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泓域咨询MACRO/ 煤制烯烃(MTO)投资建设项目立项申请煤制烯烃(MTO)投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57128.55平方米(折合约85.65亩),其中:净用地面积57128.55平方米(红线范围折合约85.65亩)。项目规划总建筑面积87406.68平方米,其中:规划建设主体工程69044.56平方米,计容建筑面积87406.68平方米;预计建筑工程投资7658.28万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤制烯烃(MTO),根据市场情况,预计年产值18990.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14670.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7658.285580.03171.2814670.131.1工程费用万元7658.285580.0314715.801.1.1建筑工程费用万元7658.287658.2844.33%1.1.2设备购置及安装费万元5580.035580.0332.30%1.2工程建设其他费用万元1431.821431.828.29%1.2.1无形资产万元737.47737.471.3预备费万元694.35694.351.3.1基本预备费万元328.70328.701.3.2涨价预备费万元365.65365.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元14670.1314670.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2606.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14715.805400.879553.3014715.8014715.8014715.801.1应收账款万元4414.741986.633090.324414.744414.744414.741.2存货万元6622.112979.954635.486622.116622.116622.111.2.1原辅材料万元1986.63893.981390.641986.631986.631986.631.2.2燃料动力万元99.3344.7069.5399.3399.3399.331.2.3在产品万元3046.171370.782132.323046.173046.173046.171.2.4产成品万元1489.97670.491042.981489.971489.971489.971.3现金万元3678.951655.532575.263678.953678.953678.952流动负债万元12109.535449.298476.6712109.5312109.5312109.532.1应付账款万元12109.535449.298476.6712109.5312109.5312109.533流动资金万元2606.271172.821824.392606.272606.272606.274铺底流动资金万元868.75390.94608.13868.75868.75868.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17276.40万元,其中:固定资产投资14670.13万元,占项目总投资的84.91%;流动资金2606.27万元,占项目总投资的15.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7658.28万元,占项目总投资的44.33%;设备购置费5580.03万元,占项目总投资的32.30%;其它投资1431.82万元,占项目总投资的8.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14670.13+2606.27=17276.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17276.40117.77%117.77%100.00%2项目建设投资万元14670.13100.00%100.00%84.91%2.1工程费用万元13238.3190.24%90.24%76.63%2.1.1建筑工程费万元7658.2852.20%52.20%44.33%2.1.2设备购置及安装费万元5580.0338.04%38.04%32.30%2.2工程建设其他费用万元737.475.03%5.03%4.27%2.2.1无形资产万元737.475.03%5.03%4.27%2.3预备费万元694.354.73%4.73%4.02%2.3.1基本预备费万元328.702.24%2.24%1.90%2.3.2涨价预备费万元365.652.49%2.49%2.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14670.13100.00%100.00%84.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2606.2717.77%17.77%15.09%7铺底流动资金万元868.765.92%5.92%5.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.21%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度171.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26742.1426742.1469044.5669044.566654.401.1主要生产车间16045.2816045.2841426.7441426.744125.731.2辅助生产车间8557.488557.4822094.2622094.262129.411.3其他生产车间2139.372139.374004.584004.58399.262仓储工程5673.725673.7211935.3811935.38836.592.1成品贮存1418.431418.432983.842983.84209.152.2原料仓储2950.332950.336206.406206.40435.032.3辅助材料仓库1304.961304.962745.142745.14192.423供配电工程302.60302.60302.60302.6023.863.1供配电室302.60302.60302.60302.6023.864给排水工程347.99347.99347.99347.9921.344.1给排水347.99347.99347.99347.9921.345服务性工程3593.363593.363593.363593.36251.875.1办公用房1938.931938.931938.931938.93143.475.2生活服务1654.431654.431654.431654.43146.756消防及环保工程1013.701013.701013.701013.7079.946.1消防环保工程1013.701013.701013.701013.7079.947项目总图工程151.30151.30151.30151.30-354.457.1场地及道路硬化10510.981761.171761.177.2场区围墙1761.1710510.9810510.987.3安全保卫室151.30151.30151.30151.308绿化工程4135.02144.73合计37824.8187406.6887406.687658.28(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5580.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量519196.45千瓦时,折合63.81吨标准煤。2、项目年总用水量15667.32立方米,折合1.34吨标准煤。3、“煤制烯烃(MTO)投资建设项目投资建设项目”,年用电量519196.45千瓦时,年总用水量15667.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.15吨标准煤/年。达产年综合节能量16.29吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“煤制烯烃(MTO)投资建设项目”主要从事煤制烯烃(MTO)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤制烯烃(MTO)投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因

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