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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电力设备投资建设项目立项申请电力设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9504.75平方米(折合约14.25亩),其中:净用地面积9504.75平方米(红线范围折合约14.25亩)。项目规划总建筑面积10360.18平方米,其中:规划建设主体工程8093.29平方米,计容建筑面积10360.18平方米;预计建筑工程投资735.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力设备,根据市场情况,预计年产值6169.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2621.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元735.76729.18183.952621.291.1工程费用万元735.76729.184064.401.1.1建筑工程费用万元735.76735.7622.07%1.1.2设备购置及安装费万元729.18729.1821.87%1.2工程建设其他费用万元1156.351156.3534.69%1.2.1无形资产万元465.29465.291.3预备费万元691.06691.061.3.1基本预备费万元278.58278.581.3.2涨价预备费万元412.48412.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元2621.292621.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金712.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4064.402432.313375.844064.404064.404064.401.1应收账款万元1219.32731.59975.461219.321219.321219.321.2存货万元1828.981097.391463.181828.981828.981828.981.2.1原辅材料万元548.69329.22438.96548.69548.69548.691.2.2燃料动力万元27.4316.4621.9527.4327.4327.431.2.3在产品万元841.33504.80673.06841.33841.33841.331.2.4产成品万元411.52246.91329.22411.52411.52411.521.3现金万元1016.10609.66812.881016.101016.101016.102流动负债万元3352.082011.252681.663352.083352.083352.082.1应付账款万元3352.082011.252681.663352.083352.083352.083流动资金万元712.32427.39569.86712.32712.32712.324铺底流动资金万元237.44142.46189.95237.44237.44237.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3333.61万元,其中:固定资产投资2621.29万元,占项目总投资的78.63%;流动资金712.32万元,占项目总投资的21.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资735.76万元,占项目总投资的22.07%;设备购置费729.18万元,占项目总投资的21.87%;其它投资1156.35万元,占项目总投资的34.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2621.29+712.32=3333.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3333.61127.17%127.17%100.00%2项目建设投资万元2621.29100.00%100.00%78.63%2.1工程费用万元1464.9455.89%55.89%43.94%2.1.1建筑工程费万元735.7628.07%28.07%22.07%2.1.2设备购置及安装费万元729.1827.82%27.82%21.87%2.2工程建设其他费用万元465.2917.75%17.75%13.96%2.2.1无形资产万元465.2917.75%17.75%13.96%2.3预备费万元691.0626.36%26.36%20.73%2.3.1基本预备费万元278.5810.63%10.63%8.36%2.3.2涨价预备费万元412.4815.74%15.74%12.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2621.29100.00%100.00%78.63%5建设期间费用万元6流动资金万元712.3227.17%27.17%21.37%7铺底流动资金万元237.449.06%9.06%7.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.18%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度183.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4581.604581.608093.298093.29632.251.1主要生产车间2748.962748.964855.974855.97392.001.2辅助生产车间1466.111466.112589.852589.85202.321.3其他生产车间366.53366.53469.41469.4137.932仓储工程972.05972.051473.481473.4883.712.1成品贮存243.01243.01368.37368.3720.932.2原料仓储505.47505.47766.21766.2143.532.3辅助材料仓库223.57223.57338.90338.9019.253供配电工程51.8451.8451.8451.843.313.1供配电室51.8451.8451.8451.843.314给排水工程59.6259.6259.6259.622.964.1给排水59.6259.6259.6259.622.965服务性工程615.63615.63615.63615.6334.985.1办公用房316.84316.84316.84316.8419.155.2生活服务298.79298.79298.79298.7914.406消防及环保工程173.67173.67173.67173.6711.106.1消防环保工程173.67173.67173.67173.6711.107项目总图工程25.9225.9225.9225.92-59.657.1场地及道路硬化1713.38360.14360.147.2场区围墙360.141713.381713.387.3安全保卫室25.9225.9225.9225.928绿化工程774.4127.10合计6480.3410360.1810360.18735.76(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费729.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量756459.70千瓦时,折合92.97吨标准煤。2、项目年总用水量2637.59立方米,折合0.23吨标准煤。3、“电力设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量756459.70千瓦时,年总用水量2637.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.20吨标准煤/年。达产年综合节能量26.29吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电力设备投资建设项目”主要从事电力设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力设备投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目
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