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泓域咨询MACRO/ 甲壳质投资建设项目立项申请甲壳质投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。undefined2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8844.42平方米(折合约13.26亩),其中:净用地面积8844.42平方米(红线范围折合约13.26亩)。项目规划总建筑面积11851.52平方米,其中:规划建设主体工程7851.21平方米,计容建筑面积11851.52平方米;预计建筑工程投资920.71万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲壳质,根据市场情况,预计年产值7519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2454.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元920.71978.94185.072454.031.1工程费用万元920.71978.945419.951.1.1建筑工程费用万元920.71920.7126.44%1.1.2设备购置及安装费万元978.94978.9428.11%1.2工程建设其他费用万元554.38554.3815.92%1.2.1无形资产万元257.05257.051.3预备费万元297.33297.331.3.1基本预备费万元161.41161.411.3.2涨价预备费万元135.92135.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元2454.032454.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1028.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5419.952324.254686.995419.955419.955419.951.1应收账款万元1625.98731.691300.791625.981625.981625.981.2存货万元2438.981097.541951.182438.982438.982438.981.2.1原辅材料万元731.69329.26585.36731.69731.69731.691.2.2燃料动力万元36.5816.4629.2736.5836.5836.581.2.3在产品万元1121.93504.87897.541121.931121.931121.931.2.4产成品万元548.77246.95439.02548.77548.77548.771.3现金万元1354.99609.741083.991354.991354.991354.992流动负债万元4391.631976.233513.304391.634391.634391.632.1应付账款万元4391.631976.233513.304391.634391.634391.633流动资金万元1028.32462.74822.661028.321028.321028.324铺底流动资金万元342.77154.25274.22342.77342.77342.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3482.35万元,其中:固定资产投资2454.03万元,占项目总投资的70.47%;流动资金1028.32万元,占项目总投资的29.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资920.71万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费978.94万元,占项目总投资的28.11%;其它投资554.38万元,占项目总投资的15.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2454.03+1028.32=3482.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3482.35141.90%141.90%100.00%2项目建设投资万元2454.03100.00%100.00%70.47%2.1工程费用万元1899.6577.41%77.41%54.55%2.1.1建筑工程费万元920.7137.52%37.52%26.44%2.1.2设备购置及安装费万元978.9439.89%39.89%28.11%2.2工程建设其他费用万元257.0510.47%10.47%7.38%2.2.1无形资产万元257.0510.47%10.47%7.38%2.3预备费万元297.3312.12%12.12%8.54%2.3.1基本预备费万元161.416.58%6.58%4.64%2.3.2涨价预备费万元135.925.54%5.54%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2454.03100.00%100.00%70.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1028.3241.90%41.90%29.53%7铺底流动资金万元342.7713.97%13.97%9.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.97%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度185.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3624.873624.877851.217851.21670.931.1主要生产车间2174.922174.924710.734710.73415.981.2辅助生产车间1159.961159.962512.392512.39214.701.3其他生产车间289.99289.99455.37455.3740.262仓储工程769.07769.072600.202600.20161.602.1成品贮存192.27192.27650.05650.0540.402.2原料仓储399.92399.921352.101352.1084.032.3辅助材料仓库176.89176.89598.05598.0537.173供配电工程41.0241.0241.0241.022.873.1供配电室41.0241.0241.0241.022.874给排水工程47.1747.1747.1747.172.574.1给排水47.1747.1747.1747.172.575服务性工程487.08487.08487.08487.0830.275.1办公用房239.09239.09239.09239.0916.465.2生活服务247.99247.99247.99247.9915.656消防及环保工程137.41137.41137.41137.419.616.1消防环保工程137.41137.41137.41137.419.617项目总图工程20.5120.5120.5120.5127.207.1场地及道路硬化1309.03232.23232.237.2场区围墙232.231309.031309.037.3安全保卫室20.5120.5120.5120.518绿化工程447.3915.66合计5127.1111851.5211851.52920.71(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费978.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量614720.13千瓦时,折合75.55吨标准煤。2、项目年总用水量3565.50立方米,折合0.30吨标准煤。3、“甲壳质投资建设项目投资建设项目”,年用电量614720.13千瓦时,年总用水量3565.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.85吨标准煤/年。达产年综合节能量30.98吨标准煤/年,项目总节能率22.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“甲壳质投资建设项目”主要从事甲壳质项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲壳质投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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