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泓域咨询MACRO/ 燃气烤炉投资建设项目立项申请燃气烤炉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。undefined公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38892.77平方米(折合约58.31亩),其中:净用地面积38892.77平方米(红线范围折合约58.31亩)。项目规划总建筑面积58728.08平方米,其中:规划建设主体工程45373.16平方米,计容建筑面积58728.08平方米;预计建筑工程投资4239.51万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃气烤炉,根据市场情况,预计年产值12016.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10846.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4239.513854.39186.0110846.241.1工程费用万元4239.513854.398962.061.1.1建筑工程费用万元4239.514239.5134.54%1.1.2设备购置及安装费万元3854.393854.3931.40%1.2工程建设其他费用万元2752.342752.3422.42%1.2.1无形资产万元1588.401588.401.3预备费万元1163.941163.941.3.1基本预备费万元681.43681.431.3.2涨价预备费万元482.51482.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元10846.2410846.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1429.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8962.062957.086222.228962.068962.068962.061.1应收账款万元2688.621075.451882.032688.622688.622688.621.2存货万元4032.931613.172823.054032.934032.934032.931.2.1原辅材料万元1209.88483.95846.921209.881209.881209.881.2.2燃料动力万元60.4924.2042.3560.4960.4960.491.2.3在产品万元1855.15742.061298.601855.151855.151855.151.2.4产成品万元907.41362.96635.19907.41907.41907.411.3现金万元2240.51896.211568.362240.512240.512240.512流动负债万元7532.593013.045272.817532.597532.597532.592.1应付账款万元7532.593013.045272.817532.597532.597532.593流动资金万元1429.47571.791000.631429.471429.471429.474铺底流动资金万元476.49190.60333.54476.49476.49476.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12275.71万元,其中:固定资产投资10846.24万元,占项目总投资的88.36%;流动资金1429.47万元,占项目总投资的11.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4239.51万元,占项目总投资的34.54%;设备购置费3854.39万元,占项目总投资的31.40%;其它投资2752.34万元,占项目总投资的22.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10846.24+1429.47=12275.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12275.71113.18%113.18%100.00%2项目建设投资万元10846.24100.00%100.00%88.36%2.1工程费用万元8093.9074.62%74.62%65.93%2.1.1建筑工程费万元4239.5139.09%39.09%34.54%2.1.2设备购置及安装费万元3854.3935.54%35.54%31.40%2.2工程建设其他费用万元1588.4014.64%14.64%12.94%2.2.1无形资产万元1588.4014.64%14.64%12.94%2.3预备费万元1163.9410.73%10.73%9.48%2.3.1基本预备费万元681.436.28%6.28%5.55%2.3.2涨价预备费万元482.514.45%4.45%3.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10846.24100.00%100.00%88.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1429.4713.18%13.18%11.64%7铺底流动资金万元476.494.39%4.39%3.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度186.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17864.9217864.9245373.1645373.163602.981.1主要生产车间10718.9510718.9527223.9027223.902233.851.2辅助生产车间5716.775716.7714519.4114519.411152.951.3其他生产车间1429.191429.192631.642631.64216.182仓储工程3790.293790.298680.708680.70501.322.1成品贮存947.57947.572170.182170.18125.332.2原料仓储1970.951970.954513.964513.96260.692.3辅助材料仓库871.77871.771996.561996.56115.303供配电工程202.15202.15202.15202.1513.133.1供配电室202.15202.15202.15202.1513.134给排水工程232.47232.47232.47232.4711.754.1给排水232.47232.47232.47232.4711.755服务性工程2400.522400.522400.522400.52138.635.1办公用房1036.591036.591036.591036.5980.395.2生活服务1363.931363.931363.931363.9362.046消防及环保工程677.20677.20677.20677.2044.006.1消防环保工程677.20677.20677.20677.2044.007项目总图工程101.07101.07101.07101.07-152.077.1场地及道路硬化6828.521235.951235.957.2场区围墙1235.956828.526828.527.3安全保卫室101.07101.07101.07101.078绿化工程2279.2479.77合计25268.6358728.0858728.084239.51(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3854.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1179318.80千瓦时,折合144.94吨标准煤。2、项目年总用水量10648.07立方米,折合0.91吨标准煤。3、“燃气烤炉投资建设项目投资建设项目”,年用电量1179318.80千瓦时,年总用水量10648.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.85吨标准煤/年。达产年综合节能量38.77吨标准煤/年,项目总节能率26.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“燃气烤炉投资建设项目”主要从事燃气烤炉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃气烤炉投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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