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泓域咨询MACRO/ 滤布投资建设项目立项申请滤布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17141.90平方米(折合约25.70亩),其中:净用地面积17141.90平方米(红线范围折合约25.70亩)。项目规划总建筑面积26227.11平方米,其中:规划建设主体工程17533.77平方米,计容建筑面积26227.11平方米;预计建筑工程投资2355.85万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为滤布,根据市场情况,预计年产值5100.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4627.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2355.851649.56180.074627.801.1工程费用万元2355.851649.563480.371.1.1建筑工程费用万元2355.852355.8543.70%1.1.2设备购置及安装费万元1649.561649.5630.60%1.2工程建设其他费用万元622.39622.3911.54%1.2.1无形资产万元305.06305.061.3预备费万元317.33317.331.3.1基本预备费万元178.75178.751.3.2涨价预备费万元138.58138.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元4627.804627.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金763.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3480.372087.642699.193480.373480.373480.371.1应收账款万元1044.11574.26835.291044.111044.111044.111.2存货万元1566.17861.391252.931566.171566.171566.171.2.1原辅材料万元469.85258.42375.88469.85469.85469.851.2.2燃料动力万元23.4912.9218.7923.4923.4923.491.2.3在产品万元720.44396.24576.35720.44720.44720.441.2.4产成品万元352.39193.81281.91352.39352.39352.391.3现金万元870.09478.55696.07870.09870.09870.092流动负债万元2716.691494.182173.352716.692716.692716.692.1应付账款万元2716.691494.182173.352716.692716.692716.693流动资金万元763.68420.02610.94763.68763.68763.684铺底流动资金万元254.56140.01203.65254.56254.56254.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5391.48万元,其中:固定资产投资4627.80万元,占项目总投资的85.84%;流动资金763.68万元,占项目总投资的14.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2355.85万元,占项目总投资的43.70%;设备购置费1649.56万元,占项目总投资的30.60%;其它投资622.39万元,占项目总投资的11.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4627.80+763.68=5391.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5391.48116.50%116.50%100.00%2项目建设投资万元4627.80100.00%100.00%85.84%2.1工程费用万元4005.4186.55%86.55%74.29%2.1.1建筑工程费万元2355.8550.91%50.91%43.70%2.1.2设备购置及安装费万元1649.5635.64%35.64%30.60%2.2工程建设其他费用万元305.066.59%6.59%5.66%2.2.1无形资产万元305.066.59%6.59%5.66%2.3预备费万元317.336.86%6.86%5.89%2.3.1基本预备费万元178.753.86%3.86%3.32%2.3.2涨价预备费万元138.582.99%2.99%2.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4627.80100.00%100.00%85.84%5建设期间费用万元6流动资金万元763.6816.50%16.50%14.16%7铺底流动资金万元254.565.50%5.50%4.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.47%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度180.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8176.918176.9117533.7717533.771732.471.1主要生产车间4906.154906.1510520.2610520.261074.131.2辅助生产车间2616.612616.615610.815610.81554.391.3其他生产车间654.15654.151016.961016.96103.952仓储工程1734.851734.855650.675650.67406.062.1成品贮存433.71433.711412.671412.67101.522.2原料仓储902.12902.122938.352938.35211.152.3辅助材料仓库399.02399.021299.651299.6593.393供配电工程92.5392.5392.5392.537.483.1供配电室92.5392.5392.5392.537.484给排水工程106.40106.40106.40106.406.694.1给排水106.40106.40106.40106.406.695服务性工程1098.741098.741098.741098.7478.965.1办公用房539.08539.08539.08539.0838.055.2生活服务559.66559.66559.66559.6646.336消防及环保工程309.96309.96309.96309.9625.066.1消防环保工程309.96309.96309.96309.9625.067项目总图工程46.2646.2646.2646.2655.617.1场地及道路硬化2995.68688.16688.167.2场区围墙688.162995.682995.687.3安全保卫室46.2646.2646.2646.268绿化工程1243.4143.52合计11565.6426227.1126227.112355.85(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1649.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量824969.87千瓦时,折合101.39吨标准煤。2、项目年总用水量2659.02立方米,折合0.23吨标准煤。3、“滤布投资建设项目投资建设项目”,年用电量824969.87千瓦时,年总用水量2659.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.62吨标准煤/年。达产年综合节能量27.01吨标准煤/年,项目总节能率25.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“滤布投资建设项目”主要从事滤布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性滤布投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因

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