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泓域咨询MACRO/ 电视电话数据线投资建设项目立项申请电视电话数据线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32062.69平方米(折合约48.07亩),其中:净用地面积32062.69平方米(红线范围折合约48.07亩)。项目规划总建筑面积46170.27平方米,其中:规划建设主体工程35750.77平方米,计容建筑面积46170.27平方米;预计建筑工程投资3543.48万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视电话数据线,根据市场情况,预计年产值23968.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8025.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3543.482781.12166.968025.771.1工程费用万元3543.482781.1218999.151.1.1建筑工程费用万元3543.483543.4833.85%1.1.2设备购置及安装费万元2781.122781.1226.57%1.2工程建设其他费用万元1701.171701.1716.25%1.2.1无形资产万元810.47810.471.3预备费万元890.70890.701.3.1基本预备费万元359.57359.571.3.2涨价预备费万元531.13531.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元8025.778025.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2441.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18999.156618.9010554.3918999.1518999.1518999.151.1应收账款万元5699.742279.903989.825699.745699.745699.741.2存货万元8549.623419.855984.738549.628549.628549.621.2.1原辅材料万元2564.891025.951795.422564.892564.892564.891.2.2燃料动力万元128.2451.3089.77128.24128.24128.241.2.3在产品万元3932.831573.132752.983932.833932.833932.831.2.4产成品万元1923.66769.471346.571923.661923.661923.661.3现金万元4749.791899.923324.854749.794749.794749.792流动负债万元16557.676623.0711590.3716557.6716557.6716557.672.1应付账款万元16557.676623.0711590.3716557.6716557.6716557.673流动资金万元2441.48976.591709.042441.482441.482441.484铺底流动资金万元813.82325.53569.68813.82813.82813.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10467.25万元,其中:固定资产投资8025.77万元,占项目总投资的76.68%;流动资金2441.48万元,占项目总投资的23.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3543.48万元,占项目总投资的33.85%;设备购置费2781.12万元,占项目总投资的26.57%;其它投资1701.17万元,占项目总投资的16.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8025.77+2441.48=10467.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10467.25130.42%130.42%100.00%2项目建设投资万元8025.77100.00%100.00%76.68%2.1工程费用万元6324.6078.80%78.80%60.42%2.1.1建筑工程费万元3543.4844.15%44.15%33.85%2.1.2设备购置及安装费万元2781.1234.65%34.65%26.57%2.2工程建设其他费用万元810.4710.10%10.10%7.74%2.2.1无形资产万元810.4710.10%10.10%7.74%2.3预备费万元890.7011.10%11.10%8.51%2.3.1基本预备费万元359.574.48%4.48%3.44%2.3.2涨价预备费万元531.136.62%6.62%5.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8025.77100.00%100.00%76.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2441.4830.42%30.42%23.32%7铺底流动资金万元813.8310.14%10.14%7.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.92%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度166.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16076.3716076.3735750.7735750.773018.181.1主要生产车间9645.829645.8221450.4621450.461871.271.2辅助生产车间5144.445144.4411440.2511440.25965.821.3其他生产车间1286.111286.112073.542073.54181.092仓储工程3410.833410.836772.686772.68415.832.1成品贮存852.71852.711693.171693.17103.962.2原料仓储1773.631773.633521.793521.79216.232.3辅助材料仓库784.49784.491557.721557.7295.643供配电工程181.91181.91181.91181.9112.573.1供配电室181.91181.91181.91181.9112.574给排水工程209.20209.20209.20209.2011.244.1给排水209.20209.20209.20209.2011.245服务性工程2160.192160.192160.192160.19132.635.1办公用房1146.571146.571146.571146.5753.945.2生活服务1013.621013.621013.621013.6270.396消防及环保工程609.40609.40609.40609.4042.096.1消防环保工程609.40609.40609.40609.4042.097项目总图工程90.9690.9690.9690.96-165.797.1场地及道路硬化6199.651278.661278.667.2场区围墙1278.666199.656199.657.3安全保卫室90.9690.9690.9690.968绿化工程2192.3776.73合计22738.8646170.2746170.273543.48(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2781.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量477048.86千瓦时,折合58.63吨标准煤。2、项目年总用水量21110.49立方米,折合1.80吨标准煤。3、“电视电话数据线投资建设项目投资建设项目”,年用电量477048.86千瓦时,年总用水量21110.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.43吨标准煤/年。达产年综合节能量22.35吨标准煤/年,项目总节能率27.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电视电话数据线投资建设项目”主要从事电视电话数据线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视电话数据线投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项

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