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泓域咨询MACRO/ 电瓶车投资建设项目立项申请电瓶车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23845.25平方米(折合约35.75亩),其中:净用地面积23845.25平方米(红线范围折合约35.75亩)。项目规划总建筑面积33860.25平方米,其中:规划建设主体工程24952.15平方米,计容建筑面积33860.25平方米;预计建筑工程投资2752.02万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电瓶车,根据市场情况,预计年产值23125.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6827.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2752.022881.87190.976827.181.1工程费用万元2752.022881.8716723.821.1.1建筑工程费用万元2752.022752.0227.55%1.1.2设备购置及安装费万元2881.872881.8728.85%1.2工程建设其他费用万元1193.291193.2911.95%1.2.1无形资产万元596.53596.531.3预备费万元596.76596.761.3.1基本预备费万元303.03303.031.3.2涨价预备费万元293.73293.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元6827.186827.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3162.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16723.8210898.5613426.1416723.8216723.8216723.821.1应收账款万元5017.153261.143762.865017.155017.155017.151.2存货万元7525.724891.725644.297525.727525.727525.721.2.1原辅材料万元2257.721467.521693.292257.722257.722257.721.2.2燃料动力万元112.8973.3884.66112.89112.89112.891.2.3在产品万元3461.832250.192596.373461.833461.833461.831.2.4产成品万元1693.291100.641269.971693.291693.291693.291.3现金万元4180.952717.623135.724180.954180.954180.952流动负债万元13561.198814.7710170.8913561.1913561.1913561.192.1应付账款万元13561.198814.7710170.8913561.1913561.1913561.193流动资金万元3162.632055.712371.973162.633162.633162.634铺底流动资金万元1054.20685.24790.661054.201054.201054.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9989.81万元,其中:固定资产投资6827.18万元,占项目总投资的68.34%;流动资金3162.63万元,占项目总投资的31.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2752.02万元,占项目总投资的27.55%;设备购置费2881.87万元,占项目总投资的28.85%;其它投资1193.29万元,占项目总投资的11.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6827.18+3162.63=9989.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9989.81146.32%146.32%100.00%2项目建设投资万元6827.18100.00%100.00%68.34%2.1工程费用万元5633.8982.52%82.52%56.40%2.1.1建筑工程费万元2752.0240.31%40.31%27.55%2.1.2设备购置及安装费万元2881.8742.21%42.21%28.85%2.2工程建设其他费用万元596.538.74%8.74%5.97%2.2.1无形资产万元596.538.74%8.74%5.97%2.3预备费万元596.768.74%8.74%5.97%2.3.1基本预备费万元303.034.44%4.44%3.03%2.3.2涨价预备费万元293.734.30%4.30%2.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6827.18100.00%100.00%68.34%5建设期间费用万元6流动资金万元3162.6346.32%46.32%31.66%7铺底流动资金万元1054.2115.44%15.44%10.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.69%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度190.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10062.8910062.8924952.1524952.152230.811.1主要生产车间6037.736037.7314971.2914971.291383.101.2辅助生产车间3220.123220.127984.697984.69713.861.3其他生产车间805.03805.031447.221447.22133.852仓储工程2134.982134.985790.265790.26376.492.1成品贮存533.75533.751447.571447.5794.122.2原料仓储1110.191110.193010.943010.94195.772.3辅助材料仓库491.05491.051331.761331.7686.593供配电工程113.87113.87113.87113.878.333.1供配电室113.87113.87113.87113.878.334给排水工程130.95130.95130.95130.957.454.1给排水130.95130.95130.95130.957.455服务性工程1352.161352.161352.161352.1687.925.1办公用房582.15582.15582.15582.1536.425.2生活服务770.01770.01770.01770.0139.546消防及环保工程381.45381.45381.45381.4527.906.1消防环保工程381.45381.45381.45381.4527.907项目总图工程56.9356.9356.9356.93-37.647.1场地及道路硬化3764.98782.26782.267.2场区围墙782.263764.983764.987.3安全保卫室56.9356.9356.9356.938绿化工程1450.4150.76合计14233.2333860.2533860.252752.02(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2881.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1342539.00千瓦时,折合165.00吨标准煤。2、项目年总用水量13152.49立方米,折合1.12吨标准煤。3、“电瓶车投资建设项目投资建设项目”,年用电量1342539.00千瓦时,年总用水量13152.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.12吨标准煤/年。达产年综合节能量67.85吨标准煤/年,项目总节能率20.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电瓶车投资建设项目”主要从事电瓶车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电瓶车投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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