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泓域咨询MACRO/ 电子工业特种陶瓷投资建设项目立项申请电子工业特种陶瓷投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38886.10平方米(折合约58.30亩),其中:净用地面积38886.10平方米(红线范围折合约58.30亩)。项目规划总建筑面积50940.79平方米,其中:规划建设主体工程37378.75平方米,计容建筑面积50940.79平方米;预计建筑工程投资3630.67万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子工业特种陶瓷,根据市场情况,预计年产值24766.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11650.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3630.674211.74199.8411650.671.1工程费用万元3630.674211.7418174.181.1.1建筑工程费用万元3630.673630.6724.50%1.1.2设备购置及安装费万元4211.744211.7428.42%1.2工程建设其他费用万元3808.263808.2625.69%1.2.1无形资产万元1562.371562.371.3预备费万元2245.892245.891.3.1基本预备费万元961.40961.401.3.2涨价预备费万元1284.491284.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11650.6711650.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3171.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18174.189693.9211787.6118174.1818174.1818174.181.1应收账款万元5452.252998.743816.585452.255452.255452.251.2存货万元8178.384498.115724.878178.388178.388178.381.2.1原辅材料万元2453.511349.431717.462453.512453.512453.511.2.2燃料动力万元122.6867.4785.87122.68122.68122.681.2.3在产品万元3762.052069.132633.443762.053762.053762.051.2.4产成品万元1840.141012.071288.091840.141840.141840.141.3现金万元4543.552498.953180.484543.554543.554543.552流动负债万元15002.908251.6010502.0315002.9015002.9015002.902.1应付账款万元15002.908251.6010502.0315002.9015002.9015002.903流动资金万元3171.281744.202219.903171.283171.283171.284铺底流动资金万元1057.08581.40739.961057.081057.081057.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14821.95万元,其中:固定资产投资11650.67万元,占项目总投资的78.60%;流动资金3171.28万元,占项目总投资的21.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3630.67万元,占项目总投资的24.50%;设备购置费4211.74万元,占项目总投资的28.42%;其它投资3808.26万元,占项目总投资的25.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11650.67+3171.28=14821.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14821.95127.22%127.22%100.00%2项目建设投资万元11650.67100.00%100.00%78.60%2.1工程费用万元7842.4167.31%67.31%52.91%2.1.1建筑工程费万元3630.6731.16%31.16%24.50%2.1.2设备购置及安装费万元4211.7436.15%36.15%28.42%2.2工程建设其他费用万元1562.3713.41%13.41%10.54%2.2.1无形资产万元1562.3713.41%13.41%10.54%2.3预备费万元2245.8919.28%19.28%15.15%2.3.1基本预备费万元961.408.25%8.25%6.49%2.3.2涨价预备费万元1284.4911.03%11.03%8.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11650.67100.00%100.00%78.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3171.2827.22%27.22%21.40%7铺底流动资金万元1057.099.07%9.07%7.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度199.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18032.3118032.3137378.7537378.752930.481.1主要生产车间10819.3910819.3922427.2522427.251816.901.2辅助生产车间5770.345770.3411961.2011961.20937.751.3其他生产车间1442.581442.582167.972167.97175.832仓储工程3825.813825.818815.338815.33502.632.1成品贮存956.45956.452203.832203.83125.662.2原料仓储1989.421989.424583.974583.97261.372.3辅助材料仓库879.94879.942027.532027.53115.603供配电工程204.04204.04204.04204.0413.093.1供配电室204.04204.04204.04204.0413.094给排水工程234.65234.65234.65234.6511.714.1给排水234.65234.65234.65234.6511.715服务性工程2423.012423.012423.012423.01138.155.1办公用房1000.091000.091000.091000.0981.875.2生活服务1422.921422.921422.921422.9281.666消防及环保工程683.54683.54683.54683.5443.856.1消防环保工程683.54683.54683.54683.5443.857项目总图工程102.02102.02102.02102.02-105.167.1场地及道路硬化6954.171424.731424.737.2场区围墙1424.736954.176954.177.3安全保卫室102.02102.02102.02102.028绿化工程2740.5195.92合计25505.3950940.7950940.793630.67(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费4211.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量636770.32千瓦时,折合78.26吨标准煤。2、项目年总用水量16499.41立方米,折合1.41吨标准煤。3、“电子工业特种陶瓷投资建设项目投资建设项目”,年用电量636770.32千瓦时,年总用水量16499.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.56吨标准煤/年,项目总节能率22.25%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电子工业特种陶瓷投资建设项目”主要从事电子工业特种陶瓷项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子工业特种陶瓷投资建设项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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