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泓域咨询MACRO/ 电子级氢氟酸投资建设项目立项申请电子级氢氟酸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10325.16平方米(折合约15.48亩),其中:净用地面积10325.16平方米(红线范围折合约15.48亩)。项目规划总建筑面积17036.51平方米,其中:规划建设主体工程11583.98平方米,计容建筑面积17036.51平方米;预计建筑工程投资1483.51万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子级氢氟酸,根据市场情况,预计年产值4041.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2557.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1483.51805.32165.232557.761.1工程费用万元1483.51805.322826.851.1.1建筑工程费用万元1483.511483.5146.93%1.1.2设备购置及安装费万元805.32805.3225.48%1.2工程建设其他费用万元268.93268.938.51%1.2.1无形资产万元157.80157.801.3预备费万元111.13111.131.3.1基本预备费万元58.5658.561.3.2涨价预备费万元52.5752.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2557.762557.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金603.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2826.851093.772495.072826.852826.852826.851.1应收账款万元848.05381.62678.44848.05848.05848.051.2存货万元1272.08572.441017.671272.081272.081272.081.2.1原辅材料万元381.62171.73305.30381.62381.62381.621.2.2燃料动力万元19.088.5915.2619.0819.0819.081.2.3在产品万元585.16263.32468.13585.16585.16585.161.2.4产成品万元286.22128.80228.97286.22286.22286.221.3现金万元706.71318.02565.37706.71706.71706.712流动负债万元2223.831000.721779.062223.832223.832223.832.1应付账款万元2223.831000.721779.062223.832223.832223.833流动资金万元603.02271.36482.42603.02603.02603.024铺底流动资金万元201.0090.45160.81201.00201.00201.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3160.78万元,其中:固定资产投资2557.76万元,占项目总投资的80.92%;流动资金603.02万元,占项目总投资的19.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1483.51万元,占项目总投资的46.93%;设备购置费805.32万元,占项目总投资的25.48%;其它投资268.93万元,占项目总投资的8.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2557.76+603.02=3160.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3160.78123.58%123.58%100.00%2项目建设投资万元2557.76100.00%100.00%80.92%2.1工程费用万元2288.8389.49%89.49%72.41%2.1.1建筑工程费万元1483.5158.00%58.00%46.93%2.1.2设备购置及安装费万元805.3231.49%31.49%25.48%2.2工程建设其他费用万元157.806.17%6.17%4.99%2.2.1无形资产万元157.806.17%6.17%4.99%2.3预备费万元111.134.34%4.34%3.52%2.3.1基本预备费万元58.562.29%2.29%1.85%2.3.2涨价预备费万元52.572.06%2.06%1.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2557.76100.00%100.00%80.92%5建设期间费用万元6流动资金万元603.0223.58%23.58%19.08%7铺底流动资金万元201.017.86%7.86%6.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.24%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度165.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4032.464032.4611583.9811583.981109.581.1主要生产车间2419.482419.486950.396950.39687.941.2辅助生产车间1290.391290.393706.873706.87355.071.3其他生产车间322.60322.60671.87671.8766.572仓储工程855.54855.543544.143544.14246.892.1成品贮存213.88213.88886.03886.0361.722.2原料仓储444.88444.881842.951842.95128.382.3辅助材料仓库196.77196.77815.15815.1556.783供配电工程45.6345.6345.6345.633.583.1供配电室45.6345.6345.6345.633.584给排水工程52.4752.4752.4752.473.204.1给排水52.4752.4752.4752.473.205服务性工程541.84541.84541.84541.8437.755.1办公用房223.02223.02223.02223.0218.785.2生活服务318.82318.82318.82318.8217.586消防及环保工程152.86152.86152.86152.8611.986.1消防环保工程152.86152.86152.86152.8611.987项目总图工程22.8122.8122.8122.8153.507.1场地及道路硬化1503.95228.95228.957.2场区围墙228.951503.951503.957.3安全保卫室22.8122.8122.8122.818绿化工程486.6417.03合计5703.6217036.5117036.511483.51(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费805.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1179400.17千瓦时,折合144.95吨标准煤。2、项目年总用水量2216.79立方米,折合0.19吨标准煤。3、“电子级氢氟酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量1179400.17千瓦时,年总用水量2216.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.14吨标准煤/年。达产年综合节能量53.68吨标准煤/年,项目总节能率22.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电子级氢氟酸投资建设项目”主要从事电子级氢氟酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子级氢氟酸投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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