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泓域咨询MACRO/ 激光熔覆材料投资建设项目立项申请激光熔覆材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47957.30平方米(折合约71.90亩),其中:净用地面积47957.30平方米(红线范围折合约71.90亩)。项目规划总建筑面积71935.95平方米,其中:规划建设主体工程47679.66平方米,计容建筑面积71935.95平方米;预计建筑工程投资6468.73万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为激光熔覆材料,根据市场情况,预计年产值39771.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13323.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6468.734349.25185.3113323.791.1工程费用万元6468.734349.2527584.291.1.1建筑工程费用万元6468.736468.7334.48%1.1.2设备购置及安装费万元4349.254349.2523.18%1.2工程建设其他费用万元2505.812505.8113.36%1.2.1无形资产万元1353.981353.981.3预备费万元1151.831151.831.3.1基本预备费万元626.29626.291.3.2涨价预备费万元525.54525.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元13323.7913323.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5435.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27584.2911965.6721401.2227584.2927584.2927584.291.1应收账款万元8275.293310.115792.708275.298275.298275.291.2存货万元12412.934965.178689.0512412.9312412.9312412.931.2.1原辅材料万元3723.881489.552606.723723.883723.883723.881.2.2燃料动力万元186.1974.48130.34186.19186.19186.191.2.3在产品万元5709.952283.983996.965709.955709.955709.951.2.4产成品万元2792.911117.161955.042792.912792.912792.911.3现金万元6896.072758.434827.256896.076896.076896.072流动负债万元22148.728859.4915504.1022148.7222148.7222148.722.1应付账款万元22148.728859.4915504.1022148.7222148.7222148.723流动资金万元5435.572174.233804.905435.575435.575435.574铺底流动资金万元1811.84724.741268.301811.841811.841811.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18759.36万元,其中:固定资产投资13323.79万元,占项目总投资的71.02%;流动资金5435.57万元,占项目总投资的28.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6468.73万元,占项目总投资的34.48%;设备购置费4349.25万元,占项目总投资的23.18%;其它投资2505.81万元,占项目总投资的13.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13323.79+5435.57=18759.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18759.36140.80%140.80%100.00%2项目建设投资万元13323.79100.00%100.00%71.02%2.1工程费用万元10817.9881.19%81.19%57.67%2.1.1建筑工程费万元6468.7348.55%48.55%34.48%2.1.2设备购置及安装费万元4349.2532.64%32.64%23.18%2.2工程建设其他费用万元1353.9810.16%10.16%7.22%2.2.1无形资产万元1353.9810.16%10.16%7.22%2.3预备费万元1151.838.64%8.64%6.14%2.3.1基本预备费万元626.294.70%4.70%3.34%2.3.2涨价预备费万元525.543.94%3.94%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13323.79100.00%100.00%71.02%5建设期间费用万元6流动资金万元5435.5740.80%40.80%28.98%7铺底流动资金万元1811.8613.60%13.60%9.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.05%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度185.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23072.9023072.9047679.6647679.664716.271.1主要生产车间13843.7413843.7428607.8028607.802924.091.2辅助生产车间7383.337383.3315257.4915257.491509.211.3其他生产车间1845.831845.832765.422765.42282.982仓储工程4895.244895.2415766.5915766.591134.232.1成品贮存1223.811223.813941.653941.65283.562.2原料仓储2545.522545.528198.638198.63589.802.3辅助材料仓库1125.911125.913626.323626.32260.873供配电工程261.08261.08261.08261.0821.133.1供配电室261.08261.08261.08261.0821.134给排水工程300.24300.24300.24300.2418.904.1给排水300.24300.24300.24300.2418.905服务性工程3100.323100.323100.323100.32223.035.1办公用房1753.521753.521753.521753.52130.275.2生活服务1346.801346.801346.801346.80107.376消防及环保工程874.62874.62874.62874.6270.786.1消防环保工程874.62874.62874.62874.6270.787项目总图工程130.54130.54130.54130.54156.827.1场地及道路硬化8350.271416.841416.847.2场区围墙1416.848350.278350.277.3安全保卫室130.54130.54130.54130.548绿化工程3644.88127.57合计32634.9471935.9571935.956468.73(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4349.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量770454.65千瓦时,折合94.69吨标准煤。2、项目年总用水量29425.40立方米,折合2.51吨标准煤。3、“激光熔覆材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量770454.65千瓦时,年总用水量29425.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.20吨标准煤/年。达产年综合节能量25.84吨标准煤/年,项目总节能率28.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“激光熔覆材料投资建设项目”主要从事激光熔覆材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性激光熔覆材料投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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