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泓域咨询MACRO/ 电饭锅投资建设项目立项申请电饭锅投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41427.37平方米(折合约62.11亩),其中:净用地面积41427.37平方米(红线范围折合约62.11亩)。项目规划总建筑面积55926.95平方米,其中:规划建设主体工程35953.16平方米,计容建筑面积55926.95平方米;预计建筑工程投资4473.10万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电饭锅,根据市场情况,预计年产值31437.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11208.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4473.105267.41180.4611208.371.1工程费用万元4473.105267.4120187.041.1.1建筑工程费用万元4473.104473.1029.52%1.1.2设备购置及安装费万元5267.415267.4134.76%1.2工程建设其他费用万元1467.861467.869.69%1.2.1无形资产万元793.41793.411.3预备费万元674.45674.451.3.1基本预备费万元340.92340.921.3.2涨价预备费万元333.53333.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元11208.3711208.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3945.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20187.047801.6515318.8120187.0420187.0420187.041.1应收账款万元6056.112422.444239.286056.116056.116056.111.2存货万元9084.173633.676358.929084.179084.179084.171.2.1原辅材料万元2725.251090.101907.682725.252725.252725.251.2.2燃料动力万元136.2654.5195.38136.26136.26136.261.2.3在产品万元4178.721671.492925.104178.724178.724178.721.2.4产成品万元2043.94817.581430.762043.942043.942043.941.3现金万元5046.762018.703532.735046.765046.765046.762流动负债万元16242.006496.8011369.4016242.0016242.0016242.002.1应付账款万元16242.006496.8011369.4016242.0016242.0016242.003流动资金万元3945.041578.022761.533945.043945.043945.044铺底流动资金万元1315.00526.00920.511315.001315.001315.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15153.41万元,其中:固定资产投资11208.37万元,占项目总投资的73.97%;流动资金3945.04万元,占项目总投资的26.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4473.10万元,占项目总投资的29.52%;设备购置费5267.41万元,占项目总投资的34.76%;其它投资1467.86万元,占项目总投资的9.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11208.37+3945.04=15153.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15153.41135.20%135.20%100.00%2项目建设投资万元11208.37100.00%100.00%73.97%2.1工程费用万元9740.5186.90%86.90%64.28%2.1.1建筑工程费万元4473.1039.91%39.91%29.52%2.1.2设备购置及安装费万元5267.4147.00%47.00%34.76%2.2工程建设其他费用万元793.417.08%7.08%5.24%2.2.1无形资产万元793.417.08%7.08%5.24%2.3预备费万元674.456.02%6.02%4.45%2.3.1基本预备费万元340.923.04%3.04%2.25%2.3.2涨价预备费万元333.532.98%2.98%2.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11208.37100.00%100.00%73.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3945.0435.20%35.20%26.03%7铺底流动资金万元1315.0111.73%11.73%8.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.37%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度180.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17096.0817096.0835953.1635953.163163.131.1主要生产车间10257.6510257.6521571.9021571.901961.141.2辅助生产车间5470.755470.7511505.0111505.011012.201.3其他生产车间1367.691367.692085.282085.28189.792仓储工程3627.173627.1712982.9612982.96830.712.1成品贮存906.79906.793245.743245.74207.682.2原料仓储1886.131886.136751.146751.14431.972.3辅助材料仓库834.25834.252986.082986.08191.063供配电工程193.45193.45193.45193.4513.933.1供配电室193.45193.45193.45193.4513.934给排水工程222.47222.47222.47222.4712.464.1给排水222.47222.47222.47222.4712.465服务性工程2297.212297.212297.212297.21146.995.1办公用房976.67976.67976.67976.6760.515.2生活服务1320.541320.541320.541320.5470.766消防及环保工程648.06648.06648.06648.0646.656.1消防环保工程648.06648.06648.06648.0646.657项目总图工程96.7296.7296.7296.72163.367.1场地及道路硬化6299.791257.021257.027.2场区围墙1257.026299.796299.797.3安全保卫室96.7296.7296.7296.728绿化工程2739.0395.87合计24181.1655926.9555926.954473.10(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5267.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量546291.32千瓦时,折合67.14吨标准煤。2、项目年总用水量18909.96立方米,折合1.62吨标准煤。3、“电饭锅投资建设项目投资建设项目”,年用电量546291.32千瓦时,年总用水量18909.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.76吨标准煤/年。达产年综合节能量17.19吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电饭锅投资建设项目”主要从事电饭锅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电饭锅投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业

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