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泓域咨询MACRO/ 燃气波纹管投资建设项目立项申请燃气波纹管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14940.80平方米(折合约22.40亩),其中:净用地面积14940.80平方米(红线范围折合约22.40亩)。项目规划总建筑面积15538.43平方米,其中:规划建设主体工程11142.51平方米,计容建筑面积15538.43平方米;预计建筑工程投资1362.98万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃气波纹管,根据市场情况,预计年产值11091.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3617.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1362.981865.24161.503617.601.1工程费用万元1362.981865.248593.681.1.1建筑工程费用万元1362.981362.9827.73%1.1.2设备购置及安装费万元1865.241865.2437.95%1.2工程建设其他费用万元389.38389.387.92%1.2.1无形资产万元185.18185.181.3预备费万元204.20204.201.3.1基本预备费万元120.43120.431.3.2涨价预备费万元83.7783.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3617.603617.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1296.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8593.683072.994934.278593.688593.688593.681.1应收账款万元2578.101031.241804.672578.102578.102578.101.2存货万元3867.161546.862707.013867.163867.163867.161.2.1原辅材料万元1160.15464.06812.101160.151160.151160.151.2.2燃料动力万元58.0123.2040.6158.0158.0158.011.2.3在产品万元1778.89711.561245.231778.891778.891778.891.2.4产成品万元870.11348.04609.08870.11870.11870.111.3现金万元2148.42859.371503.892148.422148.422148.422流动负债万元7296.812918.725107.777296.817296.817296.812.1应付账款万元7296.812918.725107.777296.817296.817296.813流动资金万元1296.87518.75907.811296.871296.871296.874铺底流动资金万元432.29172.92302.60432.29432.29432.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4914.47万元,其中:固定资产投资3617.60万元,占项目总投资的73.61%;流动资金1296.87万元,占项目总投资的26.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1362.98万元,占项目总投资的27.73%;设备购置费1865.24万元,占项目总投资的37.95%;其它投资389.38万元,占项目总投资的7.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3617.60+1296.87=4914.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4914.47135.85%135.85%100.00%2项目建设投资万元3617.60100.00%100.00%73.61%2.1工程费用万元3228.2289.24%89.24%65.69%2.1.1建筑工程费万元1362.9837.68%37.68%27.73%2.1.2设备购置及安装费万元1865.2451.56%51.56%37.95%2.2工程建设其他费用万元185.185.12%5.12%3.77%2.2.1无形资产万元185.185.12%5.12%3.77%2.3预备费万元204.205.64%5.64%4.16%2.3.1基本预备费万元120.433.33%3.33%2.45%2.3.2涨价预备费万元83.772.32%2.32%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3617.60100.00%100.00%73.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1296.8735.85%35.85%26.39%7铺底流动资金万元432.2911.95%11.95%8.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.89%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度161.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5375.585375.5811142.5111142.511075.121.1主要生产车间3225.353225.356685.516685.51666.571.2辅助生产车间1720.191720.193565.603565.60344.041.3其他生产车间430.05430.05646.27646.2764.512仓储工程1140.511140.512857.352857.35200.512.1成品贮存285.13285.13714.34714.3450.132.2原料仓储593.07593.071485.821485.82104.272.3辅助材料仓库262.32262.32657.19657.1946.123供配电工程60.8360.8360.8360.834.803.1供配电室60.8360.8360.8360.834.804给排水工程69.9569.9569.9569.954.304.1给排水69.9569.9569.9569.954.305服务性工程722.32722.32722.32722.3250.695.1办公用房418.90418.90418.90418.9025.315.2生活服务303.42303.42303.42303.4220.336消防及环保工程203.77203.77203.77203.7716.096.1消防环保工程203.77203.77203.77203.7716.097项目总图工程30.4130.4130.4130.41-14.367.1场地及道路硬化2091.60454.22454.227.2场区围墙454.222091.602091.607.3安全保卫室30.4130.4130.4130.418绿化工程738.0425.83合计7603.3715538.4315538.431362.98(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1865.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量1357510.34千瓦时,折合166.84吨标准煤。2、项目年总用水量5558.53立方米,折合0.47吨标准煤。3、“燃气波纹管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1357510.34千瓦时,年总用水量5558.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.31吨标准煤/年。达产年综合节能量61.88吨标准煤/年,项目总节能率23.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“燃气波纹管投资建设项目”主要从事燃气波纹管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃气波纹管投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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