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泓域咨询MACRO/ 环保型美缝剂投资建设项目立项申请环保型美缝剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13253.29平方米(折合约19.87亩),其中:净用地面积13253.29平方米(红线范围折合约19.87亩)。项目规划总建筑面积18687.14平方米,其中:规划建设主体工程12499.68平方米,计容建筑面积18687.14平方米;预计建筑工程投资1411.15万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保型美缝剂,根据市场情况,预计年产值9623.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3262.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1411.151491.18164.213262.851.1工程费用万元1411.151491.186814.751.1.1建筑工程费用万元1411.151411.1530.17%1.1.2设备购置及安装费万元1491.181491.1831.88%1.2工程建设其他费用万元360.52360.527.71%1.2.1无形资产万元209.55209.551.3预备费万元150.97150.971.3.1基本预备费万元82.2082.201.3.2涨价预备费万元68.7768.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3262.853262.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1414.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6814.754372.854881.106814.756814.756814.751.1应收账款万元2044.421226.651533.322044.422044.422044.421.2存货万元3066.641839.982299.983066.643066.643066.641.2.1原辅材料万元919.99552.00689.99919.99919.99919.991.2.2燃料动力万元46.0027.6034.5046.0046.0046.001.2.3在产品万元1410.65846.391057.991410.651410.651410.651.2.4产成品万元689.99414.00517.50689.99689.99689.991.3现金万元1703.691022.211277.771703.691703.691703.692流动负债万元5400.463240.284050.355400.465400.465400.462.1应付账款万元5400.463240.284050.355400.465400.465400.463流动资金万元1414.29848.571060.721414.291414.291414.294铺底流动资金万元471.43282.86353.57471.43471.43471.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4677.14万元,其中:固定资产投资3262.85万元,占项目总投资的69.76%;流动资金1414.29万元,占项目总投资的30.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1411.15万元,占项目总投资的30.17%;设备购置费1491.18万元,占项目总投资的31.88%;其它投资360.52万元,占项目总投资的7.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3262.85+1414.29=4677.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4677.14143.35%143.35%100.00%2项目建设投资万元3262.85100.00%100.00%69.76%2.1工程费用万元2902.3388.95%88.95%62.05%2.1.1建筑工程费万元1411.1543.25%43.25%30.17%2.1.2设备购置及安装费万元1491.1845.70%45.70%31.88%2.2工程建设其他费用万元209.556.42%6.42%4.48%2.2.1无形资产万元209.556.42%6.42%4.48%2.3预备费万元150.974.63%4.63%3.23%2.3.1基本预备费万元82.202.52%2.52%1.76%2.3.2涨价预备费万元68.772.11%2.11%1.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3262.85100.00%100.00%69.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1414.2943.35%43.35%30.24%7铺底流动资金万元471.4314.45%14.45%10.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.33%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度164.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6589.986589.9812499.6812499.681038.301.1主要生产车间3953.993953.997499.817499.81643.751.2辅助生产车间2108.792108.793999.903999.90332.261.3其他生产车间527.20527.20724.98724.9862.302仓储工程1398.161398.164021.854021.85242.972.1成品贮存349.54349.541005.461005.4660.742.2原料仓储727.04727.042091.362091.36126.342.3辅助材料仓库321.58321.58925.03925.0355.883供配电工程74.5774.5774.5774.575.073.1供配电室74.5774.5774.5774.575.074给排水工程85.7585.7585.7585.754.534.1给排水85.7585.7585.7585.754.535服务性工程885.50885.50885.50885.5053.495.1办公用房489.49489.49489.49489.4928.905.2生活服务396.01396.01396.01396.0122.036消防及环保工程249.80249.80249.80249.8016.986.1消防环保工程249.80249.80249.80249.8016.987项目总图工程37.2837.2837.2837.2820.607.1场地及道路硬化2583.43558.34558.347.2场区围墙558.342583.432583.437.3安全保卫室37.2837.2837.2837.288绿化工程834.6129.21合计9321.0418687.1418687.141411.15(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1491.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量669479.45千瓦时,折合82.28吨标准煤。2、项目年总用水量6204.90立方米,折合0.53吨标准煤。3、“环保型美缝剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量669479.45千瓦时,年总用水量6204.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.81吨标准煤/年。达产年综合节能量24.74吨标准煤/年,项目总节能率23.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“环保型美缝剂投资建设项目”主要从事环保型美缝剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保型美缝剂投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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