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文档简介
泓域咨询MACRO/ 煤焦油投资建设项目立项申请煤焦油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33930.29平方米(折合约50.87亩),其中:净用地面积33930.29平方米(红线范围折合约50.87亩)。项目规划总建筑面积43430.77平方米,其中:规划建设主体工程33283.93平方米,计容建筑面积43430.77平方米;预计建筑工程投资3235.78万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤焦油,根据市场情况,预计年产值25530.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9293.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3235.782772.81182.709293.951.1工程费用万元3235.782772.8119055.131.1.1建筑工程费用万元3235.783235.7826.14%1.1.2设备购置及安装费万元2772.812772.8122.40%1.2工程建设其他费用万元3285.363285.3626.54%1.2.1无形资产万元1507.971507.971.3预备费万元1777.391777.391.3.1基本预备费万元937.74937.741.3.2涨价预备费万元839.65839.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元9293.959293.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3085.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19055.139550.9511922.3219055.1319055.1319055.131.1应收账款万元5716.543144.104287.405716.545716.545716.541.2存货万元8574.814716.146431.118574.818574.818574.811.2.1原辅材料万元2572.441414.841929.332572.442572.442572.441.2.2燃料动力万元128.6270.7496.47128.62128.62128.621.2.3在产品万元3944.412169.432958.313944.413944.413944.411.2.4产成品万元1929.331061.131447.001929.331929.331929.331.3现金万元4763.782620.083572.844763.784763.784763.782流动负债万元15969.648783.3011977.2315969.6415969.6415969.642.1应付账款万元15969.648783.3011977.2315969.6415969.6415969.643流动资金万元3085.491697.022314.123085.493085.493085.494铺底流动资金万元1028.49565.67771.371028.491028.491028.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12379.44万元,其中:固定资产投资9293.95万元,占项目总投资的75.08%;流动资金3085.49万元,占项目总投资的24.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3235.78万元,占项目总投资的26.14%;设备购置费2772.81万元,占项目总投资的22.40%;其它投资3285.36万元,占项目总投资的26.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9293.95+3085.49=12379.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12379.44133.20%133.20%100.00%2项目建设投资万元9293.95100.00%100.00%75.08%2.1工程费用万元6008.5964.65%64.65%48.54%2.1.1建筑工程费万元3235.7834.82%34.82%26.14%2.1.2设备购置及安装费万元2772.8129.83%29.83%22.40%2.2工程建设其他费用万元1507.9716.23%16.23%12.18%2.2.1无形资产万元1507.9716.23%16.23%12.18%2.3预备费万元1777.3919.12%19.12%14.36%2.3.1基本预备费万元937.7410.09%10.09%7.57%2.3.2涨价预备费万元839.659.03%9.03%6.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9293.95100.00%100.00%75.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3085.4933.20%33.20%24.92%7铺底流动资金万元1028.5011.07%11.07%8.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.86%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度182.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17238.2917238.2933283.9333283.932727.781.1主要生产车间10342.9710342.9719970.3619970.361691.221.2辅助生产车间5516.255516.2510650.8610650.86872.891.3其他生产车间1379.061379.061930.471930.47163.672仓储工程3657.353657.356595.456595.45393.112.1成品贮存914.34914.341648.861648.8698.282.2原料仓储1901.821901.823429.633429.63204.422.3辅助材料仓库841.19841.191516.951516.9590.423供配电工程195.06195.06195.06195.0613.083.1供配电室195.06195.06195.06195.0613.084给排水工程224.32224.32224.32224.3211.704.1给排水224.32224.32224.32224.3211.705服务性工程2316.322316.322316.322316.32138.065.1办公用房1253.871253.871253.871253.8782.725.2生活服务1062.451062.451062.451062.4572.766消防及环保工程653.45653.45653.45653.4543.826.1消防环保工程653.45653.45653.45653.4543.827项目总图工程97.5397.5397.5397.53-176.097.1场地及道路硬化6788.881249.261249.267.2场区围墙1249.266788.886788.887.3安全保卫室97.5397.5397.5397.538绿化工程2409.2884.32合计24382.3143430.7743430.773235.78(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费2772.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1003730.98千瓦时,折合123.36吨标准煤。2、项目年总用水量12632.59立方米,折合1.08吨标准煤。3、“煤焦油投资建设项目投资建设项目”,年用电量1003730.98千瓦时,年总用水量12632.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.44吨标准煤/年。达产年综合节能量43.72吨标准煤/年,项目总节能率24.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“煤焦油投资建设项目”主要从事煤焦油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤焦油投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目
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