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泓域咨询MACRO/ 电子浆料投资建设项目立项申请电子浆料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46649.98平方米(折合约69.94亩),其中:净用地面积46649.98平方米(红线范围折合约69.94亩)。项目规划总建筑面积79304.97平方米,其中:规划建设主体工程55312.33平方米,计容建筑面积79304.97平方米;预计建筑工程投资6980.06万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子浆料,根据市场情况,预计年产值24096.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12836.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6980.065768.29183.5412836.791.1工程费用万元6980.065768.2916804.781.1.1建筑工程费用万元6980.066980.0643.08%1.1.2设备购置及安装费万元5768.295768.2935.60%1.2工程建设其他费用万元88.4488.440.55%1.2.1无形资产万元46.8646.861.3预备费万元41.5841.581.3.1基本预备费万元21.4521.451.3.2涨价预备费万元20.1320.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元12836.7912836.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3365.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16804.787191.1313526.6216804.7816804.7816804.781.1应收账款万元5041.432268.653781.085041.435041.435041.431.2存货万元7562.153402.975671.617562.157562.157562.151.2.1原辅材料万元2268.641020.891701.482268.642268.642268.641.2.2燃料动力万元113.4351.0485.07113.43113.43113.431.2.3在产品万元3478.591565.372608.943478.593478.593478.591.2.4产成品万元1701.48765.671276.111701.481701.481701.481.3现金万元4201.191890.543150.904201.194201.194201.192流动负债万元13439.546047.7910079.6513439.5413439.5413439.542.1应付账款万元13439.546047.7910079.6513439.5413439.5413439.543流动资金万元3365.241514.362523.933365.243365.243365.244铺底流动资金万元1121.74504.79841.311121.741121.741121.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16202.03万元,其中:固定资产投资12836.79万元,占项目总投资的79.23%;流动资金3365.24万元,占项目总投资的20.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6980.06万元,占项目总投资的43.08%;设备购置费5768.29万元,占项目总投资的35.60%;其它投资88.44万元,占项目总投资的0.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12836.79+3365.24=16202.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16202.03126.22%126.22%100.00%2项目建设投资万元12836.79100.00%100.00%79.23%2.1工程费用万元12748.3599.31%99.31%78.68%2.1.1建筑工程费万元6980.0654.38%54.38%43.08%2.1.2设备购置及安装费万元5768.2944.94%44.94%35.60%2.2工程建设其他费用万元46.860.37%0.37%0.29%2.2.1无形资产万元46.860.37%0.37%0.29%2.3预备费万元41.580.32%0.32%0.26%2.3.1基本预备费万元21.450.17%0.17%0.13%2.3.2涨价预备费万元20.130.16%0.16%0.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12836.79100.00%100.00%79.23%5建设期间费用万元6流动资金万元3365.2426.22%26.22%20.77%7铺底流动资金万元1121.758.74%8.74%6.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.78%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度183.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24333.7824333.7855312.3355312.335355.171.1主要生产车间14600.2714600.2733187.4033187.403320.211.2辅助生产车间7786.817786.8117699.9517699.951713.651.3其他生产车间1946.701946.703208.123208.12321.312仓储工程5162.755162.7515595.2215595.221098.102.1成品贮存1290.691290.693898.803898.80274.522.2原料仓储2684.632684.638109.518109.51571.012.3辅助材料仓库1187.431187.433586.903586.90252.563供配电工程275.35275.35275.35275.3521.813.1供配电室275.35275.35275.35275.3521.814给排水工程316.65316.65316.65316.6519.514.1给排水316.65316.65316.65316.6519.515服务性工程3269.743269.743269.743269.74230.235.1办公用房1643.591643.591643.591643.59106.755.2生活服务1626.151626.151626.151626.1593.766消防及环保工程922.41922.41922.41922.4173.076.1消防环保工程922.41922.41922.41922.4173.077项目总图工程137.67137.67137.67137.6762.627.1场地及道路硬化9181.552045.862045.867.2场区围墙2045.869181.559181.557.3安全保卫室137.67137.67137.67137.678绿化工程3415.72119.55合计34418.3679304.9779304.976980.06(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5768.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量458904.24千瓦时,折合56.40吨标准煤。2、项目年总用水量12815.83立方米,折合1.09吨标准煤。3、“电子浆料投资建设项目投资建设项目”,年用电量458904.24千瓦时,年总用水量12815.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.49吨标准煤/年。达产年综合节能量19.16吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电子浆料投资建设项目”主要从事电子浆料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子浆料投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示

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