.1基本预备费万元581.23581.231.3.2涨价预备费万元829.70829.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13521.0613521.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2682.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15444.035763.6811109.1515444.0315444.0315444.031.1应收账款万元4633.212084.943243.254633.214633.214633.211.2存货万元6949.813127.424864.876949.816949.816949.811.2.1原辅材料万元2084.94938.221459.462084.942084.942084.941.2.2燃料动力万元104.2546.9172.97104.25104.25104.251.2.3在产品万元3196.911438.612237.843196.913196.913196.911.2.4产成品万元1563.71703.671094.601563.711563.711563.711.3现金万元3861.011737.452702.713861.013861.013861.012流动负债万元12761.865742.848933.3012761.8612761.8612761.862.1应付账款万元12761.865742.848933.3012761.8612761.8612761.863流动资金万元2682.171206.981877.522682.172682.172682.174铺底流动资金万元894.05402.33625.84894.05894.05894.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16203.23万元,其中:固定资产投资13521.06万元,占项目总投资的83.45%;流动资金2682.17万元,占项目总投资的16.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5381.87万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费5100.94万元,占项目总投资的31.48%;其它投资3038.25万元,占项目总投资的18.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13521.06+2682.17=16203.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16203.23119.84%119.84%100.00%2项目建设投资万元13521.06100.00%100.00%83.45%2.1工程费用万元10482.8177.53%77.53%64.70%2.1.1建筑工程费万元5381.8739.80%39.80%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元5100.9437.73%37.73%31.48%2.2工程建设其他费用万元1627.3212.04%12.04%10.04%2.2.1无形资产万元1627.3212.04%12.04%10.04%2.3预备费万元1410.9310.44%10.44%8.71%2.3.1基本预备费万元581.234.30%4.30%3.59%2.3.2涨价预备费万元829.706.14%6.14%5.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13521.06100.00%100.00%83.45%5建设期间费用万元6流动资金万元2682.1719.84%19.84%16.55%7铺底流动资金万元894.066.61%6.61%5.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度183.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22328.1922328.1952383.7152383.714388.071.1主要生产车间13396.9113396.9131430.2331430.232720.601.2辅助生产车间7145.027145.0216762.7916762.791404.181.3其他生产车间1786.261786.263038.263038.26263.282仓储工程4737.244737.2411887.4711887.47724.212.1成品贮存1184.311184.312971.872971.87181.052.2原料仓储2463.362463.366181.486181.48376.592.3辅助材料仓库1089.571089.572734.122734.12166.573供配电工程252.65252.65252.65252.6517.323.1供配电室252.65252.65252.65252.6517.324给排水工程290.55290.55290.55290.5515.494.1给排水290.55290.55290.55290.5515.495服务性工程3000.253000.253000.253000.25182.785.1办公用房1643.441643.441643.441643.44107.995.2生活服务1356.811356.811356.811356.8195.136消防及环保工程846.39846.39846.39846.3958.016.1消防环保工程846.39846.39846.39846.3958.017项目总图工程126.33126.33126.33126.33-105.797.1场地及道路硬化8835.711558.631558.637.2场区围墙1558.638835.718835.717.3安全保卫室126.33126.33126.33126.338绿化工程2908.05101.78合计31581.6070672.1270672.125381.87(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5100.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量636851.68千瓦时,折合78.27吨标准煤。2、项目年总用水量11204.15立方米,折合0.96吨标准煤。3、“汽车交流发电机投资建设项目投资建设项目”,年用电量636851.68千瓦时,年总用水量11204.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.23吨标准煤/年。达产年综合节能量29.30吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车交流发电机投资建设项目”主要从事汽车交流发电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车交流发电机投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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