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泓域咨询MACRO/ 玻璃瓶投资建设项目立项申请玻璃瓶投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21337.33平方米(折合约31.99亩),其中:净用地面积21337.33平方米(红线范围折合约31.99亩)。项目规划总建筑面积33926.35平方米,其中:规划建设主体工程22987.51平方米,计容建筑面积33926.35平方米;预计建筑工程投资2981.16万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃瓶,根据市场情况,预计年产值16733.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5658.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2981.162220.93176.875658.071.1工程费用万元2981.162220.9310398.191.1.1建筑工程费用万元2981.162981.1637.63%1.1.2设备购置及安装费万元2220.932220.9328.03%1.2工程建设其他费用万元455.98455.985.76%1.2.1无形资产万元221.77221.771.3预备费万元234.21234.211.3.1基本预备费万元108.22108.221.3.2涨价预备费万元125.99125.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5658.075658.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2264.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10398.196552.139816.3210398.1910398.1910398.191.1应收账款万元3119.461715.702339.593119.463119.463119.461.2存货万元4679.192573.553509.394679.194679.194679.191.2.1原辅材料万元1403.76772.071052.821403.761403.761403.761.2.2燃料动力万元70.1938.6052.6470.1970.1970.191.2.3在产品万元2152.431183.841614.322152.432152.432152.431.2.4产成品万元1052.82579.05789.611052.821052.821052.821.3现金万元2599.551429.751949.662599.552599.552599.552流动负债万元8134.144473.786100.608134.148134.148134.142.1应付账款万元8134.144473.786100.608134.148134.148134.143流动资金万元2264.051245.231698.042264.052264.052264.054铺底流动资金万元754.68415.08566.01754.68754.68754.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7922.12万元,其中:固定资产投资5658.07万元,占项目总投资的71.42%;流动资金2264.05万元,占项目总投资的28.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2981.16万元,占项目总投资的37.63%;设备购置费2220.93万元,占项目总投资的28.03%;其它投资455.98万元,占项目总投资的5.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5658.07+2264.05=7922.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7922.12140.01%140.01%100.00%2项目建设投资万元5658.07100.00%100.00%71.42%2.1工程费用万元5202.0991.94%91.94%65.67%2.1.1建筑工程费万元2981.1652.69%52.69%37.63%2.1.2设备购置及安装费万元2220.9339.25%39.25%28.03%2.2工程建设其他费用万元221.773.92%3.92%2.80%2.2.1无形资产万元221.773.92%3.92%2.80%2.3预备费万元234.214.14%4.14%2.96%2.3.1基本预备费万元108.221.91%1.91%1.37%2.3.2涨价预备费万元125.992.23%2.23%1.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5658.07100.00%100.00%71.42%5建设期间费用万元6流动资金万元2264.0540.01%40.01%28.58%7铺底流动资金万元754.6813.34%13.34%9.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.90%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度176.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8281.938281.9322987.5122987.512221.941.1主要生产车间4969.164969.1613792.5113792.511377.601.2辅助生产车间2650.222650.227356.007356.00711.021.3其他生产车间662.55662.551333.281333.28133.322仓储工程1757.131757.137110.257110.25499.832.1成品贮存439.28439.281777.561777.56124.962.2原料仓储913.71913.713697.333697.33259.912.3辅助材料仓库404.14404.141635.361635.36114.963供配电工程93.7193.7193.7193.717.413.1供配电室93.7193.7193.7193.717.414给排水工程107.77107.77107.77107.776.634.1给排水107.77107.77107.77107.776.635服务性工程1112.851112.851112.851112.8578.235.1办公用房575.34575.34575.34575.3439.965.2生活服务537.51537.51537.51537.5145.266消防及环保工程313.94313.94313.94313.9424.836.1消防环保工程313.94313.94313.94313.9424.837项目总图工程46.8646.8646.8646.8695.967.1场地及道路硬化3052.03597.63597.637.2场区围墙597.633052.033052.037.3安全保卫室46.8646.8646.8646.868绿化工程1323.8046.33合计11714.1933926.3533926.352981.16(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2220.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1324882.58千瓦时,折合162.83吨标准煤。2、项目年总用水量12471.64立方米,折合1.07吨标准煤。3、“玻璃瓶投资建设项目投资建设项目”,年用电量1324882.58千瓦时,年总用水量12471.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.90吨标准煤/年。达产年综合节能量60.62吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃瓶投资建设项目”主要从事玻璃瓶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃瓶投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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