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泓域咨询MACRO/ 环己二酮和CEMTP化学品投资建设项目立项申请环己二酮和CEMTP化学品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16928.46平方米(折合约25.38亩),其中:净用地面积16928.46平方米(红线范围折合约25.38亩)。项目规划总建筑面积27085.54平方米,其中:规划建设主体工程18115.17平方米,计容建筑面积27085.54平方米;预计建筑工程投资1984.57万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环己二酮和CEMTP化学品,根据市场情况,预计年产值15047.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4316.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1984.571371.77170.074316.381.1工程费用万元1984.571371.7710837.091.1.1建筑工程费用万元1984.571984.5730.50%1.1.2设备购置及安装费万元1371.771371.7721.08%1.2工程建设其他费用万元960.04960.0414.76%1.2.1无形资产万元438.88438.881.3预备费万元521.16521.161.3.1基本预备费万元219.27219.271.3.2涨价预备费万元301.89301.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4316.384316.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2189.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10837.094667.827395.8710837.0910837.0910837.091.1应收账款万元3251.131300.452275.793251.133251.133251.131.2存货万元4876.691950.683413.684876.694876.694876.691.2.1原辅材料万元1463.01585.201024.101463.011463.011463.011.2.2燃料动力万元73.1529.2651.2173.1573.1573.151.2.3在产品万元2243.28897.311570.292243.282243.282243.281.2.4产成品万元1097.26438.90768.081097.261097.261097.261.3现金万元2709.271083.711896.492709.272709.272709.272流动负债万元8647.523459.016053.268647.528647.528647.522.1应付账款万元8647.523459.016053.268647.528647.528647.523流动资金万元2189.57875.831532.702189.572189.572189.574铺底流动资金万元729.85291.94510.90729.85729.85729.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6505.95万元,其中:固定资产投资4316.38万元,占项目总投资的66.35%;流动资金2189.57万元,占项目总投资的33.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1984.57万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费1371.77万元,占项目总投资的21.08%;其它投资960.04万元,占项目总投资的14.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4316.38+2189.57=6505.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6505.95150.73%150.73%100.00%2项目建设投资万元4316.38100.00%100.00%66.35%2.1工程费用万元3356.3477.76%77.76%51.59%2.1.1建筑工程费万元1984.5745.98%45.98%30.50%2.1.2设备购置及安装费万元1371.7731.78%31.78%21.08%2.2工程建设其他费用万元438.8810.17%10.17%6.75%2.2.1无形资产万元438.8810.17%10.17%6.75%2.3预备费万元521.1612.07%12.07%8.01%2.3.1基本预备费万元219.275.08%5.08%3.37%2.3.2涨价预备费万元301.896.99%6.99%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4316.38100.00%100.00%66.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2189.5750.73%50.73%33.65%7铺底流动资金万元729.8616.91%16.91%11.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.65%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度170.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6181.696181.6918115.1718115.171460.041.1主要生产车间3709.013709.0110869.1010869.10905.221.2辅助生产车间1978.141978.145796.855796.85467.211.3其他生产车间494.54494.541050.681050.6887.602仓储工程1311.531311.535830.745830.74341.782.1成品贮存327.88327.881457.681457.6885.442.2原料仓储682.00682.003031.983031.98177.732.3辅助材料仓库301.65301.651341.071341.0778.613供配电工程69.9569.9569.9569.954.613.1供配电室69.9569.9569.9569.954.614给排水工程80.4480.4480.4480.444.134.1给排水80.4480.4480.4480.444.135服务性工程830.64830.64830.64830.6448.695.1办公用房333.30333.30333.30333.3025.905.2生活服务497.34497.34497.34497.3428.086消防及环保工程234.33234.33234.33234.3315.456.1消防环保工程234.33234.33234.33234.3315.457项目总图工程34.9734.9734.9734.9784.007.1场地及道路硬化2353.43396.46396.467.2场区围墙396.462353.432353.437.3安全保卫室34.9734.9734.9734.978绿化工程739.0825.87合计8743.5527085.5427085.541984.57(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1371.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量1165812.05千瓦时,折合143.28吨标准煤。2、项目年总用水量12636.79立方米,折合1.08吨标准煤。3、“环己二酮和CEMTP化学品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1165812.05千瓦时,年总用水量12636.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.36吨标准煤/年。达产年综合节能量50.72吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“环己二酮和CEMTP化学品投资建设项目”主要从事环己二酮和CEMTP化学品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环己二酮和CEMTP化学品投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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