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泓域咨询MACRO/ 玛钢管件投资建设项目立项申请玛钢管件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14087.04平方米(折合约21.12亩),其中:净用地面积14087.04平方米(红线范围折合约21.12亩)。项目规划总建筑面积22680.13平方米,其中:规划建设主体工程13896.71平方米,计容建筑面积22680.13平方米;预计建筑工程投资1649.04万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玛钢管件,根据市场情况,预计年产值12732.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3692.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1649.041233.02174.843692.621.1工程费用万元1649.041233.028945.011.1.1建筑工程费用万元1649.041649.0431.77%1.1.2设备购置及安装费万元1233.021233.0223.76%1.2工程建设其他费用万元810.56810.5615.62%1.2.1无形资产万元328.75328.751.3预备费万元481.81481.811.3.1基本预备费万元253.53253.531.3.2涨价预备费万元228.28228.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3692.623692.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1497.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8945.014912.077015.168945.018945.018945.011.1应收账款万元2683.501475.932146.802683.502683.502683.501.2存货万元4025.252213.893220.204025.254025.254025.251.2.1原辅材料万元1207.58664.17966.061207.581207.581207.581.2.2燃料动力万元60.3833.2148.3060.3860.3860.381.2.3在产品万元1851.621018.391481.291851.621851.621851.621.2.4产成品万元905.68498.12724.55905.68905.68905.681.3现金万元2236.251229.941789.002236.252236.252236.252流动负债万元7447.684096.225958.147447.687447.687447.682.1应付账款万元7447.684096.225958.147447.687447.687447.683流动资金万元1497.33823.531197.861497.331497.331497.334铺底流动资金万元499.11274.51399.29499.11499.11499.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5189.95万元,其中:固定资产投资3692.62万元,占项目总投资的71.15%;流动资金1497.33万元,占项目总投资的28.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1649.04万元,占项目总投资的31.77%;设备购置费1233.02万元,占项目总投资的23.76%;其它投资810.56万元,占项目总投资的15.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3692.62+1497.33=5189.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5189.95140.55%140.55%100.00%2项目建设投资万元3692.62100.00%100.00%71.15%2.1工程费用万元2882.0678.05%78.05%55.53%2.1.1建筑工程费万元1649.0444.66%44.66%31.77%2.1.2设备购置及安装费万元1233.0233.39%33.39%23.76%2.2工程建设其他费用万元328.758.90%8.90%6.33%2.2.1无形资产万元328.758.90%8.90%6.33%2.3预备费万元481.8113.05%13.05%9.28%2.3.1基本预备费万元253.536.87%6.87%4.89%2.3.2涨价预备费万元228.286.18%6.18%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3692.62100.00%100.00%71.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1497.3340.55%40.55%28.85%7铺底流动资金万元499.1113.52%13.52%9.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.85%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度174.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5861.195861.1913896.7113896.711111.451.1主要生产车间3516.713516.718338.038338.03689.101.2辅助生产车间1875.581875.584446.954446.95355.661.3其他生产车间468.90468.90806.01806.0166.692仓储工程1243.531243.535709.225709.22332.092.1成品贮存310.88310.881427.311427.3183.022.2原料仓储646.64646.642968.792968.79172.692.3辅助材料仓库286.01286.011313.121313.1276.383供配电工程66.3266.3266.3266.324.343.1供配电室66.3266.3266.3266.324.344给排水工程76.2776.2776.2776.273.884.1给排水76.2776.2776.2776.273.885服务性工程787.57787.57787.57787.5745.815.1办公用房391.33391.33391.33391.3320.045.2生活服务396.24396.24396.24396.2421.846消防及环保工程222.18222.18222.18222.1814.546.1消防环保工程222.18222.18222.18222.1814.547项目总图工程33.1633.1633.1633.16113.217.1场地及道路硬化2202.43431.80431.807.2场区围墙431.802202.432202.437.3安全保卫室33.1633.1633.1633.168绿化工程677.6423.72合计8290.2222680.1322680.131649.04(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1233.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1255558.75千瓦时,折合154.31吨标准煤。2、项目年总用水量6147.00立方米,折合0.52吨标准煤。3、“玛钢管件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1255558.75千瓦时,年总用水量6147.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.83吨标准煤/年。达产年综合节能量51.61吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“玛钢管件投资建设项目”主要从事玛钢管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玛钢管件投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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