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泓域咨询MACRO/ 智能钢筋设备投资建设项目立项申请智能钢筋设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38205.76平方米(折合约57.28亩),其中:净用地面积38205.76平方米(红线范围折合约57.28亩)。项目规划总建筑面积56162.47平方米,其中:规划建设主体工程42782.44平方米,计容建筑面积56162.47平方米;预计建筑工程投资4220.06万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能钢筋设备,根据市场情况,预计年产值10375.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9236.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4220.064108.80161.259236.401.1工程费用万元4220.064108.806828.941.1.1建筑工程费用万元4220.064220.0639.19%1.1.2设备购置及安装费万元4108.804108.8038.15%1.2工程建设其他费用万元907.54907.548.43%1.2.1无形资产万元496.60496.601.3预备费万元410.94410.941.3.1基本预备费万元241.74241.741.3.2涨价预备费万元169.20169.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9236.409236.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1532.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6828.942593.925790.146828.946828.946828.941.1应收账款万元2048.68819.471434.082048.682048.682048.681.2存货万元3073.021229.212151.123073.023073.023073.021.2.1原辅材料万元921.91368.76645.33921.91921.91921.911.2.2燃料动力万元46.1018.4432.2746.1046.1046.101.2.3在产品万元1413.59565.44989.511413.591413.591413.591.2.4产成品万元691.43276.57484.00691.43691.43691.431.3现金万元1707.23682.891195.061707.231707.231707.232流动负债万元5296.332118.533707.435296.335296.335296.332.1应付账款万元5296.332118.533707.435296.335296.335296.333流动资金万元1532.61613.041072.831532.611532.611532.614铺底流动资金万元510.86204.35357.61510.86510.86510.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10769.01万元,其中:固定资产投资9236.40万元,占项目总投资的85.77%;流动资金1532.61万元,占项目总投资的14.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4220.06万元,占项目总投资的39.19%;设备购置费4108.80万元,占项目总投资的38.15%;其它投资907.54万元,占项目总投资的8.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9236.40+1532.61=10769.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10769.01116.59%116.59%100.00%2项目建设投资万元9236.40100.00%100.00%85.77%2.1工程费用万元8328.8690.17%90.17%77.34%2.1.1建筑工程费万元4220.0645.69%45.69%39.19%2.1.2设备购置及安装费万元4108.8044.48%44.48%38.15%2.2工程建设其他费用万元496.605.38%5.38%4.61%2.2.1无形资产万元496.605.38%5.38%4.61%2.3预备费万元410.944.45%4.45%3.82%2.3.1基本预备费万元241.742.62%2.62%2.24%2.3.2涨价预备费万元169.201.83%1.83%1.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9236.40100.00%100.00%85.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1532.6116.59%16.59%14.23%7铺底流动资金万元510.875.53%5.53%4.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.11%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度161.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20018.2020018.2042782.4442782.443536.151.1主要生产车间12010.9212010.9225669.4625669.462192.411.2辅助生产车间6405.826405.8213690.3813690.381131.571.3其他生产车间1601.461601.462481.382481.38212.172仓储工程4247.144247.148697.028697.02522.802.1成品贮存1061.791061.792174.262174.26130.702.2原料仓储2208.512208.514522.454522.45271.862.3辅助材料仓库976.84976.842000.312000.31120.243供配电工程226.51226.51226.51226.5115.323.1供配电室226.51226.51226.51226.5115.324给排水工程260.49260.49260.49260.4913.704.1给排水260.49260.49260.49260.4913.705服务性工程2689.862689.862689.862689.86161.695.1办公用房1124.421124.421124.421124.4275.255.2生活服务1565.441565.441565.441565.4479.926消防及环保工程758.82758.82758.82758.8251.326.1消防环保工程758.82758.82758.82758.8251.327项目总图工程113.26113.26113.26113.26-180.027.1场地及道路硬化7280.751313.491313.497.2场区围墙1313.497280.757280.757.3安全保卫室113.26113.26113.26113.268绿化工程2831.3099.10合计28314.2956162.4756162.474220.06(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4108.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量585916.57千瓦时,折合72.01吨标准煤。2、项目年总用水量6135.21立方米,折合0.52吨标准煤。3、“智能钢筋设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量585916.57千瓦时,年总用水量6135.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.53吨标准煤/年。达产年综合节能量19.28吨标准煤/年,项目总节能率26.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“智能钢筋设备投资建设项目”主要从事智能钢筋设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能钢筋设备投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技

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