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泓域咨询MACRO/ 特色金属门投资建设项目立项申请特色金属门投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49724.85平方米(折合约74.55亩),其中:净用地面积49724.85平方米(红线范围折合约74.55亩)。项目规划总建筑面积50719.35平方米,其中:规划建设主体工程35393.20平方米,计容建筑面积50719.35平方米;预计建筑工程投资3617.40万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为特色金属门,根据市场情况,预计年产值22485.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12476.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3617.404274.10167.3612476.691.1工程费用万元3617.404274.1016472.941.1.1建筑工程费用万元3617.403617.4024.47%1.1.2设备购置及安装费万元4274.104274.1028.92%1.2工程建设其他费用万元4585.194585.1931.02%1.2.1无形资产万元2655.082655.081.3预备费万元1930.111930.111.3.1基本预备费万元826.53826.531.3.2涨价预备费万元1103.581103.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12476.6912476.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2303.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16472.946385.4913676.2016472.9416472.9416472.941.1应收账款万元4941.882223.853953.514941.884941.884941.881.2存货万元7412.823335.775930.267412.827412.827412.821.2.1原辅材料万元2223.851000.731779.082223.852223.852223.851.2.2燃料动力万元111.1950.0488.95111.19111.19111.191.2.3在产品万元3409.901534.452727.923409.903409.903409.901.2.4产成品万元1667.88750.551334.311667.881667.881667.881.3现金万元4118.231853.213294.594118.234118.234118.232流动负债万元14169.476376.2611335.5814169.4714169.4714169.472.1应付账款万元14169.476376.2611335.5814169.4714169.4714169.473流动资金万元2303.471036.561842.782303.472303.472303.474铺底流动资金万元767.82345.52614.26767.82767.82767.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14780.16万元,其中:固定资产投资12476.69万元,占项目总投资的84.42%;流动资金2303.47万元,占项目总投资的15.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3617.40万元,占项目总投资的24.47%;设备购置费4274.10万元,占项目总投资的28.92%;其它投资4585.19万元,占项目总投资的31.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12476.69+2303.47=14780.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14780.16118.46%118.46%100.00%2项目建设投资万元12476.69100.00%100.00%84.42%2.1工程费用万元7891.5063.25%63.25%53.39%2.1.1建筑工程费万元3617.4028.99%28.99%24.47%2.1.2设备购置及安装费万元4274.1034.26%34.26%28.92%2.2工程建设其他费用万元2655.0821.28%21.28%17.96%2.2.1无形资产万元2655.0821.28%21.28%17.96%2.3预备费万元1930.1115.47%15.47%13.06%2.3.1基本预备费万元826.536.62%6.62%5.59%2.3.2涨价预备费万元1103.588.85%8.85%7.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12476.69100.00%100.00%84.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2303.4718.46%18.46%15.58%7铺底流动资金万元767.826.15%6.15%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.29%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度167.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22601.4522601.4535393.2035393.202776.741.1主要生产车间13560.8713560.8721235.9221235.921721.581.2辅助生产车间7232.467232.4611325.8211325.82888.561.3其他生产车间1808.121808.122052.812052.81166.602仓储工程4795.224795.229962.009962.00568.412.1成品贮存1198.811198.812490.502490.50142.102.2原料仓储2493.512493.515180.245180.24295.572.3辅助材料仓库1102.901102.902291.262291.26130.733供配电工程255.74255.74255.74255.7416.423.1供配电室255.74255.74255.74255.7416.424给排水工程294.11294.11294.11294.1114.684.1给排水294.11294.11294.11294.1114.685服务性工程3036.973036.973036.973036.97173.285.1办公用房1412.051412.051412.051412.05102.865.2生活服务1624.921624.921624.921624.9286.786消防及环保工程856.75856.75856.75856.7554.996.1消防环保工程856.75856.75856.75856.7554.997项目总图工程127.87127.87127.87127.87-108.857.1场地及道路硬化8011.041782.241782.247.2场区围墙1782.248011.048011.047.3安全保卫室127.87127.87127.87127.878绿化工程3477.91121.73合计31968.1150719.3550719.353617.40(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4274.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量731887.17千瓦时,折合89.95吨标准煤。2、项目年总用水量14827.90立方米,折合1.27吨标准煤。3、“特色金属门投资建设项目投资建设项目”,年用电量731887.17千瓦时,年总用水量14827.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.22吨标准煤/年。达产年综合节能量25.73吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“特色金属门投资建设项目”主要从事特色金属门项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性特色金属门投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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