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泓域咨询MACRO/ 热塑性乙丙橡胶管投资建设项目立项申请热塑性乙丙橡胶管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45922.95平方米(折合约68.85亩),其中:净用地面积45922.95平方米(红线范围折合约68.85亩)。项目规划总建筑面积50515.25平方米,其中:规划建设主体工程33376.92平方米,计容建筑面积50515.25平方米;预计建筑工程投资4390.80万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为热塑性乙丙橡胶管,根据市场情况,预计年产值25687.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12711.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4390.803850.70184.6312711.781.1工程费用万元4390.803850.7018798.751.1.1建筑工程费用万元4390.804390.8027.94%1.1.2设备购置及安装费万元3850.703850.7024.51%1.2工程建设其他费用万元4470.284470.2828.45%1.2.1无形资产万元2006.662006.661.3预备费万元2463.622463.621.3.1基本预备费万元1153.661153.661.3.2涨价预备费万元1309.961309.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元12711.7812711.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3001.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18798.7513333.1013807.5818798.7518798.7518798.751.1应收账款万元5639.633665.763947.745639.635639.635639.631.2存货万元8459.445498.635921.618459.448459.448459.441.2.1原辅材料万元2537.831649.591776.482537.832537.832537.831.2.2燃料动力万元126.8982.4888.82126.89126.89126.891.2.3在产品万元3891.342529.372723.943891.343891.343891.341.2.4产成品万元1903.371237.191332.361903.371903.371903.371.3现金万元4699.693054.803289.784699.694699.694699.692流动负债万元15797.4710268.3611058.2315797.4715797.4715797.472.1应付账款万元15797.4710268.3611058.2315797.4715797.4715797.473流动资金万元3001.281950.832100.903001.283001.283001.284铺底流动资金万元1000.42650.28700.301000.421000.421000.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15713.06万元,其中:固定资产投资12711.78万元,占项目总投资的80.90%;流动资金3001.28万元,占项目总投资的19.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4390.80万元,占项目总投资的27.94%;设备购置费3850.70万元,占项目总投资的24.51%;其它投资4470.28万元,占项目总投资的28.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12711.78+3001.28=15713.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15713.06123.61%123.61%100.00%2项目建设投资万元12711.78100.00%100.00%80.90%2.1工程费用万元8241.5064.83%64.83%52.45%2.1.1建筑工程费万元4390.8034.54%34.54%27.94%2.1.2设备购置及安装费万元3850.7030.29%30.29%24.51%2.2工程建设其他费用万元2006.6615.79%15.79%12.77%2.2.1无形资产万元2006.6615.79%15.79%12.77%2.3预备费万元2463.6219.38%19.38%15.68%2.3.1基本预备费万元1153.669.08%9.08%7.34%2.3.2涨价预备费万元1309.9610.31%10.31%8.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12711.78100.00%100.00%80.90%5建设期间费用万元6流动资金万元3001.2823.61%23.61%19.10%7铺底流动资金万元1000.437.87%7.87%6.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.70%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度184.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24253.2424253.2433376.9233376.923191.241.1主要生产车间14551.9414551.9420026.1520026.151978.571.2辅助生产车间7761.047761.0410680.6110680.611021.201.3其他生产车间1940.261940.261935.861935.86191.472仓储工程5145.675145.6711139.9111139.91774.632.1成品贮存1286.421286.422784.982784.98193.662.2原料仓储2675.752675.755792.755792.75402.812.3辅助材料仓库1183.501183.502562.182562.18178.163供配电工程274.44274.44274.44274.4421.473.1供配电室274.44274.44274.44274.4421.474给排水工程315.60315.60315.60315.6019.204.1给排水315.60315.60315.60315.6019.205服务性工程3258.923258.923258.923258.92226.615.1办公用房1409.161409.161409.161409.16108.545.2生活服务1849.761849.761849.761849.76126.626消防及环保工程919.36919.36919.36919.3671.926.1消防环保工程919.36919.36919.36919.3671.927项目总图工程137.22137.22137.22137.22-19.317.1场地及道路硬化9257.001961.381961.387.2场区围墙1961.389257.009257.007.3安全保卫室137.22137.22137.22137.228绿化工程3001.17105.04合计34304.4450515.2550515.254390.80(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费3850.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量457032.82千瓦时,折合56.17吨标准煤。2、项目年总用水量22405.66立方米,折合1.91吨标准煤。3、“热塑性乙丙橡胶管投资建设项目投资建设项目”,年用电量457032.82千瓦时,年总用水量22405.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.08吨标准煤/年。达产年综合节能量24.89吨标准煤/年,项目总节能率21.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“热塑性乙丙橡胶管投资建设项目”主要从事热塑性乙丙橡胶管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性热塑性乙丙橡胶管投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环

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